Добрый день, подскажите, в балансе за 2020 год занижен показатель запасы и кредиторская задолженость , на себестоимость , доходы и прибыль не затрагивает, нужно здать уточнивающий отчет за 2020 год (без декларации на прибыль) и пояснение дать ? как это сделать, если форма отчетности за 2020 действительна по 08.2021г.?від vbfgrt - Звітність
Добрый день, подскажите , в кабинете не отображена оплата ЕСВ от 17.09.21, Реквизиты правильные, с такими же реквизитами оплата за 13.10 отображается. Как разобраться в ситуациивід vbfgrt - Бухгалтерська практика
Quotevbfgrt Добрый день, подскажите, в кабинете нет оплаты ЕСВ, платеж еще за 17.09.21, реквизиты правильные , как выяснитьза эту сумму ? почему она отображена в кабинете? пропустила не, почему она не отображена в каьинете?від vbfgrt - Звітність
Добрый день, подскажите, в кабинете нет оплаты ЕСВ, платеж еще за 17.09.21, реквизиты правильные , как выяснитьза эту сумму ? почему она отображена в кабинете?від vbfgrt - Звітність
Спасибовід vbfgrt - Бухгалтерська практика
Добрый день, юр лицо на едином налоги 5%, финансовая помощь не возвращена через 12 месяцев , ее зачисляем в доход и облагаем 5%? в декларации указываем в строке 1?від vbfgrt - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите, в марте начилила и выплатила отпускные за апрель, в отпуске человек был весь апрель, отразила в отчете за 1 квартал с разбивкой на месеца. Теперь во 2 квартале за апрель по этому человеку заполнить графу количество дней пребывания в трудовых отношениях и все остальные пустые?від vbfgrt - Звітність
QuoteЛюда А разве дод.1 это не как раньше 5 ? там все и обязательства раздел 1 и кредит раздел 2 я так понимаю что там указываются те НО и НК которые не зарегистрированы Указывается весь но и нк, я так понялавід vbfgrt - Бухгалтерська практика
QuoteЛюда что то я запуталась есть дека по Приказу №734 от 02.12.2020 есть по Приказу №131 от 01.03.2021 за март нужно подавать ту что по Приказу №131? по Приказу №131від vbfgrt - Бухгалтерська практика
А разве дод.1 это не как раньше 5 ? там все и обязательства раздел 1 и кредит раздел 2від vbfgrt - Бухгалтерська практика
Получается нужно еще заполнить дод.1 Розділ.2 с минусом по контрагенту по котрому снимаем нк, как было раньше в дод.5?від vbfgrt - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите, не пойму, нужно уточнить ноябрь и декабрь 2020г , снять нк, уточненную декларацию+дод.1пустой и больше ничего?від vbfgrt - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите контакты по Одессе проверенного адвоката по налоговым деламвід vbfgrt - Юридичний
Добрый день, пришел запрос от налоговой , просят пояснение и копии документов , через 15 рабочих дней ,чтоб мы дали ответ. Подскажите, согласно п.52.8 подраздел 10 раздела XX ПКУ , что пояснение можно дать после окончания карнатина, это так ? кто-нибудь отвечал налогвой ссылаясь на этот пунктвід vbfgrt - Бухгалтерська практика
Доброго дня, в повідомленні щодо невідповідності критеріям ризиковості в полі "інформація" що вказувати?від vbfgrt - Бухгалтерська практика
Добрый день, был куплен системный блок по комлектующим, оприходованы все комлетующие как единое целое-системный блок, выходит из строя видеокарта на гаранти, мы возвращаем ее продавцу без замены с возвратом денег. Подскажите как провести операции в 1с 8.2? возврат денег понятно и ндс так же, что делать с износом и какой опрацией его на доходы отнести?від vbfgrt - 1С daily
QuoteШустрик Якшо як за найманого подаєцця звіт 1-ДФ, то обов'язку подавати майнову коли ФОП весь рік перебував на єдиному нема... Вибачте , я правильно зрозуміла, подавати майнову не треба, тому що, всі його доходи відображені та податки виплачені: 1-ДФ , як за найманого подавала ТОВ, а доходи ФОП в деклараціїї ЄП і весь рік був на ЄПвід vbfgrt - Приватні підприємці
Добрый день, подскажите, ФОП 3 группа 5% без ндс, нужно сдавать декларацію про майновий стан? за год есть доходы ФОП - єдиний податок и зарплата на предприятии , с нее удержаны ндфл и взвід vbfgrt - Приватні підприємці
QuoteФекла Дата РК здесь роли не играет. В декларацию он пойдет в месяце его регистрации вашим контрагентом. Превышение возникнет если вы сейчас зарегистрируете новую налоговую за октябрь. Исчезнет когда сдадите уточненку к декларации за октябрь Получается в уточненке штраф нужно начислить 3%, потому что я включаю нн с не правильной датой и правильной датой ( то есть задваивается сумма НО) и увевід vbfgrt - Бухгалтерська практика
QuoteФекла в один день не обязательно Спасибо за помощь, рк тип причины 103 правильно?від vbfgrt - Бухгалтерська практика
да,Контрагент зарегистрирует в ноябре, удвоенные обязательства я поняла, получается по другом никак ситуацию не исправить, я июле-августе по другому сделала и вылезло перевищення - дпс акт прислало с штрафом, поэтому и спрашиваю, чтоб на те же грабли не наступить. и еще нн новую регистрировать, рк к не правильной и уточненку к декларации - это нужно в один день ? тогда перевищення не будет или мвід vbfgrt - Бухгалтерська практика
QuoteФекла Дата РК здесь роли не играет. В декларацию он пойдет в месяце его регистрации вашим контрагентом. Превышение возникнет если вы сейчас зарегистрируете новую налоговую за октябрь. Исчезнет когда сдадите уточненку к декларации за октябрь Получается, нужно зарегистрировать нн с правильной датой и сдать уточненку к декларации за октябрь, т.е. в декларации будет правильная и не правильная нвід vbfgrt - Бухгалтерська практика
Добрый день, зарегистрировала налоговую накладную за октябрь с не правильной датой первого события, чтоб исправить ситуацию: нужно зарегистрировать накладную правильной датой и РК с типом причины "103" на аннулирование налоговой с не правильной датой. Какой датой делать РК , чтоб не возникло превышение?від vbfgrt - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите , какие действия дальше в такой ситуации? 1. в августе делаю РК (дата августа) к налоговой за июль код причины 103 - снимаю полностью, в связи с не правильной суммой и регистрирую накладную с правильной суммой нн дата июль 2. к декларации за июль делаю уточненку - минусую нн с не правильной суммой по накладной и + правильную нн Выходит, что в Едином реестре налоговых есвід vbfgrt - Звітність
Добрый день, дайте телефон человека , который может установить 1свід vbfgrt - 1С daily
QuoteBlick Колонка "выплачено" вообще-то справочная, и Вы ее правильно заполнили. Если зарплата выплачивается вовремя, в 1ДФ заполняется "начислено"="выплачено". Так что у Вас с 1ДФ все в порядке, есть только несвоевременная оплата ВС, которую могут обнаружить только при проверке. Думаю, тут и штрафа 25% быть не должно из-за карантинного освобождения от штрафов за навід vbfgrt - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Штраф за 1ДФ уже 1020 грн. Начисления по 1ДФ не производятся, поэтому недоплаты как таковой нет, есть просто ошибка в отчете. А ошиблись и в начисленном ВС тоже? Или только в перечисленном? Если у Вас по ведомостям начисление на 60 грн меньше, то и доплачивать не надо было, и никаких 25% не будет. А такого рода ошибку в 1ДФ лучше не исправлять, чтоб на штраф не нарываться. Начислиниевід vbfgrt - Бухгалтерська практика
Quotevbfgrt Добрый день, подскажите , в 1 дф за 2 квартал 2020 года нашла ошибку не правильно указан перечисленный военный сбор (оплатила меньше, чем показала, разница 60 грн, эти 60 грн оплатила сегодня 02.09 за июль 2020) за несвоевременную оплату штраф 28? а если уточнять 1 дф за 2 квартал , то штраф 510 грн? не 28, а 25 % от суммывід vbfgrt - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите , в 1 дф за 2 квартал 2020 года нашла ошибку не правильно указан перечисленный военный сбор (оплатила меньше, чем показала, разница 60 грн, эти 60 грн оплатила сегодня 02.09 за июль 2020) за несвоевременную оплату штраф 28? а если уточнять 1 дф за 2 квартал , то штраф 510 грн?від vbfgrt - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка вчера отправила несколько сотен НН, правда все на неплательщиков, в два часа дня, до сих пор очикуэться доставка, в кабинете за сегодня-вчера пусто.. У меня так же , заново отправлять?від vbfgrt - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua