Подскажите пожалуйста. У ФОП есть наемные сотрудники и зарплатного проекта нет. Может ли ФОП перечислять зар. плату на карточку сотрудника, которая открыта в другом банке (не в том что у ФОПа)? Карточка сотрудника Приват Банка.від zorya - Бухгалтерська практика
Отправляла вчера в 9 утра, и вторая квитанция пришла только сегодня в 9 утра.від zorya - Звітність
Так же интересует, если доход свыше 20 млн. и в додатках ничего не указываем, так как и ничего там показать. Тогда как быть с решением о разницах? Мы можем принимать это решение если доход свыше 20млн.?від zorya - Звітність
QuoteBlick Quotezorya Никак не могу разобраться с этим полем «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці». Правильно я понимаю,"різниці" это те суммы что есть в додатках, которыми мы увелич.или уменьш. объект налогообложения, да??? И тогда если доход меньше 20 млн. и объект налогообложения = фин.рез., никаких додатков не звід zorya - Звітність
QuoteJekanova Quotezorya Никак не могу разобраться с этим полем «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці». Правильно я понимаю,"різниці" это те суммы что есть в додатках, которыми мы увелич.или уменьш. объект налогообложения, да??? И тогда если доход меньше 20 млн. и объект налогообложения = фин.рез., никаких додатков нвід zorya - Звітність
Никак не могу разобраться с этим полем «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці». Правильно я понимаю,"різниці" это те суммы что есть в додатках, которыми мы увелич.или уменьш. объект налогообложения, да??? И тогда если доход меньше 20 млн. и объект налогообложения = фин.рез., никаких додатков не заполняем,мы должны привід zorya - Звітність
Quoteolgau QuoteOxi уже где-то встречала что номер и дату ришення нужно писать но я ставила на одном предприятии + в дугом просто Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці Я тоже где-то читала,что нужно указывать дату и номер решения о неприменении разниц.Но не могу найти конкретное разъяснение налоговой по этому вопросу. Подскажитевід zorya - Звітність
Quotemargosha-79 І ще одне!!! роблю баланс,а в мене не йде актив з пасивом через 315 рахунок,на ньому є залишок на кінець 2015 року!! Як правильно закрити 315 рахунок, щоб зробити баланс????? у меня тоже не идет баланс из за остатка на 315 счете. Как вы закрывали?від zorya - Бухгалтерська практика
QuoteELNik ну вот оно, все есть, в т.ч. расчеты с бюджетом продолжаем тестировать а какой пароль вводится, тот который для подписи директора или печати? что то у меня выдает ошибку о неверном пароле.від zorya - Бухгалтерська практика
Quotealisona нет такой формы, можно в эл. кабинете посмотреть а что бы зайти в электрон.кабинет нужно иметь ключи налоговой? или как можно туда зайти?від zorya - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotezorya А каким числом нужно делать ручную проводку списания с 315 счета, за счет оплаты налоговых обязательств??? 641 315 когда по Вытягу пройдет списание А как узнать когда по вытягу прошло списание? может есть какая то форма для запроса?від zorya - Бухгалтерська практика
А каким числом нужно делать ручную проводку списания с 315 счета, за счет оплаты налоговых обязательств??? 641 315від zorya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Это одна и та же строчка, но ее нужно вписывать только в том случае, если Вы ее переносили в стр.20.2 июльской деки, и если она еще не погасилась. А если мы эту сумму нигде не учитывали, значит мы ничего и не заполняем в дод.2? А от куда она взялась в вытяге??від zorya - Звітність
Строчка в дод.2 "Залишок суми помилкова та/або надміру сплачених грош. зобовязень з ПДВ станом на 01 липня 2015р......." В вытяге есть такая же строчка 9. И что в дод.2 нужно указывать ту же сумму? Хотя как образовалась сумма в строчке 9 вытяга,мы не знаем, поэтому эту сумму и не трогаем.від zorya - Звітність
Получается если отрицательное значение образовалось в ноябре 2015г. за счет импорта (ГТД), то вместо ИНН нужно ставить № ГТД,последних 6 цифр? И кол. 5 = кол.6 (так как сумма НДС по ГТД оплачена на таможню)?від zorya - Звітність
QuoteBlick Ну раньше ж расписывали. Вот только я считаю, что по контрагентам расписывать не нужно, в таблице должен быть ИНН покупателя, т.е. наш. А по месяцам за все года нужно. Вы заполнили ИНН свой и уже сдали? Квитанции пришли?від zorya - Звітність
Добрый день! Сумма оплаты за Медок была 192грн. 180 грн. - "звільнені від ПДВ" и 12 грн. - "в т.ч.ПДВ 2 грн." Прислали две НН. Как их показать в декларации по НДС? 12 грн.(НДС - 2 грн.) - стр.10.1 а 180 грн. в стр.10.3???від zorya - Бухгалтерська практика
QuoteRAT вы тоже можете стать гуру, просто открыв НКУ. в котором нет ни слова про НН, отклоненную покупателем. это ничего не значит. у покупателя НК есть. если ему хочется "чистенькую" НН без статуса "видхилено" в Медке видеть, то НН поставщика можно удалить и получить через Запрос эту НН еще раз. все. Как сделать запрос что бы получить НН? Какой код в медке, не подскажите?від zorya - Бухгалтерська практика
QuoteOxi Quotezorya QuoteOxi у меня пустышка со старым остатком. заполнилась сама дека декларации за январь у вас есть значение в стр.21. а дод.2 как вы заполнили? да , есть стр 21 а по додатку начиталась и уже мабуть подожду офиц письмо от дфсников, так как принимают все варианты, а как правильно никто не знает *расписала остатки НК в разрезе ИНН поставщиков спасибо.від zorya - Звітність
QuoteOxi у меня пустышка со старым остатком. заполнилась сама дека декларации за январь у вас есть значение в стр.21. а дод.2 как вы заполнили?від zorya - Звітність
да, в отчете по есв все показали. спасибо!від zorya - Юридичний
спасибо!від zorya - Юридичний
А если у ФОП 3 гр. "місце провадження господарської діяльності" стоит на замовлення, занимается предоставлением бухгалтерских услуг. Это не есть ошибкой?від zorya - Юридичний
Никто ничего не подскажет?від zorya - Юридичний
В медке новой формы ж еще нет?від zorya - Звітність
QuoteГость т.е у вас была уже печать Да, у нас печать уже была.від zorya - Бухгалтерська практика
Делайте печать и потом принимайте директора на постоянку.від zorya - Бухгалтерська практика
Но без печати, вроде как, в налоговой уведомление не принимают.від zorya - Бухгалтерська практика
У нас тоже была такая ситуация. При регистрации назначен учредитель директором, так как без директора не регистрируют. После сделали приказ о том что он же назначен на должность директора на постоянном основании и подали уведомление вручную (на бумаге) в налоговую.И потом уже подключили медок.від zorya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua