Вроде бы я поняла о чем Вы мне писали. Подскажите, а если мы переделаем договор на консультационные услуги, то мы тогда не будем платить НДС-ку?)від Vikusya - Бухгалтерська практика
Ksunyasha, я извиняюсь за назойливость, но я просто до конца хочу понять эту тему. Объясните пожалуйста, почему мы не подходим под п.186.3 "Є. Мы же вроде бы посредники?...Или я как-то не так понимаю...від Vikusya - Бухгалтерська практика
и у меня точно также: ссылка на сайте на обновление не работает...((від Vikusya - Бухгалтерська практика
мы как раз предоставляем клиенту посреднические услуги, потому как эту услугу выполнил СПД-шник (нашел покупателя для Латвийской компании), затем он закрыл нам эту услугу актом, а мы в свою очередь закрыли актом Литве. Оплата от заказчика уже поступила на нашу фирму и мы сейчас должны рассчитаться с СПД-шником. Поэтому и не знаем, что делать: выписывать налоговую накладную или нет? Но из ваших слвід Vikusya - Бухгалтерська практика
разве мы не подходим под п.186.3 "є) надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті" ??від Vikusya - Бухгалтерська практика
уточняю по своему вопросу: в этих услугах еще задействован СПД-шник, который нам предоставил услуги связанный с договором с Латвией, а мы в свою очередь эти же услуги перепродадим Латвийской фирме. Получается так, что у нас будут посреднические услуги, которые будут предоставлены на территории нерезидента. Будет ли эта операция облагаться НДС-ом?від Vikusya - Бухгалтерська практика
Доброе утро! Подскажите пожалуйста в такой ситуации. Мы юр.лицо, плательщики НДС предоставили агентские услуги нерезиденту на его же территории (Латвия). Попадаем ли мы под "не є об"єктом оподаткування"? Надо ли нам выписывать налоговую накладную?від Vikusya - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, при составлении отчета по льготам забыла проставить прочерки в 9, 10 колонке. Можно ли сдать отчет заново? он не задвоится в базе налоговой? Спасибо заранее!від Vikusya - Звітність
правильно, у меня тоже версия 3.15.1, отчеты отправила неделю назад (ПФ и Статистику), но квитанций нет до сих пор. Пыталась даже менять почту и отправлять с нее, но все тщетно. Потом я позвонила в Мастер Кей и они мне сказали, что программа Арт-Звит не будет больше обновляться и для того, чтобы смогли в дальнейшем отправлять отчеты - надо купить Арт-Звит плюс((від Vikusya - Про все комп'ютерне, крім 1С
Дорогие форумчане! Кто пользуется программой Арт-Звит от Мастер Кей - хочу вас предупредить: программа больше не будет обновляться, вместо неё появилась платная Арт-Звит плюс. У них надо просить счет на эту новую программу. Если вы уже являетесь их клиентами, то они вам предоставят скидку 70%: для юр.лиц программа будет стоить - 144,00 грн., для СПД - 72,00 грн. Это не реклама, я сейчас сама попавід Vikusya - Про все комп'ютерне, крім 1С
1 раз в годвід Vikusya - Звітність
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ОТВЕТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!від Vikusya - Бухгалтерська практика
у нас получается, что первое событие это предоплата: деньги от покупателя к нам зашли 28 марта, 29 марта мы отправили деньги поставщику, а сама погрузка-отгрузка товара будет уже в апреле. Можно ли в таком случае применить 1 вариант? И ещё вопросик)) : подскажите, что в моем случае делать с доходами-расходами?Получается так, что доходы-расходы по этой сделке у нас возникают во 2 квартале, но явід Vikusya - Бухгалтерська практика
То есть в нашем случае получается 2 варианта: 1. налоговый кредит не показываем, налоговое обязательство показываем с обозначением, что эта операция освобожденна от налогообложения, 2. показываем кредит на основании ГТД и показываем наше обязательство?...(извиняюсь за такие вопросы, но эта операция у меня впервые и хотелось все досконально сделать))від Vikusya - Бухгалтерська практика
Правильно ли я понимаю: если нам российская компания выпишет налоговую накладную, то мы в декларации показываем эту налоговую и полностью показываем наше обязательство, а если не дадут, то мы покажем свое обязательство с нулевой ставкой?від Vikusya - Бухгалтерська практика
Доброе утро, коллеги! Подскажите пожалуйста по-поводу импорта-экспорта: если наше предприятие (на общей системе, плательщик НДС) покупает товар в России, и потом напрямую из России этот товар отправляется нашему покупателю в Румынию. 1. Какие налоги тут возникают? 2. Что с НДС? На кого мы должны выписать налоговую накладную? Как быть с налоговым кредитом?... 3. Возникает ли здесь налог на ревід Vikusya - Бухгалтерська практика
И мне очень нужна эта статья. Скиньте мне пожалуйста на почту: vika2505@i.ua. Спасибо!!!від Vikusya - Бухгалтерська практика
ДЕНИС и IRINA_KASYAN@bigmir.net, спасибо вам большое за ответы!від Vikusya - Бухгалтерська практика
Денис, вы написали, что освобождения от НДС по 196.1.1 НКУ не будет. Получается так, что нам дают вексель и у нас сразу же наступает первое событие и мы должны выписать налоговую накладную?від Vikusya - Бухгалтерська практика
а что по-поводу процентов? сколько (минимально) нам должны насчитывать?від Vikusya - Бухгалтерська практика
А мы должны ещё и продать этот вексель? извиняюсь за вопрос, но я пока новичек в этом деле...від Vikusya - Бухгалтерська практика
прибыль будет считаться только по нашим актам?від Vikusya - Бухгалтерська практика
ещё не знаю, завтра буду знать. Если у вас есть хоть какая-то информация по векселям - напишите пожалуйста. Если много информации, то пришлите мне на почту: vika2505@i.ua. Заранее благодарна!від Vikusya - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите пожалуйста, фирма (юр.лицо, резидент, плательщик НДС) получает кредит от фирмы (юр.лицо, нерезидент, Британия). Как это документально все правильно оформить? Возникает ли у нас НДС обязательство? Есть ли какие-то ограничения по процентам за такой кредит (я слышала, что должно быть не меньше 11%...)?від Vikusya - Бухгалтерська практика
Дорогие форумчане! Помогите пожалуйста. Впервые сталкиваюсь с векселем, а информация уже нужна на завтра. Ситуация такая: покупатель дает нам вексель, а наша фирма обязуется им сделать инженерные, строительные работы за 5 лет. С чего нам начать? Какими документами надо это оформить? На сумму векселя надо выписывать налоговую накладную или мы будем выписывать налоговые накладные по актам?від Vikusya - Бухгалтерська практика
Natka123, спасибо большущее!від Vikusya - Бухгалтерська практика
Но тогда получается так, что если на месте подписи главбуха будет вписана фамилия директора, то тогда и эл.подпись там тоже нужна!?...від Vikusya - Бухгалтерська практика
Если на фирме числится только директор, отчеты сдаются в электронном виде (2 эл.ключа:директор и печать), то декларацию (отчеты) в дальнейшем могут забраковать?!...від Vikusya - Бухгалтерська практика
спасибо большое за ответы!від Vikusya - Звітність
Помогите разобраться...Фирма является единщиком, 4 группа. Не знаю какую форму фин.отчетности надо подавать в Статистику: 1-м, 2-м или 1-мс, 2-мс? В статистике говорят, что единщикам надо сдавать форму 1-м, а на семинарах и в бухгалтерских журналах, что надо сдавать форму 1-мс. И где тут правда?від Vikusya - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua