Скажите, в 2012 году у частного предпринимателя были наемные работники и он сдавал дод.5 в фонд несч.случ. А в 2013 году наемных нет. Надо ли сдавать отчет? Не могу дозвониться в Святош. отд. НС. Кто знает?від Lipa - Звітність
Читала я цю статтю. Виходить, що третє підприємство-це контрольована особа, а перше та друге-це контролюючі особи. Але якщо розглядати в розумінні закону про транф. ціноутворення- то сума розрахункових операцій між ними навіть менша за 100 тис. На що слід звернути увагу у взаємовідносинах між ними? У декларації на прибуток потрібно вказувати?від Lipa - Бухгалтерська практика
Два підприємства (ТОВ) заснувати третє, також ТОВ та володіють по 50% статутного капіталу. Не можу розібратись, хто тут пов.язані особи і чи є вони взагалі в такій ситуації?від Lipa - Бухгалтерська практика
Спасибо! На авто конечно же будет ездить директор и решать производственные вопросы, что будет отражено в приказе. Правильно? Или еще какое-то подтверждение с хоз.деятельностью требуется?від Lipa - Бухгалтерська практика
Скажите, как сейчас с налоговым кредитом при покупке легкового авто на предприятие? Раньше не возмещали, а теперь?від Lipa - Бухгалтерська практика
Заявление на кв. период отправляется отдельно? Ведь в деке ставится "птичка", что прилагается заявление, но в додатках к деке его нет. Получается, что квартальщики отправляют в периоде 4 квартал отдельно пакет с декой и отдельно заявление? Кто сдавал?від Lipa - Бухгалтерська практика
Заявление на квартальный период ЮРЕНу в пакет не входит? Только в декларации ставится "птичка" что сдается заявление, а так оно отправляется отдельной отправкой? Кто отправлял?від Lipa - Бухгалтерська практика
1. Дека по ндс с додатками. 2. Реестр тоже входит в пакет или его отправляем отдельно? Деку + дод.5 импортировала из 1с 7.7. Реестр тоже. Теперь собираюсь в Медке посмотреть и отправить. Не хочется ошибиться, кто отправил, подскажите как правильно.від Lipa - Звітність
Есть предприятие у которого 2 учредителя-юр.лица. Его надо переоформить на учредителей физ.лиц. Предприятие прибыльное. Дивиденды не платились и прибыль не распределялась. Я понимаю, что это должна быть продажа корпоративных прав. УФ сформирован в ден. выражении. Какими проводками это надо будет проводить у предприятия? У юр.лиц бывших учредителей? Им надо выплачивать какую-то часть прибыли иливід Lipa - Юридичний
Если можно подборку отправьте и мне. У меня учред выходит и хочет забрать помещение офиса, купленное предприятием. Тоже не знаю, как это сделать, тем более что у предприяти прибыли нет совсем. ассо-1@yandex.ruвід Lipa - Бухгалтерська практика
Нет.Тем более, что продаю с небольшой наценкой, входной ндс не перекрывается.Бюджет будет хронически должен, что долго не потерпит.від Lipa - Бухгалтерська практика
Ну как, доначислять ндс до тамож.стоимости все прекратили? Кто еще имеет какие-то сведения по этому вопросу? Кто-то давал запрос по поводу с какой стоимости относить ндс по ГТД- с договорной или с таможенной. Интересно, ответ получили?від Lipa - Бухгалтерська практика
ограничения не касаются 1. благотворительный взнос 2 точно не помню, но не вфпвід Lipa - Бухгалтерська практика
Дир оказад возвр. фин. помощь в кассу 300,0 т., которую сдали на р/с. Ему вернули также через кассу, получив в банке. Проблемы могут быть из-за большой суммы?від Lipa - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Вчера отправила пакет отчетности по ндс: реестр, дод.5 и деку. Сегодня получила наконец квитанции по реестру и дод.5., а по деке даже повыдомлення нет, только статус "отправлено" Позвонила в налоговую, сказали, что не видят саму декларацию и сказали отправить деку повторно. Я отправила. Теперь думаю, ничего, если дека тоже датирована вчерашним числом, а отправлена сегоднвід Lipa - Звітність
Спасибо, просто не знаю, можно ли подавать реестр к новой звитной деке, ведь срок подач реестра за сентябрь уже истек.від Lipa - Звітність
У реєстрі отр. та вид. ПН за вересень зробила помилку-невірно розподілила под.кредит по опод. та неопод. операціям . Деку по ПДВ та додатки здаємо за квартал. Як краще виправити помилку? 1. Деку та додатки заповнити вірно, а виправлення внести у реєстрі за жовтенью 2. Або здати деку та додатки двічі- перший раз як звітну, а другий раз рахом з вірним реєстром за вересень до нової звітної деки?від Lipa - Звітність
Чи потрібно відображати в 1 ДФ суму, перераховану ФОПу та повернуту ним через кілька днів як помилково перераховану? Якщо потрібно- то як саме?від Lipa - Звітність
Могу свой образец сбросить, если хотите. Пишите в личку.від Lipa - Бухгалтерська практика
Если придет ответ, то хоть отпишитесь. Уж больно интересно. А как по проводкам разложить? По ГТД списать с таможни, а потом вручную корректировать дебет?від Lipa - Бухгалтерська практика
Очень нужна информация. Все-таки с какой стоимости: таможенной или контрактной брать НК.? Прочла Вобу от 18.08.13 -написано много, но разобраться в этом сложно. Импортеры-отзовитесь!від Lipa - Бухгалтерська практика
Спасибо! Все разъяснилось. Просто наш админ "забыл" о нас и с марта у меня ничего не обновлялось.від Lipa - 1С daily
Дело в том, что списать невозможно- сумма большая. Три года уже на 286 счете и не продаем. Просто для того, чтобы не начислять амортизацию и не плодить убытки. Если по НДС нет сомнений-значит пусть висит дальше.від Lipa - Бухгалтерська практика
По поводу перевода на 286 - Минфин давал такие рекомендации. Я думаю, что можно продавать и без этих дополнительных манипуляций. А в отношении ндс меня см утили эти пункты ПКУ 198.5. Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активамвід Lipa - Бухгалтерська практика
Я поэтому беспокоюсь, что при выводе ОС они перестают использоваться в хоз.деятельности и согласно ПКУ как я понимаю, признается условная продажа и начисляется ндс.Хотя и это тоже нелогично- ведь если я потом их продаю, мне что снова начислять ндс? И кроме того, при переводе на 286 счет предполагается их продажа в течении одного года. А они и сейчас и не проданы и не используются, так что не хотвід Lipa - Бухгалтерська практика
Прошу консультации по такому вопросу: в январе 2011 года осн. средства было решено перевести на 286 счет и продать. Согласно приказа из перевели, но не продали до сих пор. Возник вопрос, надо ли было доначислить ндс на эти суммы тогда или что с ними теперь делать? Амортизация ведь на них тоже не начислялась и в инвентаризации на 01.04.2011 они не фигурировали. Как быть?від Lipa - Бухгалтерська практика
Нет. Может у меня какая-то старая версия документа? НН утверждена 01.11.11 № 1379. Тут дейстрительно в открытом документе есть только графа -код УКЗЗЕД, а колонок для № ВМД и даты нет. В контантах установлено нет для указания № и даты ВМДвід Lipa - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua