Сегодня отправил Декларацию по НДС + Додаток 2. Наконец-то всё принялось, пришла Квитанция 2. Ура!від xpu - Звітність
Quotedar_ya Quotexpu Отправил ещё вчера отчёт по ЕСВ за декабрь 2016. Квитанция №1 пришла и дальше тишина... Подскажите пожалуйста, кому-нибудь пришла квитанция №2 по отчёту за декабрь 2016? Что у них там снова в Налоговой происходит? Вроде форма не менялась, в этот раз нечего обновлять... Или наверное они там ещё из запоя новогоднего не вышли? мне до сих пор не пришла квитанция №2, отправлявід xpu - Звітність
QuoteOxi Ну у мене із за нього пакет не прийнято по такій же причині,що і у вас Значит выходит это из-за "Додатка 2"... Понятно, будем разбираться.від xpu - Звітність
QuoteOxi у мене не примається, теж такий брєд прийшов у 1 квитанції у вас є додаток 2? Да, есть "Додаток 2". Это из-за него проблемы?від xpu - Звітність
Quoteopz это глюки в ГФС попробуйте еще раз завтра. Да, я так и подумал :-) Не протрезвел их сервер видимо :-)від xpu - Звітність
Добрый день! Вчера и сегодня пытаюсь подать декларацию по НДС за декабрь 2016. Подаю через МеДок и 1С Звит. Т.к. у меня декларация "пустышка", то просто копирую с ноября 2016. Но мне из налоговой приходит "Квитанция №1" о том, что отчёт не принят. Пишет вот что: ------------ ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилвід xpu - Звітність
Quotefaeton-2000 Сильно не переживайте. . . по законодательным нормам они обязаны прислать квитанцию в течении 5 рабочих дней. . . вчера их сервер прилично тупил. . . ОК, будем ждать :-)від xpu - Звітність
Отправил ещё вчера отчёт по ЕСВ за декабрь 2016. Квитанция №1 пришла и дальше тишина... Подскажите пожалуйста, кому-нибудь пришла квитанция №2 по отчёту за декабрь 2016? Что у них там снова в Налоговой происходит? Вроде форма не менялась, в этот раз нечего обновлять... Или наверное они там ещё из запоя новогоднего не вышли?від xpu - Звітність
МеДок, 1С-звит и СОТА обновили отчёт по ЕСВ. Сегодня утром отправил, но вот вечер, а квитанци № 2 нет :-( Пдскажите пожалуйста, кому-нибудь пришла квитанция №2 по отчёту за ноябрь? А то у меня подозрение, что у самой Налоговой что-то не работает или не обновлено. Видимо снова будет как в июле, только числа 15 они раздуплятся и начнут принимать...від xpu - Звітність
Quotebrick Регистрационный лимит одновременно уменьшается и увеличивается, т.е. не изменяется. НН покупателям не имеет никакого отношения к импорту, в общем порядке. А как он одновременно уменьшается и увеличивается? Можно поподробнее? Какими документами? Как я понимаю, если мы выписываем и регистрируем НН, то он уменьшается. А как и чем его потом увеличить?від xpu - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. если место поставки Украина, то да, Вы выписываете налоговую накладную она попадает в реестр, и Вы ставите ее одновременно и в обязательства и в кредит в одном периоде регистрируется в общем порядке попытайтесь конкретизировать вопросы, а то много текста Т.е. я выписываю налоговую накладную, регистрирую её в ЕРНН (тем самым уменьшая рег. лиит), а потом показываю налоговый кредит нвід xpu - Бухгалтерська практика
QuoteInesa Неплательщик НДС при получении услуг от нерезидента начисляет НДС и сдает отчет "Розрахунок ПЗ". Спасибо, понял. А это касаетя и ФОП-ов на 2 и 3 группе?від xpu - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. если место поставки Украина, то да, Вы выписываете налоговую накладную она попадает в реестр, и Вы ставите ее одновременно и в обязательства и в кредит в одном периоде регистрируется в общем порядке попытайтесь конкретизировать вопросы, а то много текста Спасибо, с этим всё понятно. А как быть, если импортёр услуг - неплательщик НДС? Он должен начилять НДС и платить его в бюджевід xpu - Бухгалтерська практика
Неужели никто не сталкивался с импортом услуг (интернет-сервисы) с оплатой корпоративной карточкой VISA и учётом НДС по этим операциям?від xpu - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Quotexpu И ещё вопрос. Если такие покупки делает неплательщик НДС, например ФЛП на третьей группе? Ему тоже нужно начислять и уплачивать НДС на такой импорт услуг? Если да, то кому, куда и как его платить, ведь он не может выписать налоговую накладную и её зарегистрировать. Каким образом неплательщик НДС может начислять НДС?! выписывать налоговые!!! сами же пишите НЕ ПЛАТЕЛЬЩИК!!! Таквід xpu - Бухгалтерська практика
Наша компания (общая система налогообложения плательщик НДС) иногда приобретает некоторые услуги у зарубежных контрагентов через интернет (реклама, разные интернет серисы и т.п.) с оплатой корпоративной картой VISA. Подскажите, как быть с учётом НДС? Место поставки услуг здесь получается Украина, т.е. нужно выписывать самому себе налоговую накладную, регистрировать её в ЕРНН. Верно? А как потомвід xpu - Бухгалтерська практика
У нас есть два предприятия, на одном из которых наш сотрудник оформлен на 0,5 ставки как на основном месте работы (с трудовой книжкой), а на другом предприятии он же оформлен на 0,5 ставки как совместитель (без трудовой книжки). Теперь стоит задача сделать так, чтобы он стал на первом предприятии совместителем (без трудовой книжки), а на втором как на основном месте работы (с трудовой книжкой).від xpu - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, есть ли по действующему законодательству какие-то сроки на внесение (оплату) учредителями уставного капитала? Например что типа нужно всё внести в течении года или 50% сразу, а потом в течении года... Или никаких ограничений на это нет?від xpu - Юридичний
QuoteШустрик Quotexpu QuoteШустрик Можливо вам уважненько перечитать ст 187 - Дата виникнення податкових зобов'язань Ну прочитал, ну и что? Там конкретно именно про этот случай ничего не написано, трактовать можно как угодно. Или может сориентируете, где конкретно написано? А більш ніде конкретно про ваш випадок в ПКУ не написано, але й не написано шо правило першої події визначаєцця повід xpu - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA я делаю корректировки по номенклатуре, хотя бы для того, чтобы акт или РН совпадали по номенклатуре с НН. не вижу в этом никаких трудностей, это элементарное уважение к налоговому кредиту покупателя. А эту корректировку вы сами регистрируете и отправляете или покупатель должен регистрировать? Вообще всё-такие есть вероятность, что ГНИ может приколупаться к этой корректировке типа &quвід xpu - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Можливо вам уважненько перечитать ст 187 - Дата виникнення податкових зобов'язань Ну прочитал, ну и что? Там конкретно именно про этот случай ничего не написано, трактовать можно как угодно. Или может сориентируете, где конкретно написано?від xpu - Бухгалтерська практика
Да, вот видимо трудный вопрос задал :-) Я думал такие ситуации почти во всех компаниях происходят.від xpu - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ У меня была подобная ситуация, с той только разницей, что я - продавец. И сначала на предоплату выписала НН пропорционально по всем позициям, а потом - при частичной отгрузке - опять НН на остаток стоимости отгруженного товара. И как раз наткнулась на непонимание моих действий покупателем ))... Но это было еще в "докодексные" времена, и тогда было как раз письмо налоговойвід xpu - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Ну откуда здесь первое событие? Сумма отгрузки меньше суммы предоплаты. Нигде нет требования определения первого события по номенклатуре. Кто-то определяет по счетам, кто-то в целом по договору, но чтоб прям по номенклатуре, це вже занадто. Так я согласен, что в целом по сделке (счёту, договолру) там нет первого события. Я вот пытаюсь найти какое-то официальное разъяснение ГНИ о том,від xpu - Бухгалтерська практика
Quoteyuroznova Quotealo4ka Я делаю "нулевую" корректировку. я бы тоже сделала корректировку!!! Вроде бы как в каких-то разъяснениях от ГНИ они писали, что "...нема підстав для коригування...".від xpu - Бухгалтерська практика
QuoteOxi ну так правильно требует Ваш покупатель А есть какой-то нормативно-правовой акт, подтверждающий правомерность его "требований"? Какое-то разъяснение от Нологовой? Ведь в целом по сделке получается, что нет "первого события" для выписки налоговой.від xpu - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Фраза "..нема підстави для коригування..." означает, что корректировку вообще делать не нужно, т.к. первого события нет. И дополнительную НН по этой же причине выписывать не нужно. Просто выпишете НН на 0,5 шт этих позиций, когда сумма отгрузки превысит авансовый платеж. То, что сейчас отгружено 1 шт, а НН выписана на 0,5 шт, значения не имеет. Главное, чтоб по итогу, когда свід xpu - Бухгалтерська практика
Может кто-то поможет найти какое-то официальное разъяснение ГНИ по этому поводу, а то кругом разные мнения.від xpu - Бухгалтерська практика
Да, так можно, согласен. Но где-то слышал, что было какое-то официальное письмо-разъяснение от ГНИ что типа "..нема підстави для коригування...". Они типа хотят, чтобы выписывали ещё налоговые "сверх".від xpu - Бухгалтерська практика
Пример следующий. Наше предприятие получило предоплату 50% за товар по счёту, где 10 товарных позиций по 1 шт. При выписке налоговой накладной на сумму предоплаты я указываю там количество 0,5 шт. для каждой позиции, т.к. я заранее не знаю, что будет поставляться. Потом через какое-то время я отгружаю только 1 позицию в количесве 1 шт. Сумма этой отгрузки не превышает сумму предоплаты. Мне нужвід xpu - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua