QuoteЛяля - Оля QuoteLia21 Подскажите, если учредитель вносит фин помощь предприятию через кассу банка сразу на 2600...по кассе нужно проводить эту операцию как-то? можно сразу на 311 комиссию учредитель сам заплатил? У меня у выписке в назначении: "Фінансова допомога" и все...нет от кого по какому договору и т.д...комиссию сам оплатилвід Lia21 - Бухгалтерська практика
Подскажите, если учредитель вносит фин помощь предприятию через кассу банка сразу на 2600...по кассе нужно проводить эту операцию как-то?від Lia21 - Бухгалтерська практика
А какой код по Киево-Саятошинскому р-ну?від Lia21 - Бухгалтерська практика
QuoteLia21 Відгукніться експортери!Терміново потрібно зареєструвать ПН! Можливо в когось виникне таке ж питання...Спілкувалась з інспектором. висновок: потрібно писати код пільги.від Lia21 - Бухгалтерська практика
Відгукніться експортери!Терміново потрібно зареєструвать ПН!від Lia21 - Бухгалтерська практика
Quotenikon Quoteded_ua QuoteШустрик Все правильно ви розумієте. І ще не забудьте в річному звіті ЄСВ за себе подати за березень таблицю 1, це за загальну систему... ну і, відповідно, за спрощену з квітня таблицю 2. Дуже дякую. Скажіть ще, будь ласка. А декларацію про майновий стан за рік потім потрібно буде подавати? Чи лише зараз за 1 квартал? За 2016 рік подаватимете Декларацію єдиного пвід Lia21 - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь-ласка, чи потрібно заповнювати код пільги 14010394, якщо оподаткування за ставкою 0% і тип причини 07 (експорт)??? В старій формі ПН такого не було...від Lia21 - Бухгалтерська практика
дозвонилась к начальнику отдела ЕСВ Святошинской налоговой...сказала: "Это наше министерство до сих пор не поменяло в системе ставку налога, никаких штрафов не будет..."від Lia21 - Бухгалтерська практика
У меня по всем фопам недоимка на 520 грн....Должны же начислить 909 грн ЕСВ за 1 квартал....а какого ф*г* они начислили 1434...?????від Lia21 - Бухгалтерська практика
Подскажите, имею ли я полное право подать раз в год 1-МС и 2-МС, если у меня ЮЛ на едином налоге, 1 директор, и оборот меньше 20 млн евро (меньше даже 20 млн грн!)...? На сколько я понимаю ст.154.6 НКУ вообще убрали? Достаточно ли мне этого аргумента: ПСБО 25 "...Норми цього положення застосовуються:..........2. для складання Спрощеного фінансового звіту субєкта малого підприємництва: 2від Lia21 - Бухгалтерська практика
QuoteLia21 нічого не питає.... от я і хвилююсь... А як бути з місцем постачання? якщо за межами митної території України в листі написано,що в такому випадку ПН не складається... І по ідеї, декларації по жовень повинні вже пройти камералку...вони б уже повідомили, про це? Автор запитання))) з іншого логіна )))від Lia21 - Бухгалтерська практика
нічого не питає.... от я і хвилююсь... А як бути з місцем постачання? якщо за межами митної території України в листі написано,що в такому випадку ПН не складається... І по ідеї, декларації по жовень повинні вже пройти камералку...вони б уже повідомили, про це?від Lia21 - Бухгалтерська практика
QuoteOxi дод 2 пустой відправила без додатку 2...звіт не прийнято...від Lia21 - Бухгалтерська практика
QuoteOxi Quotedjina А у меня дека за июль минусовая- мне надо принимать решение, отражать ли эту не "переплату" в строке 20.2? если и за июнь была минусовая, то значение р 11 вытяга ставьте в р 20.2 а как быть с Д2...??? у меня переплата 20 грн, вот не знаю как их прилепить...1С без додатка 2 не заполняет стр 20.2....тогда и д2 нужно подавать?від Lia21 - Бухгалтерська практика
В мене теж схожа ситуація, при виплаті з/п за липень не врахувала виплату авансу,що відбулась раніше. Якщо того ж дня зробити повернення в касу, чи можуть бути якісь штрафні санкції?від Lia21 - Бухгалтерська практика
В періоді 1 квартал 2015 року створюєте деку "уточнюючу" і заповнюєте розділ,щодо виправлення помилок....на рахунок штрафу,то знаю одне, якщо податкове зобовязання було занижено, то нараховуємо штраф 3%, а якщо було завищено, то штраф не нараховуємо...у вашому випадку Ви занизили ПЗ, оскільки не було нараховано единий податок,то на мою думку буде 3%....я б ще зайшла і перевірила в кабінвід Lia21 - Звітність
На линии консультации сказали, если бы сумма налога была занижена,то тогда штраф есть, а если завышена, то штрафа нет...Можно успокоиться и не терзать себя, подавать уточненку и спать спокойно?від Lia21 - Бухгалтерська практика
Пдскажите как правильно поступить...и вобще можно ли что-то сделать... Сдала деку ФОП 2 гр. за 2014 г (не здавали поэтому пришлось отправлять)...пришла кв 2, открыла отчет...а там на суму дохода насчитано 15%...и 29 строка стоит 30 000,,,Что делать??? подать уточненку и платить штраф???и можно ли как-то без штрафов...подскажите,пожалуйста....від Lia21 - Бухгалтерська практика
Додаток 3 з січня минулого рокувід Lia21 - Бухгалтерська практика
А для платників єдиного податку також цей термін?від Lia21 - Бухгалтерська практика
Звітний період дорівнює календарному року, це ті хто подає декларацію про прибуток раз в рік?від Lia21 - Бухгалтерська практика
02.03.2015 О. Д. П. фінансової звітності за 2014 рік до органів статистики - всіма підприємствами, а також до органів доходів та зборів - платниками податку на прибуток, у яких звітний період дорівнює календарному року: – Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1); – Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) – Звіту про рух грошових коштів (за прямим методвід Lia21 - Бухгалтерська практика
і в Статистику????від Lia21 - Бухгалтерська практика
Дякую! Так і зроблю. А в 1-дф краще відобразити нараховано=виплачено? нічого страшного ж не буде...від Lia21 - Бухгалтерська практика
Закривала, але проблема була в тому що "Определение финансового результата" не був останнім документом в періоді ... Виправила час і все ОК))від Lia21 - Бухгалтерська практика
При виплаті авансу за грудень 2014 року переплатили, по податкам там переплата.від Lia21 - Бухгалтерська практика
Ніби то до 25 числа... Я теж відправила сьогодні баланс в статистику, квитанція №1 прийшла а №2 вже більше години немає...від Lia21 - Бухгалтерська практика
У грудні 2014 виплатили працівнику на 39 грн.більше аніж було потрібно? При виплаті авансу за січень планується утримати дану суму коштів, але як це відобразити в 1-Дф? Як бути з податками?від Lia21 - Бухгалтерська практика
Зробила проводку в 1С ручну проводку Дт 92 Кт 6414 - 2000,00 Формую баланс,а програма видає,що тепер актив з пасивом не співпадає. Хоча до цієї проводки все сходилось... Поправте, будь-ласка, що не так...від Lia21 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua