На ВД я ставлю суму відразу після надходження її на рахунок. На ВВ суму відношу по отримунню Акту чи накладної. Якщо по договору сплачено авансом 2000 грн, то на ВД я ставлю ці 2000 (-ПДВ), на виконання того договору я понесла витрат на суму 5000 грн, то на ВВ відношу тих же 5000 - бо є Акт виконаних робіт від субпідрядника. Перевірка тепер каже, що витрати маю ставити на запаси. Як мені їйвід Mamochka - Бухгалтерська практика
всім дякую, в понеділок перевірка з податкової, от тоді і повідомлю чи проходять такі ПН я мала розмову з податківцями, і одночасно отримала протилежні відповіді від них.від Mamochka - Бухгалтерська практика
Пройдуть ПН з факсимільним підписом? Чи вимагати заміну від контрагента? Хоча, я не думаю, що оператор моб.зв'язку буде підписувати кожному ПН вручну.від Mamochka - Бухгалтерська практика
а податкова?....чи їх більше цікавить віднесення цих витрат на валові та до ПК?від Mamochka - Бухгалтерська практика
ще не все............тоді "Вибув" з місця роботи ставити яку дату - неділю?від Mamochka - Бухгалтерська практика
вичитала: є два варіанти: 1 - подвійний розмір добових; 2 - вихідний відшкодовується іншим днем.від Mamochka - Бухгалтерська практика
завдання по відрядженню виконується в понеділок, але щоб бути вчасно на місці призначенння, працівникові прийдеться виїхати в неділю.....от мене цікавить ця неділя.від Mamochka - Бухгалтерська практика
в мене питання наступне: якщо виїзд у відрядження припадає на вихідний день, то добові за цей день оплачувати подвійні?від Mamochka - Бухгалтерська практика
в Наказі зазначте, що основним місцем роботи є фірма за адресою основною, а відряджається до підрозділу за адресою такою-то.від Mamochka - Бухгалтерська практика
Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об’єднання, установи, організації (далі - підприємство) на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. У тих випадках, коли філії, дільниці та інші підрозділи підприємства знаходяться в іншій місцевості, місцем постійної роботи вважавід Mamochka - Бухгалтерська практика
а в мене по чеку зняли відрядження, хоча фактично там ів відрядження і канцтовари. Що буде за використання готівки не за призначенням?....хоча там і сума не велика 65,50грн - канцтовари.від Mamochka - Бухгалтерська практика
кому буде потрібновід Mamochka - Бухгалтерська практика
Роблю уточнення по ПК до деки з ПДВ. В рядку 6.2 графа 20 ставити суму на яку збільшую ПК чи загальну суму ПК за період? Теж питання і з рядком 7.2. Заздалегідь дякую.від Mamochka - Бухгалтерська практика
на 02mam@ukr.net Заздалегідь дякую!від Mamochka - Бухгалтерська практика
в середині червня передала на відділення ПД (нове), пізніше заходжу, а начальниця відділення говорить "В тебе якийсь такий бланк цікавий, якісь там квадратики"..........кажу "Так же бланк змінився"......вони до мене "Там слова змінились, а ніякого квадратика не має бути..........Хоча зараз глянемо повідомлення/постанову.........ТОЧНО Є, а ми до цього НЕДОчитали." )))від Mamochka - Бухгалтерська практика
Доброго ранку! Є такі що не платили до ПФ? Чи після всіх "проти" все-таки всі попроплачували?від Mamochka - Бухгалтерська практика
а вам готівка взагалі не потрібна?.....................хай працівник, отримавші ці гроші, віддає на підприємство.........копійка до копійки....можна назбирати статоквід Mamochka - Бухгалтерська практика
так зазначте в договорі, що орендна плата виплачується по закінченні дії договору одноразовим платежем,....при чому 200 грн. це і є одноразовий платіж.від Mamochka - Бухгалтерська практика
А такі листи повинні ж бути під розписку про отримання..............тож де докази, що ви цей лист отримали?!від Mamochka - Бухгалтерська практика
залежить від робіт...........від Mamochka - Бухгалтерська практика
а якщо з/п і відпускні нарах. і виплачуються однією проплатою (разом явно більше 940), то тут застос. ПСП чи утримання брати із загальної суми?від Mamochka - Бухгалтерська практика
такий лист мав би прийти і особисто для директора!.......це вони 170 грн розділили на відповідальних осіб (дир. і бух.)........його оскаржують.від Mamochka - Бухгалтерська практика
Працівник при з/п не мав права на соц.пільгу (бо з/п більша ніж 940 грн., заява на пільгу є), нараховані відпускні менші 940 грн.....я можу до них застосувати ПСП? Заздалегідь дякую!від Mamochka - Бухгалтерська практика
ок, 0362 60 88 60 дякуювід Mamochka - Бухгалтерська практика
Скиньте, будь-ласка, зразок заявки на чекову книжку.від Mamochka - Бухгалтерська практика
дуже дякуювід Mamochka - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Чи обов'язково показувати відсотки за депозит в деці з ПДВ в р.3? Можна взагалі упустити ці суму?від Mamochka - Бухгалтерська практика
здається розібралась пасібо!!!!!!від Mamochka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua