Прочитала сегодня: "В ч. 2 ст. 530 ГКУ сказано, что если срок исполнения должником обязанности не установлен или определен моментом предъявления требования, то кредитор имеет право требовать его исполнения в любое время. При отсутствии такого требования срок исковой давности истекать не начнет, то есть никогда не истечет." Но как-то побаиваюсь не включать в доход.від alchen13 - Бухгалтерська практика
Подскажите, от какой даты на практике налоговики отсчитывают срок исковой давности по авансам, которые получены по счет-фактуре (без договора с установлением сроков исполнения) и кредитор 3 года ничего не требовал. Т.е. с целью налогообложения.від alchen13 - Бухгалтерська практика
А все эти зарегистрированные с ошибками НН и РК к ним надо будет показывать в декларации или только правильные?від alchen13 - Бухгалтерська практика
Интересно, а реестр с чеками и билетами никуда не сдается? "При цьому, як Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, який платником податку ведеться за власним бажанням, так і реєстр документів, зазначених у підпунктах "а" – "в" пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, якщо такий реєстр ведеться платником окремо від Реєстру виданих та отриманих податкових наквід alchen13 - Бухгалтерська практика
Подскажите, в новой форме запроса j1300103, когда запрашиваешь "ПН/РК, видані та отримані платником податку, зареєстровані в ЄРПН, за ____________" - какая дата имеется в виду: выписки НН или дата регистрации в реестре?від alchen13 - M.E.довый
А будут ли с 01.01.15: 1. регистрация абсолютно всех НН в реестре; 2. обмен между контрагентами в исключительно в эл. форме или пока по-старому?від alchen13 - Бухгалтерська практика
Вот об этом и говорят - о пропорциональности. Непонятно, как в 1С дробить кусками счета, по которым уже есть НН. Мне-то больше нравится вариант с корректировкой.від alchen13 - Бухгалтерська практика
Спасибо. Первая фраза в разговоре - додаток 8.від alchen13 - Бухгалтерська практика
т.е. НК безо всяких корректировок хотят на 1400+400від alchen13 - Бухгалтерська практика
Все зарегистрировано, суммы большие. НН на аванс хотели пропорционально 50% по каждой позиции. Теперь частями отгружаем. И по каждой отгрузке хотят 100% НК. Как если бы этих счетов было несколько. У них так программа работает.від alchen13 - Бухгалтерська практика
Да. В 1С в разрезе счета НО не возникают, т.к. сумма предоплаты больше. Т.е. просят выписывать НН по каждой отдельной деталюшке.від alchen13 - Бухгалтерська практика
т. не поставщик, а покупательвід alchen13 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Не могу понять. Счет на 2800 грн.: товар А - 4 шт. х 500 грн. товар Б - 2 шт. х 400 грн. Выписали НН на предоплату по этому счету 1400 грн. товар А - 2 шт. х 500 грн. товар Б - 1 шт. х 400 грн. Теперь отгружаем на 800 грн. товар Б - 2від alchen13 - Бухгалтерська практика
Если зарплата повышалась в январе 2014. В феврале был индекс 100,6 - в апреле нет индексации, в марте 102,8 (100,6х102,2) - в мае надо было бы добавить 34,10 грн. А мы в апреле подняли зарплату на 10 грн.? Вроде так выходит из порядка...від alchen13 - Бухгалтерська практика
Получается, если 1 раз в квартал повышать зарплату на любую сумму, то индексации не будет никогда?від alchen13 - Бухгалтерська практика
Никак, наверноевід alchen13 - M.E.довый
Адресовано - кому не пишут. Отклонений никаких нет. Заполнена одна табличка "Перевірка відповідності темпів обсягів постачання темпам росту нарахування з ПДВ". Сравнивают рядки 1А (объемы) и 25Б (НДС к уплате) деклараций за ноябрь и декабрь. В ноябре заплатили 5% от объема, в декабре 8%. Пишут - виявлено відхілення! Внизу - "пропонують врахувати зазначене при формуванні та уточнвід alchen13 - M.E.довый
Подскажите пожалуйста. Не могу отправить из демо-Медка реестр. До конца дня не успеваю разобраться. Декларация сегодня принята. Реестр может уйти до 20-го (не в один день с декларацией) ?від alchen13 - Звітність
В демо-Медок выгружать 2 файла или один?від alchen13 - Звітність
Подскажите, надо ли посылать пустой додаток к декларации по единому налогу или можно убрать галочку о формировании пакета?від alchen13 - Звітність
Спасибо! Сумма небольшая. Очень не хочется лишний раз дергаться.від alchen13 - Бухгалтерська практика
Кто-нибудь может объяснить для чего? ЮЛ на едином без НДС.від alchen13 - Бухгалтерська практика
"Код 106 доходи, отримані від надання в оренду нерухомого майна". А оборудование вроде движимое.від alchen13 - Бухгалтерська практика
Спасибо. Будем читатьвід alchen13 - Бухгалтерська практика
Как, если не секрет?від alchen13 - Бухгалтерська практика
Хотим продать небольшое количество б/у принтеров, компьютеров физ.лицу. В абз.3 п.39.4 НКУ "Якщо товари, стосовно яких визначається звичайна ціна, ідентичні товарам, яки прилюдно пропонуються до продажу,..... визначення звичайной ціни здійснюється з урахуванням таких факторів". Вопрос: Можно ли самому себе провести сравнительный анализ цен в интернет-магазинах и объявлений на сайтахвід alchen13 - Бухгалтерська практика
Спасибовід alchen13 - Бухгалтерська практика
Подскажите, кто сталкивался. Выписываем корректировку к НН с импортным товаром. НН 2010 года без кодов УКТ, в ЕРНН не регистрировалась. Теперь надо ее по старой форме регистрировать, потом корректировку. А что делать с УКТ, если форма старая?від alchen13 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, правильно ли это? Возвращаем предоплату другому предприятию по договору об уступке права требования. 1. Корректировка НДС 1-му кредитору в день подписания договора (прекращены перед ним обязательства?) - сторно НО 2. НН 2-му кредитору в тот же день (предоплата перешла к нему) - возникли НО 3. Корректировка 2-му кредитору в день возврата денег - сторно НО Или можно првід alchen13 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua