Quotemosyny Повторно - не вариант!!! это только перегруз сервера налоговой! Для меня вариант. Так как есть несколько отчетов, по которым ни слуху ни духу, то есть нет ни уведомления ни квитанции вот уже несколько месяцев. Так и пишет " в пути". И если бы я не послала повторный, то у меня они бы числились несданными.від Attel - Звітність
Не подаем.від Attel - Звітність
Если нет ни одной квитанции и уведомления, то я посылаю повторновід Attel - Звітність
Там было еще 2 предыдущих, которые сказали, шо эннто какая-то фигня, которую учитывал еще более предыдущий бух. А они просто сально нетронутое переносили.від Attel - Бухгалтерська практика
Доброго дня Підприємство періодично знаходилось то на єдиному податку 6%, то на загальних умовах. В залишку по головних ще давніх часів висить сума по кредиту на рахунку 645 " єдиний податок, що припадає на недоотриману виручку". І якими проводками її закрити? Або де це можна глянути? Бо щось нічого не знахожу Я ось це думаю, а може це потрібно було нараховувати на відгрузкувід Attel - Бухгалтерська практика
Так потрібно відображати? QuoteЄСВ за рахунок роботодавця — ознака доходу «133» За якою ознакою доходу відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою №1ДФ сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що вноситься за рахунок роботодавця? Відповідно до пп. 165від Attel - Звітність
Доброго дня, підкажіть будь ласка, чи можуть не оплатити відряження за кордон на підставі того, що закордонний паспорт та віза ще на старе (дівоче) прізвище? В українському паспорті та ідентифікаційному вже нове, копія свідоцтва про одруженя надана.від Attel - Бухгалтерська практика
Сдайте в архиввід Attel - Бухгалтерська практика
Народ, підкажіть, будь ласка. Помилково виписали ПН у вересні, а треба було в серпні (не додивились, що то по інших рахунках пішла відгрузка). Хочу виправити окремим самостійним уточнюючим розрахунком, звітний період грудень. Тоді ПНУ в реєстр за грудень включати? А дату виписки серпневу включати в реєстр? А ту, що у вересні включини як БНУ але з мінусом? І дату показувати вересневу?від Attel - Звітність
А Інтернет це товар чи послуга? Ми імпортуємо і продаємо, десь можна взяти код?від Attel - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. Все это грустно и смешно одновременно. Но у меня покупатель требует либо вписать код в НН, либо, если товар производства Украины Quoteпросимо надати письмову інформацію, яка дає можливість ознайомитися з найменуванням, та місцезнаходженням виробника (виконавця, продавця). покажите где взяли, в следующий раз сами там возьмем.від Attel - Бухгалтерська практика
QuoteМОРОЗОВА Нет, какой-то бред выходит. Если у меня услуги, например, доход за год 50 000, и я их трачу полностью за ЗП, она у меня больше минимальной в несколько раз-сдаю ежеквартально. а если доход 2 900 000,чиленность 19 чел, зарплата 940 грн.-то раз в году? Хіба? Тут тоді мається на увазі фонд заробітної плати, а не зпл кожного = 2 мінімальні? QuoteЛист мінфіну Суб’єкти малого підприєвід Attel - Бухгалтерська практика
Колись у банку навіть чек не хотіли приймати, якщо бухалтер=касир. (укрексім) А зараз приймаютьвід Attel - Бухгалтерська практика
А мне сегодня при подаче квартального НДС (Юрен 6%) в электронном виде в квитанции № 1 стоит жирный восклицательный знак и формулировка: Зауваження: Попередження - пунктом 202.1 статті 202 Податкового кодексу України визначено, що звітним (податковим) періодом для всіх платників податку на додану вартість є один календарний місяць.від Attel - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підкажіть будь ласка, який перелік документів потрібно для подання в соцстрах відшкодування по лікарняному? І чи може нарахована перевіркою сума штрафних санкцій бути підставою для неприйняття таких документів? В нашому соцстраху просять тільки заявку розрахунок і копії платіжок по єдиному внеску, але їх відмовляються приймати в зв’язку з несплаченими штрафними санкціями. ( В тойвід Attel - Бухгалтерська практика
Если начисляли зарплату (а день увольнения считается последним рабочим днем, если не было каких-то иных факторов), то естественно.від Attel - Бухгалтерська практика
135.5.4. вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової двід Attel - Бухгалтерська практика
до НК налоговый кредит не корректировался. Вся сумма вместе с НДС ставилась в доходы по прибыли. Также в доходы шла сумма расходов ранее учтенных по этой операции.від Attel - Бухгалтерська практика
1) скорее всего только сумму за счет предприятия 2) давід Attel - Бухгалтерська практика
Жах, 104 сторінки, а нічого незрозуміло. А якщо підприємство не заплатило ПДФО за лютий і за березень, заробітну плату виплатило за лютий, тоді 01-зпл березень 02- зпл лютий 03 - податок за березень нарахований(?) 04,05 - відповідно 0 06 - те що нараховано в березні(?) 07 - тоді виходить 0,00 грнвід Attel - Бухгалтерська практика
http://www.dtkt.com.ua/show/3cid11337.html http://www.balance.ua/sai/sprav_info/hranenie_dokumentov.htmвід Attel - Бухгалтерська практика
Quote... Наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010р. №1002 затверджено форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а також Порядок його заповнення. Пунктом 201.15 Податкового кодексу України, а також пунктом 9.1 зазначеного Порядку передбачено щомісячний період для складання та надання Реєстру до податкового органу. Таким чином, кожен наступний місяць сквід Attel - Бухгалтерська практика
так що ж писати в полі договору, і яку дату договору зазначати (рахунку, попередньої оплати), номер договору = № рахунку, чи без номера?від Attel - Бухгалтерська практика
так що ж писаті в полі договору, і яку дату договору зазначати (рахунку, попередньої оплати), номер договору = № рахунку, чи без номера?від Attel - Бухгалтерська практика
Ну, я саме так зрозуміла з цієї фрази: за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну поставки робіт (послуг) згідно із законами України з питань оподаткування.від Attel - Бухгалтерська практика
Это оно? то есть 166,67? Для послуг, які поставляються нерезидентами з місцем їх надання на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких робіт (послуг) з урахуванням акцизного збору, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну поставки робіт (послувід Attel - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, помогите плиз, совсем мозги расплавились Если за импортную услугу мы платим 1000 евро, то сюда плюс 20% или это уже с НДСом считается? НДС будет 200 евро или 166,67. Это для налоговой накладной и отчета по НДС Спасибочки всем заранее.від Attel - Бухгалтерська практика
По ходу нет, должен числится средний один штука, то есть полный день хотябы 6 мес.від Attel - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua