QuoteСвет-Лана Ну так дайте же ссылку согласно чего нужно платить 57%. Постановление КМУ 1196 от 27.12.2010 ЛИСТ ДПА від 14.02.2011 р. № 4019/7/15-0117від lm2010 - Бухгалтерська практика
Quotebrick ЕСВ больше чем 57% от 10% единый налог. Как его перечислять - точно так же, как и на общей системе, никаких отличий? А по поводу первоначального вопроса считаю нужно делать 2 платежки по ЕСВ : одну на сумму 57% от 10% ЕН и вторую по ЕСВ на сумму платежа по классу риска за вычетом суммы первой платежки (57%). Во всяком случае ни у банка вопросов не будет ,ни у ГНИ, ни у ПФ.від lm2010 - Бухгалтерська практика
QuoteJUJU 57% платить нужно однозначно! Если % по классу риска с ФОТ меньше чем 57% от единого, то нужно платить 57%. Вы находитесь на едином налоге (наверное 10%), а платите меньше чем 10%, государство вам этого не простит, подумайте логично. Налоговые с Пенсионным периодически сверяются, вам насчитают недоимку. Поддерживаю. Платим от 10% единого налога - 43% в бюджет и 57% в ПФ на счет по клвід lm2010 - Бухгалтерська практика
Сегодня сдавала форму №6. Печать попросили поставитьвід lm2010 - Бухгалтерська практика
Отцепились.. когда вывалили им кучу ксерокопий.... у них я думаю дела есть и поважнее , чем ковыряться в накладных ( правда потом вымогали у директора оказать им помощь на День милиции , на бензин). Через год мы узнали , что "наезд" был сделан по просьбе одного из "конкурентов "....Так сказать заказнойвід lm2010 - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ. Так что лучше сделать может всю сумму доплаты показать , что это доход июня и не морочить себе голову. ?від lm2010 - Бухгалтерська практика
Профи помогите ... неужели никто не исправлял отчет по ЭСВ за предыдущий период?від lm2010 - Бухгалтерська практика
Могут потребовать все что угодно и без всяких направлений. У нас, например, в 2010 году УБЄП района потребовал сделать им за сутки ксерокопии всех накладных за полгода по отпуску продукции , ксерокопии трудовых книжек всех работников. Это не считая того , что напугал некоторых работников до полусмерти, задержали машину покупателя со скоропортящейся продукцией перевесили весь товар проверяя навід lm2010 - Бухгалтерська практика
Примут никуда не денутся. Лучше сейчас отнести форму №6 иначе они подают куда то данные , что такие то предприятия не подтвердили свое местонахождение... что для любого предприятия "не есть хорошо".від lm2010 - Бухгалтерська практика
Подавать нужно обязательно форму №6. Все зависит от числа регистрации предприятия. Если вы зарегистрированы например 08 июля (год неважен) , то нужно подать форму №6 с 08 июля по 07 августа (т.е. в течении 1 месяца). Если же вы были зарегистрированы до этой даты и не подали вовремя форму №6 , тогда идете в любое время и подаете.Если вы зарегистрированы например в декабре , то форму №6 можновід lm2010 - Бухгалтерська практика
Прошу ответить срочно кто знает и сталкивался со следующей ситуацией. В отчете за июнь сделала доплату директору по 500 гривен за апрель и май 2011 года . (одного директора вызывали в ГНИ и очень "посоветовали" увеличить себе зарплату за 2 квартал , другого директора вызывали на комиссию в инспекцию по труду с тем же самым предложением)В таблице №6 указала эту доплату с типом начислвід lm2010 - Бухгалтерська практика
Берется в ПФ анкета для страхового свидетельства. Заполняется , подписывается и сдается в Пенсионный фонд. Через полгода, год (кому как повезет) пришлют из Киева пластиковое страховое свидетельство и выдается под роспись работнику на которого получено это страховое свидетельство. Работник должен его просто хранить как документ у себя. Для чего он никто не знает и когда понадобиться для исполвід lm2010 - Бухгалтерська практика
Как всегда пишут законы в бреду ... это я так же по поводу обязательной регистрации НДС никами если работаешь с НДС никами.від lm2010 - Бухгалтерська практика
Я считаю , что надо. 10% суммы единого налога должны быть перечислены полностью. В пенсионном, конечно, будет переплата и есть 2 в варианта , что бы эта переплата не висела. 1. В пенсионном возьмете справку о переплате для банка и просто уменьшите свой взнос в ПФ при следующей выплате зарплаты. 2 Сделайте проплату 57% в ПФУ в пределах граничнгого срока уплаты единого налога 15-20 числа ивід lm2010 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста можно ли в 2011 году из выручки , сданной в кассу предприятия выдавать зарплату (не через банк) . Конечно ,все платежи по налогам и ЕСВ сделаны через банк как полагается в полном объеме.від lm2010 - Бухгалтерська практика
Lm@ukr.net Скиньте пожалуйста по @ На попрошайке №27 нет.від lm2010 - Бухгалтерська практика
Перечисляю 57% от 10% в полном объеме даже если превышает ЕСВ, начисленный на ФОТ. Зачем мне головная бол ь с проверяющими?від lm2010 - Бухгалтерська практика
В письме ПФ 03.03.2011 N 4149/05-10 з приводу Заповнення звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску "....Суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток є платою за невідпрацьований час, отже особам, які звільнені, зазначені вище компенсації та суми єдиного внеску не нараховуються та не відображаються в звіті...." Я праввід lm2010 - Бухгалтерська практика
Quotebrick Поняла, что недодумала следующий момент. Если надо выплату сделать физлицу - неСПД, то ее ведь нельзя через подотчет, надо РКО напрямую на него из кассы? Иначе каким документов к авансовому отчету подтверждать выплату? А если сделать ДОВЕРЕННОСТЬ от этого самого ФЛ на получение его денег за выполненную работу по ДГПХ (аренду) на РАСЧЕТНУЮ карточку директора.? И т.о. миновать аванвід lm2010 - Бухгалтерська практика
QuoteKot на выдачу ( перечисление ) таких средств никаких документов не нужно. Нужен авансовый отчет об их использовании,как и при выдаче наличными Ну и что напишет директор в данном случае в авансовом отчете ? Заплатил ФЛ за аренду и приложит чек с банкомата? Что то не вяжется с Актом выполненных работ. А если деньги поступят на банковскую карточку в мае за эту самую аренду. А снимет деньгвід lm2010 - Бухгалтерська практика
Quotetiger1 А у нас бухгелтер вел книгу с 2008 года и она по сей день не закончилась.У меня в связи с вводом новой формы кас.книги с 16,06,09 вопрос-как быть? Можно ли было продолжать и можно ли продолжать сейчас вести "старую" книгу?Что делать? Я не стала рисковать и всю кассовую книгу переписывю. Мало ли что им в голову взбредет при проверках.від lm2010 - Бухгалтерська практика
Предприятие на едином налоге. Реализация продукции собственного производства за нал.. т е с выпиской приходных кассовых ордеров (без кассового аппарата) В настоящее время предприятие не работает. Поэтому просим наших контрагентов внести в кассу предопалату за продукцию согласно договора. , оприходываю в кассе предоплату (Дт 301 Кт 681) и выдаю по ведомости зарпалату, минуя банк. Налоги на Звід lm2010 - Бухгалтерська практика
По поводу формы №6 . В марте с.г.пришлось срочно подать форму №6 (нужен был ВИТЯГ для нотариуса) . Госрегистратор меня предупредила , что раз предприятие зарегистровано 01.06.1993 года мне необходимо прийти в течении месяца в период с 01.06 по 01.07 и подать еще раз форму №6. Т.О. форма подается раз в год в течении месяца со дня регистрации Если предприятие не находится по юридическому адревід lm2010 - Бухгалтерська практика
Контрагент в назначении платежа все указал неправильно (наше предприятие не плательщик НДС-контрагент указал в платеже в т.ч.НДС, часть из полученной суммы была дебиторская задолженность за продукцию , а часть штрафных санкций согласно расчета по решеню суда-котрагент указал всю оплату как за продукцию ). Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решали?від lm2010 - Бухгалтерська практика
баланс посылаю почтой, что бы не стоять в очередях ...від lm2010 - Бухгалтерська практика
Как исправить отчет за 4 квартал 2010 года по новой форме (2011 года )или используя форму 2010 года . Кто консультировался в ГНИ по єтому вопросу? Подскажитевід lm2010 - Звітність
НАШЛА ЕЩЕ ОДНУ ССЫЛКУ С ОТВЕТАМИ ПО 1 дФ . в ЧАСТНОСТИ ПО НЕСВОЕВРЕМЕННО ВЫПЛАЧЕННОЙ ЗАРПЛАТЕ ЗА Декабрь 2010 тгодавід lm2010 - Звітність
Та же самая ситуация , те же самые вопросы, дозвониться до консультаций в ГНИ не могу. Ссылки по журналам все изучила , но ответов на свои вопросы не нашла .Кто консультировался в налоговой по поводу несвоевременно выплаченной зарплаты . откликнитесь и подскажите 1. Включать в.гр. 3 и 4 ЗП (НДФЛ) выплаченную за декабрь 2010 - 15 января? 2.Если выплаченная 15.01.2011 года ЗП (НДФЛ)за дек.2від lm2010 - Звітність
А где это написано , что раз в месяц (или 1 раз в погода отчитываться.)? При увольнении алименщика я так понимаю обязательно нужно отчитаться с возвратом исполнительного листа. А вообще лучше контактировать с госисполнителем и все узнать при личном контакте. .від lm2010 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua