QuoteOlga_Di И у меня тот же вопрос.... главое и 1-дф уже сдала, а тут холодок побежал В июне начислила зп за июнь, отпускные за июль. в отчете по ЕСВ начисления показала разными строками за 06 и 07 месяц. В 1-ДФ показала полностью одной строчкой начисления за 06 и 07. Не правильно сделала по НДФЛ? Если правильно (надеюсь) сделала, то в затраты включать можно или нет? Что-то совсем не совід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
В ведомости стоит показывать в месяце начисления. Ведь ЕСВ отпускные и за июнь и за июль Вы показали в отчете за июнь разными строками, правильно я поняла? Тем более, что и выдали в июне. Если не показать в июне начисление июльских отпускных, то у Вас Дт полезет по ЗП. А в 1-ДФ - все по месяцу начисления.від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Quoteluna457@ukr.net Мне бы Ваши проблемы Луна, Вам лавры Доцента покоя не дают? Нельзя же так грубо косить под человека. Если есть сотрудники, у которых есть дети и эти дети имеют полное право получить подарок от страны, то почему они должны быть от этого избавлены, только потому, что бухгалтеру лень сделать несколько телодвижений? Одно - летом и одно - зимой. Понятное девід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Какая премия и поздравления? Сегодня же не 16 июля!!! Ждите субботу....від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
QuoteKlubnika Quoteluna457@ukr.net Klubnika, спасибо за совет. Но когда все сидят в кабинетах "вперемешку", тогда как?..... Ну тада наверна в зависимости от занимаемого человеком пространства >< Не до смеха как-товід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
QuoteOlenkabuh У меня соотвествует, по крайней мере я заложила в учетной политике в начале года те методы, который теперь для соответсвующих груп в налоговом учете с 01.04 ( спасибо добрым людям, которые подсказали до подачи отчетов за 1 квартал) Я имела ввиду месячная сумма амортизациивід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Klubnika, спасибо за совет. Но когда все сидят в кабинетах "вперемешку", тогда как?.....від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Смотря для чего это нужновід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Мне бы Ваши проблемывід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Оформить им отпуск. Если фактически отдыхали, то пусть работают во время отпуска. А если нет, пусть реально отдохнут и с новыми силами на танки...від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
А у меня не получается доходы подгонять под расходы, так что прийдется выводить зависимость.....В принципе и в ЛИГИ так писали, но не могу определиться с базой..... А времени маловато....Кстати, раз уж разболтались, еще вопросик: амортизБУ амортизНУ с 01.04. одинаковая? (Если не сильно отвлекаю, конечно)від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Кстати, раз уж и вы СМП, тогда воприк маленький: резерв отпусков создаете?від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Почему спросила за СМП, то у нас получается и бух. с/ть как налоговом учете?! По ОС-м: я понимаю, что они закреплены за конкретными сотрудниками. Но если они были приобретены до 01.04, а учетная политика изменилась с 01.04, то в ней можно отразить об общем использовании ОС?! Просто за сохранность отвечает кто-то отдельный. Относительно того, если нет актов, то ведь люди же чем-то занимаются, вевід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Но с другой-то стороны, этот сотрудник может вместе с другим (другими) выполнять ту работу, по которой будет акт. Ведь нигде не фиксируется (по крайней мере у меня) кто какую работу выполняет. А по поводу командировочных, так по бухгалтерии, конечно, должно идти в с/ть, а в налоговом учете, как я поняла, расходы на оплату служебных командировок персонала цехов, участков и т. д. включаются в расховід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Olenkabuh, подняв эту тему, я решила, что в с/сть буду относить только з/п и ЕСВ (только вот не знаю как распределить правильно), а амортизацию, командировку - в общепроизводственные, канцтовары, аренду и прочую ерунду - в админ.Думаю зафиксировать это все в учетной политике. Эти вопросы уже не раз поднимались на этом форуме, но почему-то никто ничего не знает. Почему? Не знаю. Может мы хоть с Вавід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
А если написать просто: в связи с производственной необходимостью возложить обязанности кассира на главного бухгалтера, заключить с ним договор о полной материальной ответственности. По-моему такого приказа будет достаточно.від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
А можно поподробнее: что значит "нужно выдать деньги сироте, но он сейчас живет в другом регионе"? Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно знать основание для выплаты.від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Расходы отражаются только по полученным доходамвід luna457@ukr.net - Звітність
Если по договору уже была оплата (предоплата) или акт в июне - оставляете без НДС на сумму оплаты (предоплаты) или акта . Если нет - тогда либо допсоглашение на НДС, либо переделать договор июлем. Если допсоглашение, то можно попробовать 2 варианта (на что согласиться заказчик): начислить НДС "сверху" или "в т.ч."від luna457@ukr.net - Звітність
Но тогда получается, что зарплата не пойдет в налоговую с/сть? Или я что-то не то говорю?від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Ув.коллеги! Подскажите мне, пожалуйста, как правильно для налоговой себестоимости распределить зарплату сотрудников, которые выполняют работы при условии, когда невозможно отнести данные затраты к конкретному объекту доходов. Может это и глупый вопрос, но что-то я торможу. Стоимость работ расчитывается исходя из человека-часа, конкретно зарплата не выделяется. Одни и теже люди выполняют в одномвід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Luna457@ukr.net и мне, если не сложновід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
УВ.ШУСТРИК! Будьте так любезны, скиньте мне на uvroe@i.ua эту инструкцию, пожалуйста, а я ее разошлю всем, кто просил на этой странице.від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Извините, в адресе ошибочка, нужно uvroe@i.uaвід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Если, Вас не затруднит, бросьте, пожалуйста эту инструкцию на uvroe@s.ua, а то у меня почему-то сегодня не работает ukr.net. Заранее, спасибо!від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Тала, а можно и мне кунуть, пожалуйста, на uvroe@i.uaвід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Аналогичная ситуация. Не могу разобраться. Спрашивала в налоговой - не знают, естественно, но обещали поискать ответ. Буду ждать...від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Вышлите пожалуйста и мне, если не затруднит (уже, наверное, достали все) статью "Налог на прибыль - определение расходов" Заранее благодарна luna457@ukr.netвід luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
Спасибо, molly!від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
А если покажут справки, сделают экспертизу и докажут, что на некоторых справках именно Ваша подпись, то уголовная ответственность.(Очень много бухгалтеров сейчас на этом попадаются). А вообще, Вы этот вопрос лучше задайте на юридическом форуме.від luna457@ukr.net - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua