Всем привет. Такая ситуация. Работник принёс 1 февраля 3 больничных листа: с 29.11 по 15.12, с 16.12 по 20.12 и с 21.12 по 31.12.2016г. Я уже провела по нему зарплату как обычно и сдала ЕСВ. Как теперь поступить??? И как посчитать больничные???від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Так. Ошибочно перечисленные средства - не объект для НДС, но налоговики настаивают на выписке НН и РК, если средства возвращены более чем через 5 дней. Вообще РК по-любому не может быть больше НН, но если за 5 дней не вернете, теоретически Вы должны поставщику НН на 630 грн выписать. Спасибо.від Gusya - Бухгалтерська практика
Добрый день. Такая ситуация . Оплатили поставщику 14.12.16 4075 грн за товар. Товара не оказалось и поставщик вернул нам 23.12.16 деньги в сумме 4705 грн. (ошибся на 630грн.) Я созвонилась с их бухгалтером. Они говорят, что если я в течение 5 дней верну им эти 630 грн, тогда корректировку нужно будет делать на сумму 4075 грн. Так ли это???від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteЛенуська там написано: платниками единого податку не можуть бути и пошло перечисление: там же и те что сдают более 300 кв.м., независимо одним договором или в совокупности по нескольким договорам, не более 300 кв.м. Т.е. например ФОП сдаёт в аренду помещения по нескольким договорам аренды. В совокупности общая площадь этих помещений не должна превышать 300 кв м???від Gusya - Бухгалтерська практика
291.5.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;. Т.е. ФОП может взять в аренду несколько помещений по 100 м кв и сдаватьвід Gusya - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Может ФОП на 3 группе без НДС брать в аренду нежилое помещение площадью 350 кв м у юр. лица на ед. налоге, а потом сдавать его в субаренду? Есть ли ограничения по видам деятельности и по площадям помещений??? Какие налоги он должен будет платить?від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteЯ правильно поняла? почти А что тогда не так. Ещё что-то нужно заполнять???від Gusya - Бухгалтерська практика
Я прочитала почти всё. Там уже с ног на голову всё перевернули. Запуталась совсем. Поэтому и задала свой вопрос. Я поняла, что Дод. 2 я подаю. Там где ИНН - ставлю ИНН поставщика ( у меня он один в феврале). Долее 02.2016, сумму и дату оплаты. Я правильно поняла?від Gusya - Бухгалтерська практика
Доброе утро всем. У меня по деке НДС за февраль 2016 г. получается минус 250,00. Я должна заполнять Додаток 2? Если да, то как правильно его заполнять подскажите пожалуйста.від Gusya - Бухгалтерська практика
Спасибо. Это письмо я читала. Это для ФОПов. А мы - юр. лицо на едином налоге....від Gusya - Бухгалтерська практика
И всё таки какие штрафы за неподачу декларации и за несвоевременную оплату налога на землю???від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteKisulya QuoteGusya У меня ещё вопрос. У меня есть ещё зем. участки. На них стоят наши помещения, которые мы сдаём в аренду. Раньше мы платили налог на землю. Но с этого года я не подавала декларацию по налогу на землю и соответственно не будем платить. Вызвали в налоговую. Там сказали. что если мы сдаём в аренду пом-я. то налог платить надо. Я с ними попыталась спорить, они предложили написавід Gusya - Бухгалтерська практика
Добрый вечер всем. Забыла подать декларацию по налогу на землю за 2016 год. Как сейчас лучше поступить: просто сдать с опозданием Декларацию или подать как уточнёнку? Сумма в налога в месяц 3252 грн. Получается просрочили оплату за январь 2016г. почти на месяц. Какие сейчас штрафы за несвоевременную подачу отчёта. И какой штраф за несвоевременную оплату?від Gusya - Бухгалтерська практика
Добрый день. У меня малое ТОВ с оборотом в год меньше миллиона грн. Я не применяю налоговые разницы. Где об этот написать в деке о прибыли??? И какая должна быть формулировка?від Gusya - Бухгалтерська практика
Подскажите. В медке к Балансу прикреплена в пакете "Довідка згоду надання органам державної влади даних з фінансової звітності підприємства". Как убрать из пакета это довидку???від Gusya - Звітність
Подскажите как быть. По Балансу у меня убытки "Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)" -43131,85. Директор хочет в Декларации о прибыли показать прибыль 2000 грн. Как же тогда сдавать Баланс, если данные для декларации берутся из него???від Gusya - Бухгалтерська практика
Всем привет. Что-то я совсем запуталась. Как сейчас считают доходы и расходы ??? Я правильно понимаю: Доходы - то что мы реализовали минус НДС (сч. 70-НДС) Расходы - то что мы оприходовали от поставщика минус НДС + зарплата и налоги + амортизация и т.д. Просто запутала: доходы формируются по первому событию: предоплата либо реализация, или во время отгрузки товара (предоставления услуг)???від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Я б одним рядком не дєлала, як на мене луччєнадьожніше двома... Спасибо. Я так и сделаю.від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну і всьо - більш нічіво не надоть заполнять))) Спасибо. А то я уже совсем запуталась.від Gusya - Бухгалтерська практика
Я нашла тут статью расчет-корректировки-к-налоговой-нак/ Мне подходит пример 1. кол. 6 -1,31 кол. 7 232,02 кол. 8 2,17 кол. 9 139,35 Как я поняла должно быть равенство: кол.6 * кол.7 = кол.8 * кол.9. Но у меня большое округление цены, и если я умножу кол.6*кол.7, то полученная сумма не будет равняться кол.8*кол.9. Как тогда быть???від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик А в какіх жи колонках ви ставили свої шт. -140,66 * 232,02 = -32634,57 шт. 139,35 * 234,19 = 32634,57 шт. -140,66 (кол.6)* 232,02(кол.7) = -32634,57(кол.10) шт. 139,35(кол.6) * 234,19(кол.7) = 32634,57 (кол.10)від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик А шо там в колонках 8 і 9, бо не в офісі, а напамнять нінаю колонок... Кол. 8 "зміна ціни (-) (+)" Кол. 9 кількість постачання товарів/ послугвід Gusya - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. 20.11.15 Покупатель сделал частичную предоплату по счёту на сумму 39161,49 грн. Я выписала НН. Потом счёт изменили: кол-во осталось то же, но изменилась цена товара. Теперь нужно сделать корректировку. Правильно ли я хочу сделать? 1. Виправлення помилок шт. -140,66 * 232,02 = -32634,57 (сумма без НДС в кол. 10) 2. Виправлення помилок шт. 139,35 * 234,19 = 32634,57 (сумма без НДС ввід Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteНат QuoteGusya QuoteНат Если заказывали мебель у ЧП-шника, они же могут работать без печати...и вообще ж с прошлого года печати можно не использовать. Договор с печатью или нет? если да, то и печать должна быть на накладной, если нет - можете. Данные можно взять на сайте минюста Спасибо за ответы. Договор без печати. Накладная и товарный чек тоже. Т.к. как я поняла, что никаких проблем. Я мовід Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) если єто не настоящий ЧПшник вдруг, то вы должны удержать НДФЛ. Так что проверьте на сайте Минюста. Если настоящий, то все ок, На сайте Минъюста проверила - ФОП зарегистрирован. Виды деятельности есть Код КВЕД 31.09 Виробництво інших меблів (основний);від Gusya - Бухгалтерська практика
QuoteНат Если заказывали мебель у ЧП-шника, они же могут работать без печати...и вообще ж с прошлого года печати можно не использовать. Договор с печатью или нет? если да, то и печать должна быть на накладной, если нет - можете. Данные можно взять на сайте минюста Спасибо за ответы. Договор без печати. Накладная и товарный чек тоже. Т.к. как я поняла, что никаких проблем. Я могу оприходовать ОС ивід Gusya - Бухгалтерська практика
Добрый день. Наша фирма находится на ед. налоге без НДС. Директор заказал мебель в офис на сумму 75000,00грн. Из документов он принёс только Договор с ФОП ( без его регистр. документов, не захотели давать), накладную и чек без печати. Могу ли я оприходовать эти Осн. средства и начислять на них амортизацию???від Gusya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua