Quote5marisha Я отправляю J1302301. Сумма сходится четко с 1с. Та да... Я сделал по другой фирме - тоже сходиться.. Это надо мне в налоговую звонить, узнавать что за дела.від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteШустрик угу... Ни один информационная довидка не показывает корректно остаток суммы на спец счёте. Может кто подскажет как делать..?від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteШустрик А ви подивіцця залишок по рахунку - є витяг (номер не памнятаю, нажаль). Там буде сума перерахованих вами коштів - різницю і перерахуєте... То есть, если условно к уплате 200 тыс., а на счету 100 тыс, то нужно перечислить ещё 100 тыс.?від Buh_Bubuh - Звітність
Подскажите, пожалуйста, на условном примере. Допустим, за январь 2016 по результатам деки - к уплате в бюджет 200 тыс. 100 тыс. было перечислено на спец. счёт для регитрации нн. Остальные нн регистрировались за счёт налогового кредита февраля 2016, то есть - следующего отчётного месяца. Какую сумму нужно перечислить на спец. счёт после подачи деки за январь 2016 и в какие сроки?від Buh_Bubuh - Звітність
"Документальна планова перевірка використання коштів ФСС ТВП" Какие документы могут потребовать для проверки?від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, очень надо. Аннулирование и возобновление свидетельства в одном месяце. Какие будут налоговые последствие и какой тогда отчётный период по НДС?від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
Спасибо. 1ДФ, наверное, только если есть наёмные работники...?від Buh_Bubuh - Приватні підприємці
Подскажите, пожалуйста: ФОП на Едином налоге + НДС. Декларация по НДС - раз в месяц, а декларация ЕН - раз в квартал, как обычно? И ещё такой вопрос, есть ли ещё какие-то дополнительные отчёты, или это всё?від Buh_Bubuh - Приватні підприємці
Годовую деку по прибыли 2015 сдают до 1 июня 2016-го все абсолютно плательщики?від Buh_Bubuh - Звітність
QuoteОК В смысле? заплатить НДС? Выписать НН без корректировки? А в чём прикол? Мне нужно, чтобы по месяцу НО было 0 Тю... нуда. Это я чего-то переработал. Мозги поплыли.від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
Попросите контрагента вернуть ему предоплату (якобы они и вы передумали). РК естественно не будет... Что не совсем айс... А потом спокойной регистрируйте налоговую и выдавайте нормальную расходную. А потом через день, пусть и оплата зайдёт к вам. Или в тот же день.від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
QuoteОК Добрый день. Может уже кто-то сталкивался.. потому что в налоговой в консультации сказали "ой...".. 1. В 2014 году выписали НН на предоплату, которая подлежала регистрации, но её не зарегистрировали. 2. Теперь в счёт этой предоплаты хотим отгрузить покупателя, но другим товаром. Соответственно, надо сделать корректировку. 3. Чтобы сделать корректировку, надо зарегить налогвід Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv1/print-205157.html А я вот что нашёл....від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил 35. Норми пункту 1201.1 статті 1201 цього Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, складених до 1 жовтня 2015 року. Спасибо большое.від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
Пока писал, уже ответили. А можно попросить ссылку на нормативку?від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
QuoteOxi з 01.10.2015 р починають діяти штрафи А если РК с 7-го сентября...? А зарегистрировать её сейчас в октябре (до 30 дней)...? Или раз с 01.10.2015 действует, то все действия совершённые после этой даты автоматически приводят к штрафам?від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
Актуальна ли на данный момент статья ст. 120-1 НК, где указано, что 10 % штрафа в случае нарушения срока регистрации НН/РК сверх 15-ти дней не применяется?від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ У Вас там не номінальна вартість, а стоимость проезда по указанному маршруту, Почему то мне кажется что эти понятия почти всегда в подобных случаях совпадают. Можно ли реально доказать, что это, дескать, стоимость проезда, а не номінальна вартість?від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються: 4) при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною ввід Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля там на бланке есть номер типовой формы? Серия и шестизначный номер... Можете нажать на саму картинку, она станет большой - там всё видно...від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
Тоже интересует это вопрос... У меня директор аж в Германию ездил по таким билетикам на переговоры..)) Не знаю какой должен быть образец на автобусные битеты. Вот сканвід Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Она должна быть в первичных документах августа и в "не включенных в реестр" в августе. Там ее выбираете, нажимаете включить в реестр и выбираете сентябрьский реестр. Получилось. Спасибо огромное.від Buh_Bubuh - M.E.довый
На счёт Медка не знаю. Можно вот здесь по ІПН. Извините, если не по теме.від Buh_Bubuh - M.E.довый
Получили НК с просроком (сверх 15 дней) за август. НК естественно надо включать в сентябре. В медке через "Облік ПДВ" - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних" не вижу эту просроченную накладную. Такой функции нет и мне нужно будет всё "ручками"...? Или такие накладные могут поподать туда на "автомате"...?від Buh_Bubuh - M.E.довый
Получили НК с просроком (сверх 15 дней) за август. НК естественно надо включать в сентябре. В медке через "Облік ПДВ" - "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних" не вижу эту просроченную накладную. Такой функции нет и мне нужно будет всё "ручками"...? И такие накладные могут поподать туда на "автомате"...?від Buh_Bubuh - M.E.довый
Quotenatalka_l це логічно, але трохи суперечить чинному законодавству - тому відповідь не повинна бути такою однозначною. А как именно противоречит..?від Buh_Bubuh - Звітність
Нужно ли заполнять дополнительное информационное поле в строке 22.1 (сумма на которую можно регистрировать налоговые на момент подачи деки), если по результатам деки - у нас НДС к уплате в бюджет (строка 25)?від Buh_Bubuh - Звітність
Директор ездил в командировку за границу за свой счёт. Чеки в инвалюте предоставил (проживание, переезд). Можно ли провести авансовый отчёт, а потом вернуть ему через касу эти деньги в гривнах? И ещё вопрос. Один раз он ездил на автомобиле. Можно ли включать чеки за бензин по командировке за границей в затраты?від Buh_Bubuh - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ой точно - вибачте 23 і 23.1 буде 100... Спасибо. Когда советуешься, всегда легче сдавать. :від Buh_Bubuh - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua