я не "пложу" темы. Если Вы отличаетет продажу от аренды.. ДА, имущественные права можно арендовать по гражданскому кодексу. Очень редко бывает, поэтому и интересуюсь.від nikak123 - Бухгалтерська практика
Кто знает при аренда имущественных прав у физ лица. Физ лицо платит налоги как обычно от дохода? 18% и 1.5%?від nikak123 - Бухгалтерська практика
сам за себя понимаю. ТО есть если он на 3 группе например, то 5% от дохода заплатил и все?. Выгодней чем продать просто физ лицу получается?від nikak123 - Бухгалтерська практика
а если это физ лицо ФОП ?від nikak123 - Бухгалтерська практика
Юрид лицо продало товар физ.лицу, потом взяло этот товар в аренду. Юрид.лицо доход от аренды перечисляет физичесокму лицу. Какие налоги платит физическое лицо с этого дохода??18% НДФЛ и 1,5%военный сбор?від nikak123 - Бухгалтерська практика
спасибо! получается, если НДС был в составе ОС, то 12 месяцев ждать не нужно. Благодарю!від nikak123 - Бухгалтерська практика
Это я так назвала счет, спасибо , что исправили! Меня вот это"теория возмещения" и интересует. Вроде сроки сократили, а конкретной статьи или опыта не могу найти.від nikak123 - Бухгалтерська практика
Михаил, да это будут основные средства....ТО есть просто всю сумму с НДС амортизируем по правилам.від nikak123 - Бухгалтерська практика
И еще вопросик: Как только зарегистрируемся плательщиками и будем покупать в этом статусе дорогое оборудовани с НДС- НДС ляжет как НК на спецсчет и все, потихоньку, помере поступления доходов списывать? или можно както его возместить себе на счет полной суммой....від nikak123 - Бухгалтерська практика
Новая компания хочет сделать крупные покупки, например дорогие компьютеры, сервера и прочее. Как быть с входящим НДС? Пока мы не зарегимся как плательщики НДС на расходы сумму НДС сразу? Лимит остался 1млн гривен дохода?від nikak123 - Бухгалтерська практика
Подскажите, кто знает. Предприятие существует с 2008 года, проверок комплексных не было, документов насобиралась куча. Можна ли их архивировать хоть за какой-то период? если можно, то посоветуйте компанию в Киеве..від nikak123 - Бухгалтерська практика
у меня приняли! крестик сводная заыла поставитьвід nikak123 - Бухгалтерська практика
"А как же мне откорректировать?? Если я просто вместо 31.05 написала дату 15.06. И мне надо аннулировать всю сводную НН с причиной 08..Я сделала Додаток 2 и просто повторила сводную НН с минусом.." .НЕ ПРИНЯЛИ, что и ожидалось.... КАК ИСПРАВИТЬ и аннулировать такие НН???від nikak123 - Бухгалтерська практика
А как же мне откорректировать?? Если я просто вместо 31.05 написала дату 15.06. И мне надо аннулировать всю сводную НН с причиной 08..Я сделала Додаток 2 и просто повторила сводную НН с минусом...Теперь жду приймут или нет. Но там не корректируется ни кол-во, ни цена, только строки заполненны 1,2.3, 5.11 и 13.від nikak123 - Бухгалтерська практика
Точно! Согласна с Альонка, сроки ж уже прошли...так что штраф все равно).від nikak123 - Бухгалтерська практика
И включить в майвід nikak123 - Бухгалтерська практика
Строкувід nikak123 - Бухгалтерська практика
Ну почему,вы можете к сводной за май сделать корректировку-добавить сьрокувід nikak123 - Бухгалтерська практика
Если дата регистрации вовремя(15.05),то надо только в май. Я свои НН увидела в электронном.кабинете. Иначе штраф.но штрафа можно ждать долго, я с декабря жду.делайте 31.05 и ждите штрафа..ИМХО...від nikak123 - Бухгалтерська практика
Неправильные документы в деке не отображаются.- СОГЛАСНА Выписала корректировку 15.06 с минусом и нигде не буду отражать.від nikak123 - Бухгалтерська практика
а потом в деке ее надо указывать или ничего не делать в деке за июнь?від nikak123 - Бухгалтерська практика
тип 08від nikak123 - Бухгалтерська практика
Случайно вместо 31.05 указала дату 15.06 и отправило сводную НН. Сейчас уже отправила еще одну с датой 31.05.17. А как теперь поступить правильно с НН датой 15.06.2017?від nikak123 - Бухгалтерська практика
Добрый день. В марте выплатила отпускные за 24кал. дня апреля. Теперь сдаю отчет по ЕСВза апрель и у работника сумма получается за 4 раб.дня апреля меньше 3200.(таблица6) ЕСВ "зеленым" пишет предупреждение, что сумма меньше минималки и надо дочислить ЕСВ в доп.рядке в отчете.Проигнорировать? так как ОНИ увидят в мартовском отчете выплату отпускных за апрель и не надо доначислять ничевід nikak123 - Звітність
Если НН и корректировка к ней в одном периоде(март), то в декларации можно не отражать в додатках корректировку?.Просто нарисовать в деке верную сумму?від nikak123 - Бухгалтерська практика
А я по дурости в сводную НН (коэф. распределения) за март включила сумму из этой НН. Оставить как есть? Это же НО...А в апреле не включать в сводную ...від nikak123 - Бухгалтерська практика
А как поступить в таком случае. Поставщик НН от 31.03.2017 зарегил 18.04.2017. Я деку за март еще не подала. Я могу сумму НДС включить в март или уже только в апрель??від nikak123 - Бухгалтерська практика
Что-то я там ЕСВ не нахожу...від nikak123 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua