Доброго дня. С июля временно отключили телефон, сумма услуг за сохранение номера 12грн в месяц (в тч - 2грн НДС) Должна ли я в этой ситуации начислить себе налоговые обязательства и выписать налоговую накладную на эти 2грн НДС, нужно ли ее регистрировать. Если можно ссылку как это сделать.від tala23 - Бухгалтерська практика
202 просмотра и никто ничего не может сказать?від tala23 - Бухгалтерська практика
Всем кто поможет заранее спасибо. Предприятие планирует закупить металлолом с целью изготовить продукцию. 1. нужна ли лицензия? 2. согласно льготе закупка металлолома пройдет без ндс, распространяется ли льгота на продукцию произведенную из него? продукцию планируют продавать как за рубеж так и по Украине.від tala23 - Бухгалтерська практика
забыла в 1ДФ 1 кв включить оплату долга предпринимателю, подскажите я правильно мыслю заполняем новый звитный порция 1 и вносим только этого предпринимателя, гр.3-сумму выплаты, в гр.9- ставим ознаку "0"?від tala23 - Бухгалтерська практика
забыла за 1 кв включить оплату долга предпринимателю, заполняем новый звитный порция 1 и вносим только этого предпринимателя,в гр.9 ставим "0"від tala23 - Бухгалтерська практика
спасибо, но почему индексация зп не изменилась после индекса инфляции за сентябрь ведь он составил 102,3 и это больше майского (102,2)від tala23 - Бухгалтерська практика
всем привет ситуация такая базовым месяцем является август 2014г индексация зп к базовому месяцу не менялся с июля 2015 и равнялся 55,0 все калькуляторы индексации на разных сайтах так считали. теперь пытаюсь рассчитать индексацию за январь 2016г, в журнале напечатали 57,3, у меня же в программе 1с он составляет 56,3 подскажите, как посчитать самому этот индекс. До июля посчитала, все сошлосвід tala23 - Бухгалтерська практика
сдала отчет по есв за спд на едином налоге, заполнила додаток 5 таблицу 1 вместо таб2, в результате чего на лицевом задвоилось начисление, вчера подала правильный отчет (дод 5 с таб 2) какие штрафные санкции в этом случае будут.від tala23 - Звітність
QuoteTamiA Quotetala23 Уважаемые бухгалтера, так случилось, что первый раз перечислили деньги на пополнение счета НДС, подскажите как лучше вести учет этих средств, открыть 37712, или не заморачиваться и сразу относить на 6412. Поделитесь опытом. я повесила на 315, зачем на 6412 - это же еще не НДС, а просто ваши деньги, которые лежат на другом счету, по крайней мере я вижу реальную картинку ивід tala23 - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера, так случилось, что первый раз перечислили деньги на пополнение счета НДС, подскажите как лучше вести учет этих средств, открыть 37712, или не заморачиваться и сразу относить на 6412. Поделитесь опытом.від tala23 - Бухгалтерська практика
Quotetala23 Quotenikon 1. С точки зрения повідомлення ДФС про прийняття працівника, директор - такой же работник, как и все остальные работники. 2. ДО допуска до работы. 3. Бухгалтер. ( А Вы думали сам директор это сделает? ) Это вы сами так считаете, или где-то это самая точка зрения опубликована? А если предприятие только создано, как в этом случае?від tala23 - Бухгалтерська практика
Quotetala23 Quotenikon 1. С точки зрения повідомлення ДФС про прийняття працівника, директор - такой же работник, как и все остальные работники. 2. ДО допуска до работы. 3. Бухгалтер. ( А Вы думали сам директор это сделает? ) Это вы сами так считаете, или где-то это самая точка зрения опубликована? А если предприятие только создано, как в этом случае?від tala23 - Бухгалтерська практика
Quotenikon 1. С точки зрения повідомлення ДФС про прийняття працівника, директор - такой же работник, как и все остальные работники. 2. ДО допуска до работы. 3. Бухгалтер. ( А Вы думали сам директор это сделает? ) Это вы сами так считаете, или где-то это самая точка зрения опубликована?від tala23 - Бухгалтерська практика
Нужно ли подавать уведомление о принятии работника - директора? и если да, то когда и кто это должен делать?від tala23 - Бухгалтерська практика
нужно ли на директора отсылать в налоговую "Повідомлення про прийом на роботу"?від tala23 - Бухгалтерська практика
отзовитесь пожалуйста те, кто сдал Деку по ндс и кому пришла квитанция № 2 с ошибкой "На момент прийняття декларації Sнакл складає ...( вказано суму з Витягу з системи ел. адм. ПДВ рядок 2 з копійками). эта сумму была указана мной в дополнительном окне стр 22.1 без копеек. Нужно ли подать декларацию "Нову звітну" и указать эту сумму в дополнительном окне стр 22.1, но уже с копевід tala23 - Бухгалтерська практика
нужно ли отражать расчет корректировки к налоговой накладной в дод1,если корректировали только наименование в номенклатуре, т.е. итого по р/к был "ноль"від tala23 - Звітність
QuoteBlick QuoteГеля Подскажите пожалуйста, предприятие зарегистрировалось в апреле, директора приняли в последних числах месяца. З/п не начислялась. Отчет по есв за апрель не подавался. Мне нужно подать таблицу 5 за апрель, чтобы показать дату принятия директора. Скажите если я сейчас подам - это будет штраф сразу 170 грн. за не подачу? Или лучше вообще не подавать? Лучше переделать приказ ивід tala23 - Звітність
только сегодня обратила внимание, что в отчете по ЕВС дод4 таб8 изменилось наименование, кто и когда ее подает?від tala23 - Звітність
дозвонилась до налоговой, сказали стр.22.1 вообще не заполнять. а если за февраль получили стр.19, то заполняются строки 22,23,23.3,24від tala23 - Звітність
вы имеете в виду разъяснение на сайте Д-т К-т?від tala23 - Звітність
у меня в декларации за февраль образовалась стр.19, она же на сегодня на эл счете в казначействе, как я поняла, ее и нужно указать в дополнительном окне стр.22,1 (спец. служебное поле), тогда в самой стр.22.1 будет "0"(ноль). и дальше эта сумму переносится в стр.23, стр.23.3(если решили в НК будущих периодов) и стр.24 допустим стр.19 200грн стр.22 200грн служебное поле стр.22.1від tala23 - Звітність
Quoted'Arina Надо ещё учитывать сумму на спецсчёте, и исходя из неё рассчитывать стр. 22.1 У меня февраль с минусом, январь с плюсом, на спецсчете отрицательное значение по формуле. Заполняла стр. 19, 22, 22.1, 24 письмо о заполнении деки за февраль "на спецсчете отрицательное значение по формуле" - а если положительное?від tala23 - Звітність
QuoteMarina D. я консультировала irisa_natali. У нее другой случай. Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком и одновременно ей начислили пособие по БиР у меня тот же случай, у работницы отпуск по уходу до 3-х лет, принесла декретный больничный в июне на новую беременность, декретные начислены в июне, отчет соответственно тоже за июнь.від tala23 - Звітність
Quotetala23 4. В месяце начисления пособия по БиР, в отчете по ЕСВ нужно разбить помесячно общую сумму пособия на соответствующие месяцы. Заполнить код ЗО 42, графа 15=графе 16, графы 17,18,19. Так и сделала, пришло попередження: таб.6 аркуш7 рядок 4( це рядок першого місяця декрету), кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного місяця не співпадає кількістю калвід tala23 - Звітність
4. В месяце начисления пособия по БиР, в отчете по ЕСВ нужно разбить помесячно общую сумму пособия на соответствующие месяцы. Заполнить код ЗО 42, графа 15=графе 16, графы 17,18,19. Так и сделала, пришло попередження: таб.6 аркуш7 рядок 4( це рядок першого місяця декрету), кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного місяця не співпадає кількістю календарних днівід tala23 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua