Так в табл. 5 скасовуюча мы подаем данные которые новые?від buh2015 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Вы об отчете по ЕСВ? Только таблицу 5 скасовуючу и початкову одним пакетом с перечнем таблиц. Да, спасибо.від buh2015 - Бухгалтерська практика
Quotebuh2015 Нужно уточнить начало работы ноябрь 2016 и конец работы февраль 2017. Спасибо. Подскажите, я подаю за ноябрь 2016 копию отчета только исправляю то что мне нужно? Или подаю только таблицу о приеме?від buh2015 - Бухгалтерська практика
Нужно уточнить начало работы ноябрь 2016 и конец работы февраль 2017. Спасибо.від buh2015 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста еще один вопрос - если на одном предприятии уже подали за 1 квартал, обязаны до конца года поквартально? Спасибо всем.від buh2015 - Бухгалтерська практика
QuoteTanyaOdessa приказ и отчёт о раздаче Это листовки о нашей компании...Какой же может быть отчет?від buh2015 - Бухгалтерська практика
Может нужно какой то приказ или еще что-то.....від buh2015 - Бухгалтерська практика
Что нужно для того чтобы начать подавать балансы ежегодно? Спасибо.від buh2015 - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Если это ошибочные платежи, тут нет операции поставки, значит нет объектов налогообложения, и ничего вообще делать не надо Так прошло же 7 дней....Вродебы до 3 или до 5 разрешается не регистрировать....??від buh2015 - Бухгалтерська практика
Делаем как обычно НН от 28.03, а потом корректировку датой возврата денег? Получается в марте ставим в обязательства, в апреле потом снимаем с обязательств, так? Спасибо.від buh2015 - Бухгалтерська практика
ЗП будет минималка. Платить налоги может будет сама. Посоветуйте за сколько месяцев до начала декр.отпуска лучше оформиться. Спасибо большое!від buh2015 - Бухгалтерська практика
За прохождение проверки бухгалтеру положено же какие-то поощрения, для восстановления нервной системы. Проверка гос. обьекта 4 дня. Сколько можна запросить за данную услугу? Проверка проводилась в удаленном офисе бухгалтера, занималась своей бух.работой, плюс одновременно сопровождением проверки.від buh2015 - Бухгалтерська практика
Так получилось что отгрузили товар без документов, теперь заказчик требует выписать доки прошлым периодом. А это штраф по не вовремя зарегистрированным НН, + недоплата в бюджет. Сумма большая. Подскажите может есть какой-то выход из ситуации. Спасибо.від buh2015 - Бухгалтерська практика
Вносим фин помощь, ПКО и ВКО обязательно?від buh2015 - Бухгалтерська практика
1. Фарбування виробів по цене 50 2. Фарбування вирбів по цене 100 Ставлю коды услуг одинаковые, не проходит проверку, это правильно? Нужно делать еще одну налоговую на вторую позицию.??від buh2015 - Бухгалтерська практика
Quotebuh2015 Мы производим мебель украина, код я ставлю в графу 3,1, правильно? И предоставляем услуги, код ставлю в 3,3, правильно? Спасибо. Но у меня же мебель не импортная, всеравно ставлю код в графу 3,1??від buh2015 - Бухгалтерська практика
Мы производим мебель украина, код я ставлю в графу 3,1, правильно? И предоставляем услуги, код ставлю в 3,3, правильно? Спасибо.від buh2015 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Навєрно якийсь штраф за уточньонку ілі неподачу Виясніть сперш - навіщо ж платити більше (с) А за уточненку что может быть штраф? Доначислений никаких не было.від buh2015 - Бухгалтерська практика
РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ: НДФЛ код платежа 851101010001 написано недоимка 510 грн. Захожу в карточку - пишет за прошлый год согласно ППР штраф. Что это может быть...не понятно. И чуть ниже опять НДФЛ только код платежа 851101010000 показано только "сплачено до бюджету" сумма грн. Что делать? Доплатить на р/с по НДФЛ?від buh2015 - Бухгалтерська практика
Спасибо.від buh2015 - Бухгалтерська практика
Quotebuh2015 с типом нарах. 10 так ? Или можно вместе с ЗП одной строкой?від buh2015 - Бухгалтерська практика
с типом нарах. 10 так ?від buh2015 - Бухгалтерська практика
Если суточные 500 грн....по НКУ положено 320 Что по налогам подскажите пожалуйста...від buh2015 - Бухгалтерська практика
Quoteavramolga 18% 1,5% ЕСВ 22% "сверху" спасибочки огромное!від buh2015 - Бухгалтерська практика
Удерживаем 15% и 1,5% . Начиляем 22%. ВЕРНО?від buh2015 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Тот же. Спасибо огромное.....два дня никто не может ответить.....и в фонде никто ничего не знает....Спасибо еще раз....від buh2015 - Бухгалтерська практика
В фсс сказали обязательно платить 22%, подскажите расчетный счет есв на тот же что и налоги по ЗП платим??від buh2015 - Бухгалтерська практика
Quoteoksikat Если Вы вовремя не отдали помощь, то начисляете себе доход от суммы помощи в размере 5 %. Но можно просто переделать договор. А зачем переходить на общую систему? Начиталась.....Доход пойдет в 1-й квартал 2017?від buh2015 - Бухгалтерська практика
QuoteОЛО Такого понаписали.. В счет долга нельзя, единщикам запрещен всякий бартер Если есть возможность, лучше переделать договор, что бы не выходил за рамки одного года И еще не пойму, Вы уже второй раз в пишете про 5% - на что Вы их начисляете? Вобщем подскажите , что мне нужно сделать? Т.к. не вернули фин. помощь вовремя. Начислить 5% налог. ? И обязательный переход на общую систему?від buh2015 - Бухгалтерська практика
Дали помощь 08.02.16. Вернули 14.02.17. Начисляем налог на сумму помощи * 5% и это все в деке за 1 кв. 2017г.? Не вернули вовремя.Обязательно ли деньги должны пройти через р/с. Можем ли мы с контрагентом, который дал нам фин помощь сделать акт выполненных работ февралем 17г. и закрыть эту сумму в счет долга.??від buh2015 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua