Подскажите пожалуйста,заполнила отчет 1 ПВ месячный,в медке нажимаю перевирити звит,пишет код района недопустимый.Значение 000 маэ неприпустимий тип даних!что это?и где его исправить?від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
и сумму начисленых и выплаченых налогов тоже получается указываю как за 8 дней?від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
а если в январе не удалось скорректировать налоги,я могу их скорректировать в феврале?від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста,если в конце декабря принимались сотрудники (на новое предприятие)в 1 дф какой начисленный и выплаченный доход указывать?как ставка начислено и фактически сколько выплаченно?и еще вопрос,если бухгалтер ошиблась и выплатила налоги не за 8 дней,а как с полного рабочего месяца,что делать с этой переплатой и как ее закрыть?від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
Добрый день,помоги пожалуйста разобраться!когда сдавала 1дф за 3 кв 2015 года указывала по ФОП сумму выплаченного дохода (актом не было на руках,поэтому суммы не закрытые были и соответсвенно нарахованый доход был прочерк),акты ввела 1 октября и получается что опять эти суммы попадают в 1 дф но уже как только начисленные!подскажите их нужно указывать снова в 1ДФ или можно пропустить этот момент?від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
Я сдавала с минусом!пока без последствий)від MarfaIvanna - Звітність
что с этим OverDraft делать?если его добавляют, то так и должно по данным ДФС быть больше сумма или у нас должно все быть с ними четко?від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
Подскажите, делаю сверку с лимитом ДФС на сумму на которую я могу зарег. НН,он оказывается больше чем у меня почти на 40000,00 грн, делаю Запит Витягів с начала нашей деятельности (не так давно открылись), и ничего нового оно мне не находит!в Налоговой говорят что, то что регистрируют то они и видят!а откуда взялись эти 40000,00 никто не знает!подскажите что делать???(((((від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
обічная НН, не могу ее добавить!просит код хоть ты тресни(((подскажите что-за код?від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
а если присылают НН я выбираю Податкові зобовязання или податковий кредит? и какой код проставляют в таком случае?від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
Помогите. пожалуйста!контрагенты прислали НН и РК, когда я хочу добавить в реестр НН, оно мне пишет введите код!что-за код?кто знает, помогите(((від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
Точно,спасибо)від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
это придется начислять потом условно начисленные проценты((а так чтобы без всей этой головной боли?від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
В качестве чего можно перекинуть деньги с р/с одного юр лица другому (создали новую фирму и чтобы не вносить наличкой деньги на р/с решили перебросить с одно юр.лица на другое,работы они нам пока никакие не предоставляют, пока там нужны деньги чтобы просто платить налоги с зп,как фин. помощь лучше внести или как ?HELP ME PLEASE)від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
в 1С 8.2 Бухгалтерия для Украины!я извиняюсь, что туплю!со стройкой впервые сталкиваюсь и до этого работала на 1с 7.7, и 8-ка для меня пока мучение(((від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
хочу правильно оприходовать!провожу експертизу как товар,ставлю счет учета 231!пишет что вид субконто " номенклатура" для счета 231 не определен!від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
это понятно))я просто не понимаю когда делаем поступление этой услуги или что оно там, через Поступление товаров и услуг,мы его приходуем как товар или как услугу??счет учета я поставлю 231!а вот как его зачислить как товар или как услугу? экспертиза и НТП интересуют!спасибо)від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
спасибо большое))согласна с вами)отнесу на 231 счет!только вот поступление товаров и услуг делать как Покупка,комиссия ?куда же тогда отнести НТП(научно-техническую продукцию)?мы по ней получаем чертежи!это же не услуга и не товар!від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
это же не производство,это строительство больше)спасибо за ответ)у кого еще какие мнения по этому поводу!від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
Добрый день!прошу помощи, мы строим дом с последующей продажей квартир!все затраты по дому пока собираю на 151 счете!подскажите кто знает как быть при введении дома в эксплуатацию (какие проводки) и куда на 28 счет отнести квартиры?это будет что-то вроде ручной операции Дт 100 Кт 151- ввод в эксплуатацию Дт 286 Кт 100 Дт 361 Кт 286-продажа квартиры так?или я совсем чайник?))від MarfaIvanna - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, земля в аренде по договору суперфиция (с правом застройки), как вести учет аренды этой земли?мне подсказали как Дт 6415 Кт 311-оплата, Дт 92 Кт 6415 закрытие ежемесячно!правильными ли будут эти проводки?у кого какое мнение по этому поводувід MarfaIvanna - 1С daily
мерси)від MarfaIvanna - M.E.довый
Подскажите пожалуйста, земля в аренде по договору суперфиция (с правом застройки), как вести учет аренды этой земли?мне подсказали как Дт 6415 Кт 311-оплата, Дт 92 Кт 6415 закрытие ежемесячно!правильными ли будут эти проводки?у кого какое мнение по этому поводувід MarfaIvanna - M.E.довый
и списываете каждый месяц частями?как закрывается 39 счет?ручной проводкой Дт 92 Кт 39 ?извиняюсь за свое не знание,просто я начинающий бухгалтер и приходиться учиться на ходу(від MarfaIvanna - M.E.довый
кто-нибудь подскажите пожалуйста, купили медок и лицензию к ней, отнесла на 39 счет, когда начинать списывать с 39 счета, с дня установки или со след месяца после установки?від MarfaIvanna - M.E.довый
Ребята, очень нужна помощь!подскажите плиз, купили медок и лицензию к ней, отнесла на 39 счет, как затраты будущих периодов.какой ставится дата начала списания?датой установки или со след. месяца после установки?від MarfaIvanna - M.E.довый
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua