Спасибо за оперативный ответ, больше нет мнений, уважаемые коллеги?від Buh_99_03 - Звітність
Вопрос к знатокам учета НДС: 1. Предприятие в 10.2016 получило предоплату 12 000,00грн с НДС(2 000,00грн.). 2. Регистрируя налоговую накладную предприятие пополнило счет эл.адм. на 2 000,00грн. с НДС. 3. По итогам декларирования НДС за 10.2016 обязательство равно 2 000,00грн. 4. И снова нужно пополнять счет эл.адм. на 2 000,00грн. чтобы уплатить обязательство по Декларации НДС за 10.2016.від Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
Предприятие в 10.2016 получило предоплату 12 000,00грн с НДС. Регистрируя налоговую накладную предприятие пополнило счет эл.адм. на 2 000,00грн. с НДС. По итогам декларирования НДС за 10.2016 обязательство равно 2 000,00грн. И снова нужно пополнять счет эл.адм. на 2 000,00грн. чтобы уплатить обязательство по Декларации НДС за 10.2016. Не кажеться ли Вам, что НДС в бюджет по этой предоплатевід Buh_99_03 - Звітність
QuoteBuh_99_03 QuoteKuzya Ну обновялть базу можно как это делают все цивилизованные огранизации. Те же банки. Не ночами работают, но когда обновляются - предупреждают в выходной день с 10 до 17 не будет работать ПО в связи с обновлением. Тот же Медок как-то работает круглые сутки. Когда они свои обновления ваяют - одному Богу известно. Так что "они же тоже люди" не прокатывает в случаевід Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
QuoteKuzya Ну обновялть базу можно как это делают все цивилизованные огранизации. Те же банки. Не ночами работают, но когда обновляются - предупреждают в выходной день с 10 до 17 не будет работать ПО в связи с обновлением. Тот же Медок как-то работает круглые сутки. Когда они свои обновления ваяют - одному Богу известно. Так что "они же тоже люди" не прокатывает в случае ГФС. СЭА -не лювід Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Та нєєєєє так свою "крутость" падтвірждає Здесь в фаворе кастрированые.від Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
Quoteanka_buh 1. В Д2 кредит по НДС от импортных операциях попадает в случае, если у Вас возник минус за счет импортных операций. Тогда в Д2 в столбце 2 таблицы (Платник податку) старой Декларации нужно было указывать свой ИНН. В новой Деке всё намного проще, в Д2 теперь указываете только месяц, год и сумму отрицательного НДС. Если же у Вас по результатам месяца НДС с плюсом, тогда НДСный кредитвід Buh_99_03 - Звітність
QuoteКотег :-) Точно, сделать круглосуточно, и время фиксировать по отправке, а не по получении! Оно хочет тормозить отчеты в Киеве, не задерживаясь допозна на работевід Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги, 1. куда записывать в Д2 кредит НДС от импортных операций? 2. как вы учитываете какой именно кредит НДС "ушел" из Д2 при заполнении Д2?від Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Отвечайте, что згортання позитивних нарахувань не является основанием для запроса. Все основания указаны в п.73.3 НКУ, если не ошибаюсь. Напишите: "Горите в аду"від Buh_99_03 - Звітність
Уважаемые коллеги, 1. куда записывать в Д2 кредит НДС от импортных операций? 2. как вы учитываете какой именно кредит НДС "ушел" из Д2 при заполнении Д2?від Buh_99_03 - Звітність
Пидорасы из Медка говорят что копировать значение из ячейки сданного отчета невозмжно, так как запрещено его редактирование. На вопрос как относится копиравание к редактированию внятно не ответили. Срань господня, а не медоквід Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
Подали преждевременно самост. Уточнюючий розрахунок. Можно подать еще один уточняющий и поправить предыдущий уточняющий расчет НДС?від Buh_99_03 - Звітність
Подали преждевременно самост. Уточнюючий розрахунок. Можно подать еще один уточняющий и поправить предыдущий уточняющий расчет НДС?від Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, можно ли сделать так: 1.С/х предприятие покупает металлические резервуары для не с/х деятельности, поставщик отгружает резервуары, регистрирует налоговую накладную. 2.Регистрационная сумма с/х предприятия пополняется налоговой накладной от поставщика. 3.С/х предприятие продает зерно третьему предприятию(с/х деятельность) и регистрирует налоговую накладную из регистрационной суммвід Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
QuoteJulya Раньше по ЕДРПОУ у меня находило, теперь нет. Вот придумала себе такой способ: на сайте госрегистратора смотрю в какой ДФС зарегистрирован контрагент, нахожу код этой инспекции (например Белая Церковь 1027) Потом захожу в реестр и маюсь дурью: ввожу первые семь цифр кода контрагента, потом код инспекции, а потом методом подбора нахожу последнюю цифру. Выглядит вот так (без пробелов)від Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ У меня выдает по коду ЕДРПОУ (в поле "Податковий номер/ серія та номер паспорта") Тому кто догадался ввести в это поле ЕДРПОУ скидываемя на памятник. Слава Украиневід Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги, расскажите пожалуйста, как проходит отгрузка на с/х предприятие, с последующей оплатой, например, 1 тонны удобрений стоимостью 1200грн с НДС. Опишите какой путь проходит НДС от выписки поставщиком удобрений налоговой накладной для с/х предприятия до размещения НДС на электронном счете с/х предприятия. Первый раз сталкиваюсь с учетом на с/х предприятие, оттого прошу вашей помовід Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
С некоторого времени поцы убрали строку ЕДРПОУ в критериях поиска. Warum?від Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
на сайте Г**НА можно по коду ЕДРПОУ? Обьясните мне суть дрочки на название предприятия. Скопированное на сайте госреестратора название предприятия упорно не находиться на сайте Г**НА в реестре плательщиков НДС. Как Вы поступаете, чтобы узнать контрагента в разрезе НДС?від Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
Hallo, Денис Обновляя Арт-Звит Плюс в течение полугода, 20% обновлений заканчивались аналогично. Приходиться переустанавливать на новые версии.від Buh_99_03 - АРТ-ЗВІТ Pro
Закон-4313а Кто уже использует?від Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Вы видимо отправили бланк для квартальщиков. Правильный бланк J0108102. Вы правы, а менять ли отчет или оставить так?від Buh_99_03 - Звітність
QuoteBlick Вы видимо отправили бланк для квартальщиков. Правильный бланк J0108102. Я брал из 1С, как внешний отчет, попробую Ваш.? Может не трогать -пришла кв№2, отчет зеленый.від Buh_99_03 - Звітність
Господа, а это что? подал сейчас, а оно пишет в кв№1 "Попередження - закінчення подання форми - 09.02.2016." Что это?від Buh_99_03 - Звітність
QuoteBlick Ну вот не пойму, неужели в прошлых годах додатка 2 не заполняли? Я все заполнила за 10 минут. 1. ИНН в таблице может быть только наш. Глуповато, конечно, но иначе никак. Считать, что они ошиблись в формулировке тоже как-то глупо. По сути ИНН в таблице - это бред, т.к. ИНН покупателя может относиться либо к НО, либо к НК, а суммы в додатке 2 ни к НО, ни к НК не относятся. Они лишь разнвід Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил дата обязательств - 28.10, отгружает старый естественно если уже все отгружено и продано, как вы что-то поменяете в документах? Есть возможность некой девиациивід Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил QuoteBuh_99_03 QuoteМихаил ну пока нет Порядка утвержденного, поєтому механизм отсутствует 30% штраф, я правильно понял, Михаил? там на грани у меня 61 день день, а это 40 % Михаил, неловко спрашивать, но все же. Предприятие, которое должно было зарегистрировать НН на вышеуказанную сумму, кануло в лету, получив неснимаемый 9 стан, долг перевели на другое предприятие, а товар увід Buh_99_03 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua