Quotemalu Quotecot099 Подскажите...я вот не знаю регистрировать ли отдельно базу "клиенты",если у меня турфирма(соответственно используем все их данные в работе) и автомойка,где расчитываются карточками.....или достаточно зарегестрировать "контрагенты"? ИМХО, если это одно предприятие ,я бы зарегистрировала Контрагенты и все. Возможно, при этом, назначив два разных лица на пвід malu - Бухгалтерська практика
Quotecot099 Подскажите...я вот не знаю регистрировать ли отдельно базу "клиенты",если у меня турфирма(соответственно используем все их данные в работе) и автомойка,где расчитываются карточками.....или достаточно зарегестрировать "контрагенты"? ИМХО, если это одно предприятие ,я бы зарегистрировала Контрагенты и все. Возможно, при этом, назначив два разных лица на пользованиевід malu - Бухгалтерська практика
ФУХ! Я это сделала, в смысле подала три заяви через электронную подачу: сотрудники ,контрагенты, учредители. Воспользовалась инструкций с Медка и все получилось. Для заполнения воспользовалась помощью отсюда . В "уповноваженой особе" - ничего не писала. Нет звездочки, значит не обязательно (я надеюсь). Сразу хочу сказать, открывайте столько окон ,сколько будете заявок формироватьвід malu - Бухгалтерська практика
Quotemalu Что писать в "документ, що засвыдчуэ права уповноваженоъ особи" (подает юр. лицо) НАрод, что никто не заполнял еще заяву???? Или писать данные паспорта директора??? Подскажите плзвід malu - Бухгалтерська практика
Что писать в "документ, що засвыдчуэ права уповноваженоъ особи" (подает юр. лицо) при заполнении в электронном виде???? Статут? Учредительный договор? Св-во о регистрации? И что писать в "додаткових данних" в самом начале этой "прекрасной" заявы?від malu - Бухгалтерська практика
Люди, у кого есть образцы заяв (засновники ,сотрудники, контрагенты) , сбросьте пож. сюда: mistral@meta.ua НА попрошайке была, но там, только пересылка файлов с попрошайки на попрошайку с вложениями в виде эл.писем. Кто и зачем так сделал - не пойму, но у меня эти вложения на компе не открываются (может не мею, но от этог овід malu - Бухгалтерська практика
ФУх! Спасибо за отклики! Дозвониться сходу не удалось, но кто ищет, тот всегда найдет :-) Здесь можно найти ответственных и их телефоны "по электронке" по всем налоговым: Дозвонилась по телефону из вышеуказанного списка, в Шевчековской Киева сейчас подписывает: Пархоменко Игорь Иванович.від malu - Бухгалтерська практика
Подскажите, плз, кто знает, кого писать в договор со стороны налоговой: должность и ФИО ПСбвід malu - Бухгалтерська практика
И я правильно делаю, что заполняю 2 Додатка №5 ? Один уточнюючий за февраль (в котором пишу отчетный 9 мес, исправляемый 2-й) и еще один звитный за сентябрь (в котором не указываюпериод исправления, а только отчетный)?від malu - Звітність
Проверьте, пож., правильно ли я заполнила все графы. Суть: недопоказно по контрагенту входящий НДС в феврале в самой деке и Додатке 5 (в реестре правильно) Делаю: 1) заполняю уточняющий расчет. При этом переписываю ВСЕ показатели февральской декларации и записываю все правильные показатели, тем самым выхожу на сумму ошибки 2) заполняю Додатко № 5 так: неправильная строчка с "-&quoвід malu - Звітність
В прошлом месяце ошибочно подали не тот реестр к НДС, вместо обычного - к сокращенной НДС (для спец. режимов налогообложения). Как исправить? Можно ли подать правильный реестр и как убрать этот? Спасибовід malu - Звітність
Есть неучтенные нн Налоговые в рамках 365 дней, но без конвертов ес-но :-( Как сейчас лучше внести неучтенные налоговые прошлых периодов? Через уточненку или можно прямо в 5-м Додатке? И если через уточненку, можно ли под один отчетный период , учтонять сразу несколько предыдущих. Например за август, учточнить июнь и июль? Спасибовід malu - Звітність
Была сегодня, обрадовалась переделке :-( Суть: если у вас задолженость по з/п только текущая (т.е. за отчетный период) ее не показываем в Додатке 1 на 4-й страничке., т.к. у них сидит прокуратура и требует заводить дела на тех у кого задолженость (что-то в этом духе). Если у вас задолженость не текущая, то выдают список документов необходимых для прокуратуры (что в нем не знаю).від malu - Звітність
Субконто - Основная деятельность, вид затрат для деки - 6.4.1. в "Проценти що включаються до витрат". Меня смутило то, что в 1С под этот вид затрат стоит 949 счет (во всяком случае у меня). Провела на 951 ,как я и выбрала, а вдруг правильнее проводить на 949 ,или не обращать внимания на такую мелочь :-)від malu - Бухгалтерська практика
Я так и выбрала, только счет учета поставила 91 ,потому как не хочу еще и с 23 счетом мучиться, но вот посмотреть, что из этих всех выборов реально получается - ку, как всегда. В общем калькулятор наше все :-)від malu - 1С daily
Спасибо буду так и делать, а то голова пухнет, млин.від malu - 1С daily
Если раньше были счета для учета Вд и Вз, где все можно было сверить, как теперь проверять свои операции??? И имею ввиду, что например под один вид затрат могут быть операции которые включаются в Вз, и которые не включаются (для этого, мне например, 1Сники посоветовали завести 2 одинаковых вида затрат с привязкой к деке и без привязки)? Где я смогу увидеть что такая операция пошла в ВЗ, а другвід malu - 1С daily
Спасибо, где в саму деку внести я понимаю, не понимаю как программе объяснить ,что это себестоимость такого-то дохода. Делаю все ручками :-(від malu - 1С daily
Подскажите, банком списаны % за пользование кредитным лимитом по счету (типа овердрафт), думала учесть на счете 951 "Выдсотки за кредит" и подтянуть к деке в п. 6.4.1. в "Проценти що включаються до витрат", но в 1С увидела, что счет закрытия 949 "Инши витрати операцыйноъ дыяльносты". Как правильно???від malu - Бухгалтерська практика
Ой, ошибочка вышла: Релиз - 7,70,287від malu - 1С daily
Версия 1С 7.7 Релиз - 7,70,027 Конфигурация -Бухгалтерия (документ калькуляция в моей конфигурации не работает :-( ) Мы предоставляем услугу размещения рекламы, например: печать листовки и распространение ее в парке. От заказчика получаем средства за услугу в целом, у подрядчиков заказываем: 1) печать листовки 2) платим парку за использование их территории + 3) платим сотруднику звід malu - 1С daily
ИМХО, лучше сдать. У меня, например, 1 старый КВЕД в новой редакции превращается в ТРИ новых. А зачем потом менять КВЕД самому, когда они поставят не то ,что нужно? Проще сдать.від malu - Звітність
1. нет не нужно, вы в ВД и ВЗ учитываете доходы и затраты начиная со второго квартала, соответственно, налог прошлого периода=0, т.к. этот период - первый, хоть и квартал 2-й 2. я учла в 06.2.11. (витрати на соцыальны заходи)від malu - Звітність
Я если на карточку перечисляю задолженость по а/з тоже программа в следующем а/з не пересчитывает. Исправляю вручную, т.е. в следующем авансовом отчете пишу реальную цифру задолжености, т.е. во вкладке "дополнительно" в строке "остаток/задолженость предыдущего аванса" пишу реальную цифру после всех расчетов на дату заполнения нового а/з , провожу и тогда печатаю С ув.від malu - Бухгалтерська практика
Подветрдите уверенность или наоборот :-) Этот отчет: N 4-ПН (факт) "Звіт про фактичне вивільнення працівників" мы подаем в ФЗ только если люди были уволены в связи с сокращением, реорганизацией и т.д. Если люди уходят по собственному желанию, мы его не подаем? С ув.від malu - Звітність
Спасибо огромное!від malu - Бухгалтерська практика
Спасибо! А нет ли у кого-нибудь сканированной статьи на Попрошайку положить?від malu - Бухгалтерська практика
уточненки по НДС? С цифрами?від malu - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua