Подскажите пожалуйста, не могу понять уплачивать ЕСВ за себя нужно раз в квартал или за каждый месяц отдельно ???? То есть если я зарегистрировалась в феврале, ЕСВ за февраль нужно платить до 20 марта или уже можно будет за февраль и март до 20 апреля общей суммой за 2 мес.???від zorya - Приватні підприємці
Учредитель является иностранцем. И если я его поставлю директором. Тогда возникает вопрос, нужно ли ему разрешение на работу??? хотя деятельности никакой не ведется и отчеты будут пустыми.від zorya - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста! Компания не ведет никакой деятельности, наемных работников нет, директором является учредитель (иностранец). Может ли он подавать пустую отчетность при этом не имея разрешения на работу, если деятельности никакой нет????від zorya - Бухгалтерська практика
А если я назначу учредителя директором, ему не нужно начислять и выплачивать з/п, если движений не будет?від zorya - Бухгалтерська практика
Такая ситуация. На предприятии один директор. З/п начисляется и выплачивается. Планируется увольнение наемных сотрудников (то есть директора), так как оборотов нет, как бы приостановить деятельность и подавать пустые отчеты с подписью учредителя. Подскажите пожалуйста как это возможно? Может ли учредитель подавать отчетность? Нужно ли сдавать отчет по ЕСВ и письмо отправлять о приостановлевід zorya - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста!!! Корректировку к НН выписала 29.07.14 (зміна номенклатури) за минусом всего количества, так как при отгрузке изменилась номенклатура. Тем же днем выписала новую НН с новым товаром и количеством на ту же сумму и все включила в декларацию. На эти же товары и выписана РН от 29.07.14. РН получила подписанную. А корректировку получила в декабре с указанной датой получениявід zorya - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю. В налоговой накладной выписанной физ.лицу (неплательщику) нужно указывать: "Неплатник податку" и ИНН 400000000000. А в реестре: ФИО и ИНН 0??????від zorya - Бухгалтерська практика
А отчетность если будет подписывать учредитель, то нужно возить сдавать, не по электронке (так как ключи ж на директоре)? И отчеты сдавать все те же, кроме ЕСВ?від zorya - Юридичний
Сотрудника ж нужно уволить? А материал на балансе ничего страшного?від zorya - Юридичний
Добрый день! Такая ситуация, компания занимается импортом товаров и торговлей, последние пол год поставок не было, но з/п директору выплачивалась, налоги платились, с сотрудников только директор, на балансе есть материал. Сейчас учредитель хочет приостановить деятельность компании, что бы не выплачивать налоги и з/п, но что бы компания существовала (возможно через время опять начнет функциклировавід zorya - Юридичний
Да, так пишется всегда. Мне уже тоже пришли.від zorya - Звітність
Сегодня тоже отправила, квитанций пока нет(від zorya - Звітність
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает, до какого числа нужно сдать 10-ЗЕЗ за 4 квартал 2013г.?від zorya - Звітність
то есть стаж по трудовой идти не будет, правильно?від zorya - Бухгалтерська практика
А частный предприниматель который платит за себя 34,7%, является официально трудоустроин?від zorya - Бухгалтерська практика
Извините, что то я запуталась, "за себя" это как? если работником является тот на которого открыто ФОП, какие налоги в ПФ нужно платить?від zorya - Бухгалтерська практика
Спасибо! А еще такой вопрос по з/п у ФОП, ЄСВ мы платим только 34,7% или 3,6% и подоходный тоже нужно оплачивать???від zorya - Бухгалтерська практика
Правильно ли я понимаю для ФОП 3 категор.без НДС с 1 сотрудником нужно сдавать отчетность так: -декларация по ЕН 1р в квартал и уплата налога (5% от дохода) 1 раз в квартал -в ПФ отчет каждый месяц и уплата ЄСВ каждый месяц -а 1 ДФ когда сдавать, поквартально или годовой????від zorya - Бухгалтерська практика
или Только ФОП 3 категории может оказывать услуги ТОВ?від zorya - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, а ФОП 1 категории ЕН может оказывать услуги для ТОВ ???від zorya - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста кто знает!від zorya - Звітність
Здравствуйте! Впервые заполняю отчет. Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить в медке отчет 1- ПП при экспорте. столб.1 - 14010000 столб.2 - податок на додану вартість столб.3 - 14010394 столб.4 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту столб.5 - (Сумма поставки с декларации р.2.1 - сумма себест.поствід zorya - Звітність
Предоплата была сделана, до отгрузки, в полном объеме, валюту продали в грн. Вот звонила в банк нужно ли им ГТД что бы закрыться по этой сумме, сказали что при приходе валюты не надо и отметки с банка на ГТД тоже не надо, ну мол на всякий случай можно принести. Так что понесу узнаю.від zorya - Бухгалтерська практика
У нас не в инвойсе, не в договоре не прописано про контрагента №2. Но на таможне то отправили, пропустили товар. Вот что я думаю, налоговая не может ничего потребовать, каких то документов про связь этих двух контрагентов? Как вы думаете?від zorya - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался, при экспорте предоплата пришла от контрагента №1 и договор с контрагентом №1, потом была отгрузка (экспорт), но в ГТД два получателя, в самой ГТД в гр.8 "одержувач" указан контрагент №2, а в прилож..до ГТД в фоме МД-6 написано до гр.8 и название контрагента №1. НН выписываю по дате пересечения границы, а покупателя я указываю №1, с ковід zorya - Бухгалтерська практика
Если есть договор, то указываем и номер и дату договора, если по счету - то только дату счета, а там где номер прочерк. Я обычно так делаю никаких проблем не было.від zorya - Бухгалтерська практика
то есть, ставлю ВМД (в медке это МДЕ) и в виде документа 07-експортні операції НЕ СТАВИТЬ? ну это ж экспортная операциявід zorya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua