Кстати если кому-то интересно и м.б. будет полезно то в графе Количество можно записывать 6 знаков после запятой. Больше почему-то не давало, хотя по законодательству ограничений не нашел.від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Благодарю, так и сделаю, только смущает 41,27817857142857 Как такое в графе количество поместиться) вернее 0,4127817857142857. В любом случае других вариантов не вижу.від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Может кто подскажет как быть в такой ситуации. 10.04.2019 Первое событие - отгрузка товара бюджетнику (оплата из счета в госказначействе), (номенклатура более 40 позиций), сумма 140 000 грн. НН не выписывалась т.к. обязательства по кассовому методу. 22.04.2019 Получена частичная оплата 57 789,45 грн. Нужно выписать НН по кассовому методу, но эту предоплату невозможно «подовід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Дякую за відповідь!від Serg Dergach - Звітність
Доброго дня! При заполнении декларации о прибыли за 2018 год возник вопрос: Есть ли какое-то ограничение (период) на отражение убытков прошлых лет при составлении текущей декларации за 2018 год? Ситуация следующая. Декларация за 2014 год: убыток (минус) 30 тыс. (строка 07) Декларация за 2015 год: финрезультат по году (минус) 10 тыс. (строка 02) убытки 2014 года (минус) 30 тыс. (ствід Serg Dergach - Звітність
Ну так а как он узнает, ведь там (в ДтКт) вы работаете по основному месту и вашему руководству вы никакой бумажки о совместительстве вы и не должны нести. Как-то непонятен вопрос. М.б. вы имели в виду ситуации наоборот? )))від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Требовать такую бумажку не предусмотрено, и даже запрещено законом. Хотя кадровики часто требуют. Ну раньше такое точно не было предусмотрено, это факт! Благодарю за отклик!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteINNA1970 1.Можно 2. Желательно на совместителя получить справку с основного места работы о том, что он там работает с трудовой, указать его должность, дату оформления, зарплату не указывать. В конце справки указать для предъявления по месту требования.Раньше можно было оформлять совместителем человека, который вообще не имел основного места работы, но сейчас такая бумажка оградит вас от ненвід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Благодарю!)від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Понял, спасибо за опыт, думал что-то может поменялось а я упустил.від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Кто подскажет ответ на такие вопросы: 1. Можео ли начислять заработную плату внешнему совместителю-директору в размере 1000 грн. (менее минималки) и платить с нее ЕСВ, НДФЛ и военный сбор? 2. Нужно ли бухгалтеру иметь подтверждение от такого совместителя о том что он трудоустроен по основному месту где-то и там получает ЗП не ниже минимальной? Как такой документ оформить?від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Сделал через додаток 1 к Деке и строку 7. Спасибо за помощь!від Serg Dergach - Звітність
QuoteBlick А почему не в строке 7? И чем додаток 1 смущает? Ой да, имел в виду строка 7 - не 8. Да в принципе ничем не смущает... Еще есть мысль что Додаток 1 подается при корректировке накладных отчетного месяца, а если корректируются прошлые периоды, то подается уточненная декларация..... но это как-то сложно...від Serg Dergach - Звітність
Ну вот и я не понимаю как в Деке в какой строке показать корректировку, кроме как в 8 строке и тогда додаток 1 к Деке нужно заполнить......від Serg Dergach - Звітність
Кто что думает?від Serg Dergach - Звітність
Доброго всем! Такой вопрос, вроде бы простой но все-же. 1. В сентябре получили предоплату за товар облагаемый по ставке 7% от неплательщика. Выписали НН и отразили в обязательствах в деке за 09 2018 г. 2. В октябре вернули аванс (товар так и не отгружали, просто вернули предоплату). По дате возврата выписали расчет корректировки, который зарегистрировали в реестре. Вопрос: нужно ли при завід Serg Dergach - Звітність
Наверное так и поступим, по своему акту. Спасибо за помощь!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
В принципе да, не буду использовать. А акт какой внутренний или акт что на таможне составлен или есть акт со страховой. Везде разные даты и месяцы даже.... Спасибо!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка т е Вам возмещает потери не поставщик, а страховая? это не про НДС, а в общем. сумму полученного возмещения на доход, без НДС. весь НДС, уплаченный на таможне, засчитываете в НК бракованый товар списываете на расходы, начисляете НО по 198.5 в сумме НК (уплачен на таможне), выписываете НН сводную с призн 13. В Декларации она в 4.1 (4.2) Да возмещает страховая, по полученному вовід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Подскажите, кто знает, ситуацию с налогообложением НДС. При растаможке импортируемого товара обнаружили, что часть товара была повреждена о чем составлен акт (форма утверждена Минфином от 05.03.2018 г. № 364) с печатью таможни на нем. Груз был застрахован. Импортировали товар, заплатили импортный НДС со всей стоимости товара. Страховая возместила сумму ущерба. Как быть с импортнывід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Quotenikon Так и должно быть: кв. № 1 - от податковой, кв. № 2 - от статистики. Это правильно, больше ничего не нужно. Чтобы убедиться, что всё ОК, зайдите в свой электронный кабинет, посмотрите "Перегляд звітності", Ваш отчёт должен светиться синим цветом - тобто всё принято и всё ОК. Там же, в Кабинете, можете вытянуть и посмотреть/распечатать квитанции ( "Вхідні, вихідні докувід Serg Dergach - Звітність
QuoteOxi зайдіть в кабінет і витягніть в какой кабинет? и что и как вытянуть?від Serg Dergach - Звітність
Подскажите такое вопрос: отослал Деку по прибыли за 1 кв.2018 указал "+" что подаю финотчетность, отослал через артзвит. Потом через артзвит отослал и 1м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. По Деке все ок пришли 2 квитанции. По 1м, 2м пришла первая от ДПА и вторая от ДССУ что отчет принят но сроки прошли (ну это понятно и не особо интересно т.к. предприятиевід Serg Dergach - Звітність
QuoteКотег :-) QuoteSerg Dergach QuoteМонна Нонна QuoteSerg Dergach QuoteМонна Нонна QuoteSerg Dergach QuoteМонна Нонна "При перечислении благотворительного взноса неприбыльной организации расходов нет?" Что значит "расходов нет"? Какую проводку вы делаете при перечислении денег Дт ??? Кт 311? Дт 377 Кт 311 А потом куда списываете с 377? Дт 949 Кт 377 Значит, расходы увід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна QuoteSerg Dergach QuoteМонна Нонна QuoteSerg Dergach QuoteМонна Нонна "При перечислении благотворительного взноса неприбыльной организации расходов нет?" Что значит "расходов нет"? Какую проводку вы делаете при перечислении денег Дт ??? Кт 311? Дт 377 Кт 311 А потом куда списываете с 377? Дт 949 Кт 377 Значит, расходы у вас есть. Что-то затупил.... рвід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна QuoteSerg Dergach QuoteМонна Нонна "При перечислении благотворительного взноса неприбыльной организации расходов нет?" Что значит "расходов нет"? Какую проводку вы делаете при перечислении денег Дт ??? Кт 311? Дт 377 Кт 311 А потом куда списываете с 377? Дт 949 Кт 377від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. да, снимаете в деке через додаток РІ 140.5.9. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям т.е. тоже самое тем, кто не является неприбутковими - снимать не надо 1. через 140.5.9 не снимаю (что снимать????) а увеличиваю т.е. +ДОХОД через приложение "від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна "При перечислении благотворительного взноса неприбыльной организации расходов нет?" Что значит "расходов нет"? Какую проводку вы делаете при перечислении денег Дт ??? Кт 311? Дт 377 Кт 311від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Никогда с этим дела не имел, а если и мел то давно и поэтому прошу помочь "обновить" тему расходов на благотворительность сегодня. Суть вопроса: Предприятие в прошл году было убыточным (поэтому про 4% даже и не упоминаю дальше). При перечислении благотворительного взноса неприбыльной организации расходов нет? А через п.140.5.9 НК вся сумма перечисленная на благотворительность увеличивід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Так тільки ті 30-ть в яких є донарахування і номери позицій відповідно ну да ну да.... Спасибо!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua