Действительно) спасибо большое)від krivan123 - Бухгалтерська практика
Добрый день, товарищи) В 1-м квартале работнику начислила зарплату правильно, все налоги начислены и уплачены верно. Но на карту ошибочно зачислили на 7грн больше (из них не уплачен налог). Единый отчет был сдан с верной выплатой без указания тех 7грн. Скажите, пожалуйста, куда мне теперь "засунуть" эти 7грн, кроме общепринятого народом места?))) Бух.учет ведется вручную в журналах.від krivan123 - Бухгалтерська практика
Доброго дня, шановні! Працівник пішов у відпустку на 48к.д за попередні роки. Відпускні за 2 місяці нарахували та виплатили одразу. ЄСВ також одним махом вирахували та перерахували. Чи є це помилкою, що у березні за цього працівника не буде сплати ЄСВ, бо ми все виплатили одразу у лютому?від krivan123 - Бухгалтерська практика
nikon, дай Боже вам здоров'я)) все ясно - зрозуміло, дякую ще раз))від krivan123 - Бухгалтерська практика
Доброго вечора, шановні) Директор зібрався стати пенсіонером, проте планує продовжувати працювати офіційно. 1) Що мені писати у трудовій? Читала, що звільняти його не треба. 2) Що по наказам та як рахувати зарплатню та податки працюючому пенсіонеру? Нараховувати ПДФО 18, ВЗ 15 та ЄСВ 22 на нього як звичайному працівнику? 3) Треба готувати розрахункові листки по зарплатні у пенсійний фонд?від krivan123 - Бухгалтерська практика
Доброго дня, шановні! Робила запис про прийняття на роботу на новій сторінці у трудовій та забула зверху вписати назву підприємства. Штампу немає, щоб поставити. Якщо я напишу назву підриємства над запиписом, де йде нумерація колонок? Чи краще робити запис про помилку?від krivan123 - Бухгалтерська практика
Я гадаю, що ви можете звернутися у будь-яке відділення Нової Пошти, щоб вони роздрукували вам ТТН за номером. Я так зажди роблю. Якщо розрахунок готвікою, то роблю авансовий звіт.від krivan123 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Во ІІ и ІІІ кварталах была допущена ошибка в расчете отпускных сотрудникам. В итоге переплата в среднем на каждого человека по 2000грн. Эти отпускные выплачены, также с них уплачены налоги и сданы отчеты Д4 и ДФ1 за ІІ и ІІІ кварталы. Помогите, пожалуйста, советом как все это исправитьвід krivan123 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Придбали одним махом велосипед, комплект мигалок, герметик для камерних коліс, велосумку, фляготримач, багажник, лопатку, велокмп'ютер та дзеркало - все на 105 ставити? Чи тільки велик на 105, а все інше у малоцінку? Дякую))від krivan123 - Бухгалтерська практика
Добрый день) Уволился главный бухгалтер, его обязанности временно выполняет директор. В штатном должность главбуха прописана. Может ли сделать директор на себя приказ о временном выполнении обязанностей главного бухгалтера без доплаты? Если доплата обязательна, то как оформить приказ о доплате и как начислять зарплату, если директор работает неполный день - 4 часа? Спасибовід krivan123 - Юридичний
Спасибо вам огромное! Директор в курсе, что эта сумма зависла у нас на дебете 377 и там нет никаких движений с 2011 года, и ко мне никаких претензий в этом вопросе не будет. Бух.справка нужна, чтобы только уведомить директора или она также пригодится для списания дебиторской задолженности? Акт на таможне просить за 20-й год или взять период побольше?від krivan123 - Бухгалтерська практика
Дорогие товарищи, прошу совета в след.ситуации: Предприятие юрлицо, единщик 3-я группа, предоставляет брокерские услуги. Очень давно для ускорения работы практиковали оплату таможенных платежей вместо клиента, после оформления клиент возвращал эту сумму. Но!!! В журналах-ордерах отражена только выплата на таможню, а возмещенные деньги от покупателей - нет. Получается так, что по документам у насвід krivan123 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua