QuoteBlick Ну, не совсем так. Есть несоответствие суммы служебной выдачи и суммы ПКО, можно притянуть неполное оприходование наличности. Да. Наверное Ві праві. А подскажите пожалуйста какую проводку лучше делать при відаче размері в паркомат? Кто получает ФИо кого писать? А по проводкам получается Дт ящика РРО 301/1РРО и Кт кассы предприятия 301?від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Нужно досконально изучить положение о кассовых операциях, может действительно можно ПКО и РКО на разменку не делать. По сути смысла в них нет, если сумма разменки неизменна. В положении 148 абсолютно ничего про разменную монету не написано. Получается что и штрафовать не за что)від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Может проще паркомат перепрограммировать? Я так понимаю, если он в зет-отчете будет давать служебную выдачу на сумму выручки, тогда по кассе разменку гонять не надо. Уже продымала этот вопрос. Сказали что это невозможно сделать. Мало того паркоматы должны каждую ночь в 23:59 отправлять z-отчёт в налоговую. Я выручку снимаю в основном каждый день. И при инкассации паркомат мне распечавід Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick По-хорошему таки нужно делать отдельно ПКО на выручку и ПКО на размен. Там же разные корреспондирующие счета. Не распечатывать ПКО и РКО тоже никак нельзя, в них же подписей куча. При проверке даже распечатанный РКО без какой-то подписи признают недействительным, прибавляют сумму к лимиту и штрафуют. А если ПКО без подписи, считают выручку неоприходованной. ПКО и РКО на размен теоретивід Gusya - Бухгалтерська практика
Всем привет. Очень нужна помощь. Я работаю бухгалтером на паркинге. У нас стоят паркоматы (торговые автоматы работающие без кассира). Есть денежный ящик, куда попадают купюры от покупателя, и есть ящик с разменной монетой (в настройках паркомата стоит фиксированная сумма размена 3000грн). При инкасскации ( т.е. при физическом изъятии денежного ящика с выручкой) паркомат печатает Z-отчёт, в которовід Gusya - Бухгалтерська практика
Всем привет. Очень нужна помощь. Я работаю бухгалтером на паркинге. У нас стоят паркоматы (торговые автоматы работающие без кассира). Есть денежный ящик, куда попадают купюры от покупателя, и есть ящик с разменной монетой (в настройках паркомата стоит фиксированная сумма размена 3000грн). При инкасскации ( т.е. при физическом изъятии денежного ящика с выручкой) паркомат печатает Z-отчёт, в которовід Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Ну, делать несколько зет-отчетов в день не запрещено, главное знать, что их несколько и не забыть правильно провести в учете, в том числе и правильно НН выписать. А вот без служебной выдачи нельзя ПКО в кассу делать. Была проверка РРОшников, они обращали внимание на наличие служебной выдачи и сверяли сумму выдачи по зет с суммой ПКО в кассу предприятия. Спасибо. Будем настраивать. Посмвід Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Так не бывает, что два зет-отчета, но только один в ГНИ отправляется. В ГНИ сейчас даже чеки отправляются, и на сайте ГНИ можно любой фискальный чек проверить.. Вам утром зет-отчет вообще не нужен, достаточно икс-отчета, чтоб увидеть сумму наличности и обязательно служебную выдачу. И важный момент - ночной зет-отчет не должен обнулять сумму наличности в РРО, т.к. ее ночью не изымают.від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Так у Вас выходит два зет-отчета в день? А ночной зет-отчет тоже обнуляет? Мне кажется, что-то в этом паркомате не так. Не может он служебную выдачу не делать. Или Вы что-то не так понимаете. А если кассиру нужно не всю сумму забрать? Отсутствие служебной выдачи - это нарушение. Если ночной зет-отчет обнуляет кассу, получается несоответствие суммы наличности - это тоже нарушение. Явновід Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Ну да. Дело в том, что сумма проводки по доходу на 703 счет должна совпадать с выручкой по зет-отчету, а сумма ПКО в кассу предприятия должна совпадать с служебной выдачей из зет-отчета. Я понимаю так: 1. 30.09.19 дт301рро кт703 - 2000 - выручка за 30.09.19 + НН 2. 01.10.19 дт301 кт301рро - 2500 - служебная выдача 3. 01.10.19 дт301рро кт703 - 1500 - выручка за 01.10.19 (из них 500 увід Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Я так понимаю, кассир утром снял 2500, значит ПКО из РРО в кассу должен быть на 2500. А до полуночи еще наторгуют, например, 1000 грн, будет 01.10.2019 Дт 301РРО Кт 703 на 1500 + НН. Тут как-бы образуется отрицательный остаток в кассе РРО, т.к. зет-отчет еще не сделан, но думаю это не критично, в конце дня выровняется. 2500,00 которые кассир вынимает из ящика РРО - это часть выручкивід Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Думаю, Вам нужно учитывать по аналитике каждый РРО, иначе правильно не будет. Выручку за день по зет-отчету приходовать на РРО, а ПКО в кассу предприятия делать по факту изымания выручки дт301касса кт301рро. Налоговые накладные будут днем оприходования в РРО. Спасибо. Конечно я каждый паркомат (со встроенным РРО) буду учитывать отдельно и выручку по ПКО буду принимать по каждому паркомвід Gusya - Бухгалтерська практика
Всем привет. Подскажите пожалуйста как правильно выписать ПКО на выручку по РРО и какой датой. У нас установлены паркоматы (автоматический РРО который работает на парковке без кассира). Каждый день с утра кассир обходит все паркоматы и изымает из них выручку. Зед-отчёт паркомат выдаёт в момент инкассации. Также паркомат отправляет каждый день зед-отчёт в налоговую в 23:59. Интересует вопрос какимвід Gusya - Бухгалтерська практика
Добрый день всем. У нас только открыается фирма и предстоят приличные расходы. А денег нет. Наша компания собирается приобрести фин. помощь от другой юридического лица. Подскажите пожалуйста как правильно это оформляется? Есть ли лимиты по суммам? Когда нужно её вернуть чтобы не попасть под налог на прибыль?від Gusya - Бухгалтерська практика
Спасибо всем за ответы. Всё исправила. Провела продажу в июне как и положено. Сдала годовой баланс с опозданием. Надеюсь что пронесёт.від Gusya - Бухгалтерська практика
Всем привет. Фирма находится на ед. налоге 5 % и имеет на балансе знание общей площадью 461,7м кв. 21.06.2017г. была осуществлена продажа части этого средства 107,1 м кв. На тот момент балансовая стоимость этой части (т.е. 107 м кв) составляла 983667,69грн. Бухгалтер что был до меня не провёл по бухгалтерии эту продажу. И баланс не сдал. Я сейчас приняла дела и пытаюсь всё исправить. Но не понимавід Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Договор ЦПХ - это не сотрудник, так что работников у него два. Не совсем понятно, зачем ему нужно распределять зарплату на всех поровну, но сделать это можно, например, выплатив работникам премию, чтоб не было вопросов почему в марте снова меньше. Спасибо. А премия облагается теми же налогами что и зарплата? И ещё вопрос: я сейчас выплачиваю авань сотрудникам за февраль. Налоги по аванвід Gusya - Звітність
Всем привет. У меня такая ситуация. В конце января 2018г. ФОп принял 2-х сотрудников на работу по трудовым книжкам. Одному зп поставил 4000 грн, другому - 4500 грн. 10февраля ФОП принял работника по договору ЦПХ. В феврале 2018г. ФОП заключил Договор подрядных работ и соласно сметам он должен начислить зп всем трём сотрудникам всего 36000грн. Он предлагает распределить поровну зп между 3-мя сотрувід Gusya - Звітність
QuoteBlick Так отпуск же за свой счет. Работник договорился с ФОП, что он выполнит для него какую-то работу, для ее выполнения ему нужно время, поэтому на основном месте он берет отпуск за свой счет. В чем проблема? Другой вопрос, что отпуск брать не обязательно, т.к. подчиняться трудовому распорядку ФОПа он не обязан и может делать для него работу хоть в обед, хоть ночью. Спасибо за ответ. А невід Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteYulia22 QuoteGusya QuoteКотег :-) нельзя єто делать на одном предприятии. это нарушение права на отдых Nfr 'Так это не на одном предприятии. Он берёт отпуск за свой счёт в ТОВ. А заключает на время отпуска договор ЦПХ с ФОП. Не важно, берет он или не берет отпуск, ЦПД не регламентируется ни Трудовым Кодексом, ни Правилами внутреннего распорядка. Одно из главных условий ЦПД - На Виквід Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) нельзя єто делать на одном предприятии. это нарушение права на отдых Nfr 'Так это не на одном предприятии. Он берёт отпуск за свой счёт в ТОВ. А заключает на время отпуска договор ЦПХ с ФОП.від Gusya - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. Нужно принять оп ФОП электрика и сантехника по ЦПХ. Они на данный момент оформлены по трудовой книжке в ТОВ. Но на время ЦПХ будут там брать отпуск за свой счёт. Как это правильно сделать?від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) не должны, это не работы и не услуги. Вы передали актом помещение в аренду, этого акта достаточно Но ФОП каждый месяц платит мне ар.плату. Разве мне не нужны акты от ФОПа на полученную от него аренду. Я думала проверяющие это контролируют.від Gusya - Бухгалтерська практика
Добрый день . Подскажите пожалуйста такая ситуация. Мы юр.лицо на ед.налоге без НДС сдаём собств.помещения ФОП тоже на ед. налоге. Акты выпол.работ они у нас не требуют. Должна ли я выписать хотя бы один экземпляр для себя, что арендатор подписал и он у меня был. При проверках это необходимо???від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteNata_Liya По всей видимости, у Вас в цене после запятой стоит 3 знака (2,205 для примера).В кол-ве допускается, а в цене нет! Спасибо за ответ. Но ещё в прошлом месяце я выводила цену с несколькими знаками и было всё нормально. Просто покупатель частями платит и я не представляю как потом выйти на ровное количество. ....від Gusya - Бухгалтерська практика
Подскажите у кого Арт Звит. Не могу зарегить НН. Пишет что цена умноженная на количество не равна сумме. Приходит отказ в регистрации.від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Не так, Вам только в май. Это она должна включить НН в декларацию за апрель. Спасибо.від Gusya - Бухгалтерська практика
Добрый день. Поставщик зарегистрировал НН от 19.04.17 только сегодня 16.05.17 С опозданием. Сумма 55000,00грн. Их бухгалтер говорит, что где-то читала, что если НН хоть и с опозданием но зарегистрированы до 20 мая, то я имею право включать её в декларацию НДС за апрель. Так ли это???від Gusya - Бухгалтерська практика
Всем привет. Потеряли печать ТОВ. Как её восстановить и какие действия нужно предпринимать???від Gusya - Юридичний
А могут меня оштрафовать, что я проводила сотрудника по полному рабочему дню в то время как он был на больничном??? У меня з/п выходит больше ...від Gusya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua