ничего себе 21 числа. Это уже началось 19,20. Лично все проверяла. Такой же глюк был.від annaliza - Бухгалтерська практика
У меня по тому предприятию, что недавно подписали договор все сдалось и пришли 2 квитанции, а по всем остальным, по которым договор не подписывался, ключам уже почти 2 года ( просто договор не сделала новый, когда то давно подписывали изначально и все, потом продлевали только ключи) Так вот по этим и не видят сертификатов. Отправила договор. Буду ждать. Афигеть! 21 число! Круче не придумаешь!від annaliza - Бухгалтерська практика
У меня таже ситуация. Уже испугалась. Думала заблокировали что- то. Попробовала в другой фирме, другая ДПИ. Тоже самое, нет сертификатов. Значит это глюк в налоговой какой то. Работаю в Медке.від annaliza - Звітність
пришла квитанция 2. С пустым додатком 2 приняли.Тоже такую же пишет ошибку. На момент подання декларации Sнакл складае мой р 2=окошко. Но я такую же суму в окошке и поставила. Копейка в копейку. Что они этим хотели сказать?від annaliza - Бухгалтерська практика
я тоже отправила с пустым додатком 2. Что то нету долго квитанции 2...від annaliza - Бухгалтерська практика
я переплаты не трогаю вообще. когда они их перекинут на строку 1 вытяга ( стан рахунку) тогда можна куда тоэту переплату поставить. А так не вижу смысла.від annaliza - Бухгалтерська практика
так пустой додаток 2 не примет системавід annaliza - Бухгалтерська практика
У меня тоже самое. Просит додаток 2. Инспектор не знает. На гарячую линию дозвониться невозможно. подожду еще денек и сдам с додатком 2 как и раньше.від annaliza - Бухгалтерська практика
Мне тоже в строке 2 указали сумму. Ну не всю, которую я заявляла. Не могу понять почему? Есть у кого то мысли по этому поводу?від annaliza - Бухгалтерська практика
Я сдаю так каждый год, так как у меня минусы. Переношу их постоянно, сначала показываю "0", потом уточняюсь. Так просит налоговая. Причем просит додаток ВП, а не уточненка. Как они говорят, не бросается в галаза и не портит картину показателей им. Так вот вместе с додатком ВП, никаких больше додатков не надо . Программа просто не возьмет. Там пишем результатирующие строки. Такие какивід annaliza - Бухгалтерська практика
В декларации за 2014 год, есть додаток ВП . В самой декларации укажите период, который уточняется ( 2013 , год) и автоматически в додаток ВП попадет этот период. И уточняйтесь на здоровье. Еще в декларации в конце покажите все додатки, в том числе и ВП.від annaliza - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. Если можно выслать обработку на annaliza@bigmir.net . Спасибо!від annaliza - Бухгалтерська практика
Мы тоже в такой ситуации. Только мы платим по контрактам импортным авансами. Поэтому нам проще. Мы заключили новые контракты и перешли в другой банк. Ну вот проблема, в Экспобанке у меня проведен платеж в Евро( но его не отправили) и этот же платеж я уже оплатила в другом банке. Писала -писала им письма, верните деньги. Реакции нет. Я так понимаю деньги юр.лицам не вернут. Вот такая вотвід annaliza - Бухгалтерська практика
Я тоже ничего не ставлю. Мы же заплатили , значит автоматически и с актом согласны.від annaliza - Бухгалтерська практика
Не понятно, что там задвоилось? Уточненка в данной ситуации должна быть пустая вообще, а додаток 5 к ней - 2 строки, одна с неправильным ИНН со знаком "Минус" , а вторая с правильным ИНН со знаком "плюс". Итого по додатку 5 сума "ноль". Так как ничего кроме ИНН не поменялось. А как вы его заполнили мы же не знаем. Надо бежать к инспектору наверное.від annaliza - Бухгалтерська практика
У меня тоже есть роуминг без никаких на то оснований. Директор поехал за границу и все. Была проверка, было возмещение НДС. Налоговые эти с мобильной связью учли и никто не смотрел что там и куда там. Просто смотрели само оформление налоговых. Я думаю сейчас налоговики над этим не сильно заморачиваются. Мобильнгая связь это сейчас необходимость. Ну конечно если там суммы по 20 тыс, то может и овід annaliza - Бухгалтерська практика
Звонила в Подольскую ДПИ к начальнику отдела по прибыли 417-26-44 Алла Леонидовна , сказал четко и ясно , у кого нет 10 мл . оборота сдают раз в год.від annaliza - Звітність
а я бы выписала налоговую новую правильную 11 числом, а ту, что 17 числом, на нее сделала корректировку на всю сумму с минусом, и указала причину "повернення товару" . Правда надо тогда сделать расходную 17 числом, и тут же возврат поставщику товара этим же 17 числом. Но не подошел товар, такое бывает. А оплаты за эту покупку 17 числа не было и не будет. Вот и все решается.від annaliza - Бухгалтерська практика
я плачу на код" 11011300" Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)від annaliza - Бухгалтерська практика
звоните всем покупателям, которым выписали налоговые накладные и просите их подать уточненки...Они будут в шоке...а другого выхода нет. А вы пишите заявление на новое свидетельство НДС.від annaliza - Бухгалтерська практика
Сейчас валовые расходы и доходы отсутствуют. Все идет по бух.учету, доходы 701,702,703, расходы 901,902, 903, 91-94від annaliza - 1С daily
Выкадываю ответ службы консультации 1 с по поводу того, что амортизация в налоговом учете не должна быть равна амортизации в бухгалтерском учете. В релизе 287 . Сделала документ корректировкка остатков, поменяла в карточках групы , указала > прямолинейный метод, количество месяцев износа. Ввод в эксплуатацию и первоначальную стоимость не меняла. Провела документ начисление > амортизвід annaliza - 1С daily
у меня тоже где по 3 квитанции № 2, а первой квитанции нет вообще.... отсылать повторно не буду. А если в 5 додатке стоит неправильный ИПН, то зачем же подавать декларацию, там же нету ИПН. Это надо исправить реэстр и додаток № 5 звитна нова.від annaliza - Бухгалтерська практика
Да, сейчас с этим очень сложно. у меня у многих знакомых позабирали свидетельства НДС, так "як не підтверджена юридична адреса в відділі держреєстрації" Потрібно раз в рік здавати форму № 6 підтвердження. От якщо форма такак буда здана, тоди все буде добре. Але якщо вони вже анулювали, битися не має сенсу. Подавайте заяву на нове свідоцтво. І виконуйте всі їхні вимоги. Бо победи невід annaliza - Бухгалтерська практика
Я здавала 25 мая уточненку и никакой ошибки не было, правильно ставьте период и все будет ок.від annaliza - Бухгалтерська практика
Якщо додаток 5 уточнюючий і ви його здаєте в 6 місяці, то пишете звітний період 6. І на уточнюючому по ПДВ так треба було зробити. І завжди так робиться, коли здаються уточнюючі. Це 100% , бо я здаю так часто і консультувалася. Так що сміливо відправляйте. Але якщо це 5 додаток за травень, то ви ще встигаєте здати звітну нову.від annaliza - Бухгалтерська практика
Если вы будете требовать возмещение НДС, тогда только отплаченный, а так смело ставьте.від annaliza - Бухгалтерська практика
Я тоже здаю каждый месяц, так мне сказали в налоговой, просто цифры в 7 додатке одинаковые каждый месяц и процент целое число.від annaliza - Бухгалтерська практика
Сдавать в аренду единщик может, но площадь не больше 300м.кв., если больше перейти надо на общую систему. Но это еще не принято. ЖДЕМ! Пока что можно, но на расходы ставить нельзя. за счет прибыли только!від annaliza - Бухгалтерська практика
Вот когда перепрыгнут 300 тыс и получат свое свидетельство НДС, потом пусть и выписывают доки с НДС, если есть договор сейчас и там указана сумма без НДС, потом сделаете доп.соглашение. В связи с регистрацией плательщиком НДС , все работы или услуги или овар будет с НДС . Вот и все. А сейчас ну нет оснований вообще выделять НДС.від annaliza - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua