QuoteBuh_Bubuh У меня получается: 23 - 100 23.1 - 100 Тю... 23.3 Надо отдохнуть пойти.від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteOxi 22.1 пусто доп поле=700 23=23.3=24=100 Спасибо огромное.від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteШустрик QuoteBuh_Bubuh Подскажите, пожалуйста, на таком условном примере: стр 18 - 100, 00 стр 20, 20.1 - 200, 00 (минус прошлых периодов) стр 21, 22 и 22.1 - 100 (минусовое значение) - тут мінусове значення залишицця Сумма на которую можно регистрировать налоговые на момент подачи - 700, 00. Её сумму нужно вписывать в доп. поле строки 22.1 или нет...? Отак у вас повід Buh_Bubuh - Звітність
Подскажите, пожалуйста, на таком условном примере: стр 18 - 100, 00 стр 20, 20.1 - 200, 00 (минус прошлых периодов) стр 21, 22 и 22.1 - 100 (минусовое значение) Сумма на которую можно регистрировать налоговые на момент подачи - 700, 00. Её сумму нужно вписывать в доп. поле строки 22.1 или нет...?від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteOxi QuoteBuh_Bubuh QuoteOxi если апрельская НН зарегистрирована с нарушением 15-дневного срока в мае - то идет в декл за май это касается только НК по НО - только по дате выписки Извините ещё раз, пожалуйста... НО и НК по дате выписки т.е первому событию, но если НК с просроком (больше 15-дней) и попадает на следующий месяц (выписка апрелем, регистрация маем), то НК в декларацию за мвід Buh_Bubuh - Звітність
QuoteOxi если апрельская НН зарегистрирована с нарушением 15-дневного срока в мае - то идет в декл за май это касается только НК по НО - только по дате выписки Извините ещё раз, пожалуйста... НО и НК по дате выписки, но если НК с просроком (больше 15-дней) и попадает на следующий месяц (выписка апрелем, регистрация маем), то НК в декларацию за май, правильно..? Или НК весь по дате регисвід Buh_Bubuh - Звітність
QuoteOxi если апрельская НН зарегистрирована с нарушением 15-дневного срока в мае - то идет в декл за май это касается только НК по НО - только по дате выписки А корректировка НО и НК с нарушением 15-дневного срока, тоже только к НК..? Или не важно...?від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteOxi не обязательно следующего месяца вот например если НН от 01.04 и зарегистрирована 30.04 - то идет в апрель А если апрельская в мае, тогда не идёт в апрель...? Такая ситуация и с НК и с НО? А можете ссылочкой пульнуть, если Вам не трудно. Пожалуйста.від Buh_Bubuh - Звітність
Налоговая накладная зарегистрированная с просроком (сверх 15 дней) идёт в декларацию по НДС уже следующего месяца...?від Buh_Bubuh - Звітність
Налоговая по предоплате была выписана на плательщика НДС. А возврат денег - уже от неплательщика. Нужно ли выписывать корректировку к этой накладной?від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
Свидетельство плательщика НДС аннулировано 24.04.15 по решению налоговой службы. Декларация НДС за апрель ещё подается, но включает в себя кредит и обязательства до этой даты (24.04.15)? Также после 24.04.15 уже нельзя корректировать (додаток 2 к нн) ни кредит ни обязательства. Я правильно понимаю?від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteШустрик Ну призначення ж ніхто не відміняв...Спасибо.від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteШустрик За січень всі платили по старому, а вже за лютий платимо на спец.рахунок... Спасибо большое. А назначение платежа, как раньше..? Или в принципе это уже не нужно, поскольку у каждого предприятия свой спец счёт..?від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteBuh_Bubuh Подскажите, пожалуйста, куда оплачивать налоговые обязательства по НДС за январь-июнь 2015-го...? На спец счёт в казначейство (как раньше) или на спец счёт по НДС?Тьху! ))) В смысле, на бюджетные счета (по старому) или на спец счёт по НДС?від Buh_Bubuh - Звітність
Подскажите, пожалуйста, куда оплачивать налоговые обязательства по НДС за январь-июнь 2015-го...? На спец счёт в казначейство (как раньше) или на спец счёт по НДС?від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteBlick Согласно порядку заполнения дод.2, графа 14 переносится в графу 6 следующей деки, Спасибо Вам огромное. Графа 6 суммирующая ( графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5). Правильно ли я понимаю, что если в феврале дод. 2 заполнен вот так: То в марте (при условии увеличения регистрационной суммы на 40000, 00), дод. 2 нужно будет заполнить вот так:від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteТатьяна Г.в Декларации: стр. 18 - 60 000,00 стр. 20 и 20,1 - 60 000,00 стр. 26 - 40 000,00 стр. 31 - 40 000 ,00 Интересно...а как дальше…? Если вот на этом же условном примере... Фераль: стр. 26 - 40 000,00 стр. 31 - 40 000 ,00 Март: стр. 27 – 40 000,00 стр. 31 – – 40 000, 00 (минус сорок тысяч). Так получается по формуле (стр. 31 = стр. 26 – стр. 27 + стр. 28 (+від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteBlick ЕН сдача поквартально в течение 40 дней от конца квартала, оплата еще плюс 10 дней, т.е. 50 дней. ЕСВ за себя до 10 февраля. За наемных ежемесячно до 20 числа. А оплата ЕСВ за себя до 20-го числа раз в квартал..?від Buh_Bubuh - Приватні підприємці
Ключи бесплатные есть. А не подскажете ещё сроки уплаты и сдачи ЕН и отчёта по ЕСВ?від Buh_Bubuh - Приватні підприємці
Подскажите, пожалуйста, какие отчёты должен в обязательном порядке сдавать ФОП на 3-групе единого налога в 2015-ом году? В какие сроки? А ещё очень интересно узнать подойдёт ли для его отчётов (его то есть ФОП-а, для сдачи отчётности в электроннм виде) бесплатное программное ПО, допустим, "Податкова Звітність"..?від Buh_Bubuh - Приватні підприємці
Как в Медке получить «Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ» за январь 2015. В нём должен отразиться входящий НДС по ГТД.від Buh_Bubuh - M.E.довый
Директор ездил в командировку за границу за свой счёт. Чеки в инвалюте предоставил. Можно ли провести авансовый отчёт, а потом вернуть ему через касу эти деньги в гривнах?від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик А це значить "забувать" про деякі витрати... Хи. Спасибо.від Buh_Bubuh - Звітність
Quotedakisha Строку 16 заполняют только те кто сдает квартальную отчетность там есть цифра 2 читайте сноску к ней. А разве с 2013-го ещё кто-то подаёт поквартально...? Разве не все раз в год..?від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteLelka1703 Добрый вечер, кто подскажет как НИ относится к убыточному предприятию, фирма работала 2 месяца и в убытке, показывать баланс с убытком и деку выводить на +? А как это выводить на плюс..?від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteШустрик Ні, не достатньо - 16 рядок теж потрібно заповнити... Спасибо.від Buh_Bubuh - Звітність
Подскажите, пожалуйста, если декларация по итогам года, нужно ли заполнять строку 16 или строки 14 хватит...?від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteШустрик Можна і раніше... Ага... Думаю никто и против переплаты возражать не будет.))від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteШустрик Ні И крайний срок уплаты налога через 10 дней после сдачи декларации, правильно?від Buh_Bubuh - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua