Получается, что проще оплатить по традиционному безналичному расчету. Хотя в Приватбанке директору рассказали о невероятных возможностях и удобствах при использовании карты " Ключ"від slavinskajat - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Я была по этому вопросу в статистике. Проинформировали, что можно не сдавать отчеты 12 месяцев после регистрации.від slavinskajat - Звітність
Здравствуйте. У нас корпоративная карта привязана к расчетному счету предприятия. Оплата с нее аналогична безналичному расчету. Хотели оплатить при помощи этой карты товар. Счет и накладную продавец при такой оплате не выписывает. Только чек, в котором, правда, указаны реквизиты, номенклатура, НДС. А как с НК быть? Кто сталкивался с подобной ситуацией? Поделитесь опытом, пожалуйста.від slavinskajat - Бухгалтерська практика
Мне очень нравится такая позиция. Сомнения вызвала консультация налоговой. Они утверждают, что это однозначно покращення ОС. А в каком - то документе это четко прописано? И повторюсь. При отнесении на затраты какие документы нужны при списании? Смета или просто акт?від slavinskajat - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Арендуем офисное помещение. Делаем косметический ремонт: гипсокартон, шпаклевка, покраска. Это можно рассматривать как текущий ремонт? Если "да", то стоимость материалов сразу относим на расходы без увеличения стоимости ОС? Какие документы при этом следует оформить? Учредитель. он же директор сделает ремонт сам.від slavinskajat - Бухгалтерська практика
Добрый день. При вводе остатков в в 1С 8.2 на счет 209 отнесли канцтовары (для собственных нужд). Подскажите, пожалуйста, алгоритм их списания.від slavinskajat - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Проблема с выгрузкой налоговых накладных из 1с онлайн в приват24. Возникает проблема только с теми налоговыми, при создании которых выскакивает такое окно: Подскажите, пожалуйста, что это означает и в чем может быть проблема?від slavinskajat - ПРИВАТна територія
Отмечено "галочкой" по номенклатуре, по партиям, по складам.від slavinskajat - ПРИВАТна територія
Здравствуйте. Вводим остатки на 221 счет (Канцтовары). Не отображается в остатках на складе. В чем причина?від slavinskajat - ПРИВАТна територія
Спасибо Вам за ответ!від slavinskajat - ПРИВАТна територія
Добрый день. Мы оплачиваем счета через интернет-банкинг и в 1с их не отображаем. Соответственно, номенклатуры из этих счетов в 1С у нас нет. Но при выписке доверенности товарный состав требуется. Его для каждой доверенности вводить вручную и создавать все товарные позиции всех поставщиков у себя в базе? Или есть какой-то более разумный и простой выход из ситуации?від slavinskajat - ПРИВАТна територія
Большое спасибо всем откликнувшимся на просьбу!від slavinskajat - Бухгалтерська практика
С продажей не могу сама справиться. Допустим, мы сделали наценку 200 грн. и продаем. Нам сделали предоплату 311 361 (1000+200)+20% ??? Налоговые обяз. 643 641 240 Отгрузили товар 361 702 ??? А дальше вообще не знаю как. Помогите, пожалуйста.від slavinskajat - Бухгалтерська практика
Всем откликнувшимся еще раз спасибо!від slavinskajat - Звітність
Я прочитала. "за укладеним трудовим договором" Вот этот момент смутил. Если принимается сотрудник не по договору, а просто по заявлению, в соответствии со штатным расписанием, тоже нужно уведомить?від slavinskajat - Звітність
Спасибо Вам огромное! Я прочла. Единственно не поняла - это касается принятых на работу только по договору или вообще всех принятых (согласно штатного расписания)?від slavinskajat - Звітність
А куда уведомление? И в какой форме, и в какой срок?від slavinskajat - Звітність
Делаем предоплату 631 311 1200 Приход товара 28 631 1000 Налог. кред. 641 631 200 Так верно будет? Первоначальная стоимость (себестоимость) 1000?від slavinskajat - Бухгалтерська практика
Получается так. В декабре 2015 предприятие зарегистрировано. Один учредитель. Деятельность до сего месяца заключалась только в аренде офиса. Сейчас, в мае мы делаем приказ о назначении директора и с мая начинаем начислять з/п. Так верно будет?від slavinskajat - Звітність
Отчеты никакие не подавались вообще пока. Приказ о назначении директора был сделан для банка при открытии счета. Изначально я так себе и представляла сделать, как Вы рекомендуете. Но начиталась статей о том, что если есть приказ о назначении на должность, а не о "вменить в обязанности исполнять функции директора", то начислять обязательно.від slavinskajat - Звітність
Сейчас начисляем и выплачиваем за все прошлые месяцы и перечисляем все соответствующие платежи. В платежках указать из или на зарплату за май? Или все-таки все месяцы перечислять?від slavinskajat - Звітність
Пока ничего не выделяем, потому что не знаем, как лучше. Нам вчера только первая предоплата поступила. Вот за помощью и обратились. Пока операций немного, хотелось бы только на 361 и 631. Можно так? Но самый главный вопрос - это как НДС отображать и по каким ценам приходовать товар?від slavinskajat - Бухгалтерська практика
Уведомление о регистрации? Или другое?від slavinskajat - Звітність
По ав. отчету вот так вижу 92 631 3000,00 акт вып. работ 631 372 3000,00 оплата аренда и авансовый отчет 92 372 10,00 услуги банка 372 301, 311 3010,00 возмещение затрат А по продажам совсем запуталасьвід slavinskajat - Бухгалтерська практика
Да нет, мы не студенты. К сожалению. Я просто всегда работала в бюджете. С НДС не дружу и с продажами. Теоретических вариантов много, но хочется понять, как удобнее.від slavinskajat - Бухгалтерська практика
Добрый день. Учредитель назначил директором себя с 30.01.2016. Деятельность началась только сейчас. Выяснили, что директору нужно было обязательно начислять зарплату. Мы ее сейчас начислим, но как быть с удержаниями и ЕСВ? Мы ведь должны были их перечислять, независимо от того, выплачена или не выплачена зарплата? Как теперь лучше поступить? И как Вы, специалисты поступаете, если зарплата начислвід slavinskajat - Звітність
Добрый день. Не получается самостоятельно разобраться в ситуации. 1. Мы плательщики НДС. Арендуем офисное помещение у неплательщика. Директор вносит на счет деньги, делает авансовый отчет и позже компенсируем. 2. Продаем по предоплате товар плательщику НДС. Покупаем товар по предоплате у плательщика НДС. Как правильно сделать проводки? Только, пожалуйста, с цифрами. Очень нужно мнение практиквід slavinskajat - Бухгалтерська практика
Спасибо, что подсказали! Нам до 20млн еще очень далеко!від slavinskajat - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальный выход из сложившейся ситуации. Учредитель ООО назначил себя директором с 30.01.2016. До сегодня зарплата не начислялась. Тоже самое и с авансовыми отчетами - с января не проведены. Налоговая декларация за 1 кв. не сдавалась. Сейчас настраиваем 1с и хотим все поправить. Начислить все и внести в программу как остатки? А как тогда с декларацивід slavinskajat - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, акта выполненных работ в Бухгалтерии 2.0 нет? Как и где создавать налоговые декларации?від slavinskajat - ПРИВАТна територія
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua