В оболонской как раз "глядя", со строками 23, 24. Надо подписывать у начальника.від Аля - Звітність
Интересно в Оболонской, в январе не приняли. Попробую завтра сдатьвід Аля - Звітність
кто нибудь сдавал за март ПДВ-декларацию с показателями в строках 21, 22 и 24 в новой декларации? Принимают или нет?від Аля - Звітність
Подскажите плз, для уточнения по графам: По коду 101 (зарплата выплачитвается в срок) графа 3а -начисленная зарплата 1000 грн графа 3 - выплаченная зарплата (без вычета есв и ндфл) 1000 грн По коду 133 (графы 4а и 4 -пустые) графа 3а- 385,20 (1000*38,52% класс риска) графа 3 - 385,20 Правильно или нет? Я уже совсем запуталасьвід Аля - Звітність
Тоже возник такой вопрос, как отразить в новой декларации , чтоб сумма не пропала?від Аля - Звітність
В Оболонской налоговой сегодня сказали что декларацию по НДФЛ за январь и февраль надо сдавать с 1 по 20 марта. Тем не менее принимали у тех, кто принес-ставили штампики. На всякий случай все сдали ))від Аля - Звітність
Оболонская сегодня принимала, штампы ставили. В базе у них еще нет. Хотя говорили что надо сдавать после 1 марта и январь и февраль.від Аля - Бухгалтерська практика
Согласно договора оаренды зем. участка с КМДА арендуем землю Главное управление зем.ресурсов провело ден. оценку земли, согласно которой мы платим арендную плату ежемесячно. Можем ли мы провести свою оценку земли и поставить на баланс право пользования землей в денежном выражении? Как актив предприятия. Он будет отражен в балансе как актив, по стоимости согласно оценочной, проведенной соответствід Аля - Бухгалтерська практика
Получилось, спасибо. ЗЫ. конфигурацию я указала выше (1с бухгалтерия)від Аля - 1С daily
Сумма 1540,44 -была начислена как амортизация за третий квартал При "закрытии месяца" за 4 квартал снимается часть этой суммы с ВР. А по документу "Изменение состояния ОС" в проводках ОСГ -ОСО сумма указана из расчета остаточной стоимости на конец второго квартала (начало третьего)від Аля - 1С daily
-1с бухгалтерия -документ есть, провела 30.09.10. В проводках "налоговый учет" сумма амортизации прошла сторно по данному обьекту. Сторно должно быть? Д-т К-т Вр ОСО -30,81 грн ОСО -1509,63 грн Если по данному обьекту амортизация начислялась за 3 квартал, когда нужно изменить состояние обьекта, чтоб в 4 квартале он не амортизировался?від Аля - 1С daily
1С Предприятие 8.2 (8.2.12.80) ABYY Ukraine (конф 1.0.12.3) Есть ОС павильон. Мне необходимо вывести его из эксплуатации 30.09.2010 (мы его временно не эксплуатируем в связи с ремонтом). Каким документом єто можно провести, чтоб амортизация не начислялась в 4 квартале? Я не могу найти ничего подходящего..від Аля - 1С daily
Только что из Оболонского ПФ. В таблице 6 все графы сказали заполняем, кроме №10-тип нарахувань. Там должна быть пустая колонка. И если есть инвалиды, обязательно им надо подавать с отчетом мед. справку с печатью предприятия на каждого инвалида.від Аля - Бухгалтерська практика
Есть строящийся обьект-павильон. По идее мы потом этот обьект будем сдавать в аренду. Мы заказываем услуги подряда у другой организации, которая занимается ремонтно-монтажными работами этого павильона. Нам они предоставляют акты выполненных работ и сметы затрат каждый месяц. Как учитывать эти все расходы? Читала что их накапливают на 15 счете, а потом вводят в эксплуатацию (при сдаче в аренду)від Аля - Бухгалтерська практика
Подскажите плз, реквизиты для оплаты держмита за бланки векселей, в Печерском р-невід Аля - Бухгалтерська практика
копейки на 949від Аля - Бухгалтерська практика
Деньги по банку прошли как зарплата, наверное лучший вариант-это начислить зарплату за ноябрь, но не перечислять на карточки =это дл тех, кто еще работает. Вот только как быть с уволенным сотрудником-непонятно.від Аля - Бухгалтерська практика
Да директор в общем-то не контролировал, а только вот сейчас узнал. Он не против исправить ошибки сейчас, только вот как? Суммы висят по этим сотрудникам по оборотке в переплате. Командировок у нас нет на предприятии. 1.Один человек с излишне уплаченной суммой уже уволился. Как с таким быть? Может от его имени внести деньги через ощадбанк на счет фирмы? 2. Второй сотрудник работает, начислю евід Аля - Бухгалтерська практика
Quoteilga08@meta.uaУволившимуся работнику з/плата платиться по ордеру, а работающему можно по ордеру - как заборгованість по з/пл. или отдельной ведомостью та + компенсацию за задержку з/пл.( с них тоже уплачиваются налоги). А компенсацию как высчитывать?від Аля - Бухгалтерська практика
Помогите разрулить ситуацию, у меня уже мозги плавятся: Прошлый бухгалтер умудрилась перечислить два раза некоторым сотрудникам зарплату в марте и апреле 2010 (на карточный счет). Как мне выйти из ситуации? Показать как премию? Но налоги не начислялись на эти суммы и не уплачивались в месяце перечисления денег данных и после тоже. Соответственно в отчетах (в фонды) тоже не показывались.від Аля - Бухгалтерська практика
Ура, все оказалось довольно просто. Спасибо большое!!! pepeвід Аля - 1С daily
Счета авансов я убирала из документов, но тогда проводки оплаты и расхода не закрываются, а проходят разными строками. Закрываются только при указании предоплатных счетов. Вот в этом -то и вся проблема. Как только указываешь предоплатные счета -суммы закрываются. Где это отключить, чтоб 36 и 63 закрывались оплатой напрямую?від Аля - 1С daily
Попробую. Пока разбиралась, думаю проблема в том что ранее использовались счета 68 и 37 (как предоплатные). Если их не использовать -оплата и расход (приход) не закрываются по суммам в оборотке. При использовании -все закрывается. Мне в силу своей деятельности удобнее пользоваться только 36 и 63 счетами. Можно ли где-то отключить функцию использования предоплатных (авансовых) счетов, чтоб расховід Аля - 1С daily
Двум сотрудникам в мае прошлого года была начислена зарплата. Но до сегодняшнего дня не выплачена. Один сотрудник уже уволился (есть мобильный его), второй работает до сих пор. Эта сумма висит в начисленных по счету 661. Как можно выплатить эти суммы? Можно ли их приплюсовать к текущей выплате зарплаты допустим за ноябрь и выдать? Какие еще начисления необходимо провести? Чем чреваты последстввід Аля - Бухгалтерська практика
Документы были перепроведены , я писала выше.від Аля - 1С daily
Добавлю , что предоплатные счета (6811) в учете не используютсявід Аля - 1С daily
1С Предприятие 8.2 (8.2.12.80) ABYY Ukraine (конф 1.0.12.3) При формировании ОС ведомостей по счету 361 или 631 появляются минусовые остатки, по счету 361 в Дебете, по счету 631 в кредите. Где настраивается данный момент. Также проблема в том, что не закрывается оплата и расход. Они в оборотке показываются отдельной строкой. Договора (основание) в оборотке одинаковое. Где можно еще посмотреть ввід Аля - 1С daily
В догонку вопрос: Если товар с истекшим сроком годности, то продажа его с скидкой по цене в три раза тоже влечет за собой доначисление НО и ВД?від Аля - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua