Quotebuh! Quoternk_l В продолжение это темы - перепровела 3 месяца, перепровела доки Закрытие месяца и Фин.результаты. В Сентябре 2012 по ОСВ 902 вылазит сумма -9тыс. в Дт. Это и означает превышение с/с над продажей? На эту сумму накладывать 20% НДС и делать Условную продажу для корректировки НДС? Или я неправильно понимаю?? Подскажите, пожалуйста!!! д-902 идет с к-281 - это себ/стоимость товід rnk_l - Бухгалтерська практика
Lesya2013 , буду вам очень благодарна за журнал по давал.сырью. Мой имейл - rivonenko.l@ukr.netвід rnk_l - Бухгалтерська практика
В продолжение это темы - перепровела 3 месяца, перепровела доки Закрытие месяца и Фин.результаты. В Сентябре 2012 по ОСВ 902 вылазит сумма -9тыс. в Дт. Это и означает превышение с/с над продажей? На эту сумму накладывать 20% НДС и делать Условную продажу для корректировки НДС? Или я неправильно понимаю?? Подскажите, пожалуйста!!!від rnk_l - Бухгалтерська практика
Доброго всем дня! На пр-тии попросили отредактировать прошлый период. Отдавали полотно на набивку. Сначала просто оформили актами услуг и отнесли на расходы. Теперь хотим переделать правильно на давальческое сырье и отнести услуги на с/с. В 1С8 я вижу так: Дт206 Кт281 отдали на переработку (док-т Передача в переаботку) Дт23 Кт3771 отразили услуги по набивке (док-т Поступление товаров и услвід rnk_l - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться в работе с гарантир.платежами. Мы - покупатели, единщики с НДС. У осн.поставщика берем тавар по гарантир.платежам. Отгружают они нам товар неск.раз в неделю, если не видят у себя окрытого гар.платежа - выдают расходную в долларах (мы работаем только в гривнах). На дату открытия гар.платежа (это раз в 10 дней примерно) они делают общую расходную на сумму платежа и налоговую -від rnk_l - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua