Quotesvite Я в счетах и договорах указываю сумму к оплате, в которой в т.ч.НДС 20%. Также указываю в договоре кто платит комиссию банка за перевод платежа, иначе банк может с вас списать эти деньги. Т.е Вы прямо в договоре прописываете 100 000 в т.ч. НДС? У нас просто в договоре про НДС ни слова, поэтому непонятно включают эти 100 000 НДС в себя или нет.від juju_sh - Бухгалтерська практика
Коллеги, помогите пожалуйста с таким вопросом. Предприятие плательщик НДС оказало услуги нерезиденту на территории Украины, соответственно облагаем НДС. В договоре прописана сумма контракта - 100 000, 00 евро. Про НДС ничего не сказано. При этом в договоре написано что поставщик самостоятельно уплачивает все налоги. Как нужно правильно облагать НДС, что будет базой? Мы считаем что в этих 100від juju_sh - Бухгалтерська практика
Требуется помощник бухгалтера (услуги). Офис компании находится в центре (15 мин. от м.Крещатик). Требования: возраст до 40 лет, опыт составления первичной документации (счетов, актов, налоговых накладных), опытный пользователь ПК и знание офисных программ; знание 1С 7.7 обязательно! ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: внимательность, ответственность, порядочность, усидчивость. Условия работы: рабочийвід juju_sh - Вакансії
Как правильно считать ПДФО 15 и 20% в такой ситуации? Есть сотрудник, ЗП (с учетом индексации, раньше получалась меньше) за июнь составила 11782,16 грн. Также мы у этого сотрудника берем в аренду автомобиль за 600 грн в месяц. Итого за июнь доход этого сотрудника = 12382,16 грн., порог 12180,00 перепрыгнули, как правильно считать ПДФО?від juju_sh - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста с таким вопросом. У предприятия числятся на балансе акции другого предприятия по цене 0,5 грн/за штуку. Принято решение дооценить акции до рыночной стоимости (60 грн/акция), есть оценка. Какие операции нужно сделать и что можно почитать на эту тему. Заранее спасибовід juju_sh - Бухгалтерська практика
Перезвонила на Фрунзе, они на месте, сдавать по новой форме Додаток 3, в Медке в периоде год 2014 - код С0200605від juju_sh - Звітність
Набрала уточненку, везде дублировала цифры - показник яккій уточнюється и уточнений показник - одинаковые, різниця - прочерк. А в конце там гда 25.1 - сплачуэться до держбюджету у меня автоматом в показник яккій уточнюється - ставит прочерк, в уточнений показник - считает правильно, и разница получается дублирует цифру, которая была в декларации. Так и надо?від juju_sh - Звітність
Спасибо, да , в Д1 ничего не исправляю. А галочку что уточненка куда в реестре надо ставить? В вид документа ставим ПНПУ?від juju_sh - Звітність
Помогите пожалуйста с уточненкой НДС. Неправильно указан ИНН покупателя в ноябре. У меня дека + додаток 1 + додаток 5. Я так понимаю в Д5 я минусом убираю неправильную строку, плюсиком вношу верную и все. В декларации цифры дублируются и она выходит на 0. А с додатком 1 что делать? Прикрепить его пустой? И реестр - мне нужно в декабрьском методом сторно эту же строчку отобразить?від juju_sh - Звітність
Уважаемые коллеги, очень нужна Ваша помощь. Досталась база, подтягиваю хвосты еще 2012 года. Была следующая операция: По валютному кредиту начислены проценты (на счет 6842). Компания выплачивала эти проценты нерезиденту. Всего 79746,35 $, из них нужно было заплатить 11961,95 налог на репатриацию (который уменьшает прибыль нерезидента, за его счет). Т.е перечислили нерезиденту 67784,40 - процвід juju_sh - Бухгалтерська практика
Необходимо ли удерживать военный сбор с суммы материальной помощи, предоставленной работникам в течение отчетного года совокупно в размере, не превышающем порога для применения налоговой социальной льготы (т. е. в 2014 году – 1 710 грн.)? Отвечает Александр Блотнер: Об'єктом оподаткування повинна бути: “Об'єктом оподаткування збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочвід juju_sh - Інтернет-конференції
Закон вступил в силу с 03.08.14, а что делать с зарплатой за один день - 01.08.14? Считать отдельно без военного сбора или также удерживать 1,5%? Отвечает Александр Блотнер: Заробітна плата за серпень (весь серпень, від 1 до 31) буде нарахована після набрання чинності змін до ПКУ, тому вся заробітна плата буде підлягати оподаткуванню військовим збором.від juju_sh - Інтернет-конференції
Предприятие арендует у физических лиц автомобили для хозяйственных нужд по договорам аренды. Физ.лицам предприятие выплачивает доход в виде арендной платы, и предприятие же удерживает 15% НДФЛ. Нужно ли удерживать военный сбор при аренде? Отвечает Александр Блотнер: Відповідно до пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ: “Об'єктом оподаткування збором є доходи у формі заробітної пвід juju_sh - Інтернет-конференції
Помогите пожалуйста с проводками. Предприятие А купило у предприятия В долю в УК предприятия С. Номинальная стоимость 4484,00 грн. Цена продажи 1000,00 грн. Какие будут проводки у предприятия А и В?від juju_sh - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста по курсовым разницам. Предприятие плательщик годового налога на прибыль. Имеет кредит и депозит в долларах, по условиям договора проценты начисляются ежемесячно, а выплачиваются в конце срока. Т.е. 31 января, 28 февраля, 31 марта были насчитаны % по кредиту и депозиту. Когда я должна начислить курсовые разницы - в конце каждого месяца (на дату начисления процентов) или нвід juju_sh - Бухгалтерська практика
Спасибо, т.е. по всем 8-ми договорам сначала 3%, и когда они закончатся то закрывать основной долг?від juju_sh - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. Наш должник банкротится. Сформирован реестр кредиторов, и должник должен выплатить задолженность нашей фирме по 8 ми договорам (7 договоров подписаны в один день). Сумма , заявленная в реестре, состоит из суммы основного долга+ индексация долга+3%, вся сумма - долг 4 очереди. Должник начал выплачивать долг, в назначении пишет "оплата згідно реестру кредиторів 4 чевід juju_sh - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста новичку. Фирма имеет в собственности здание.Начальная стоимость - 1 272 498,32 грн. В 2011 году стоимость здания переоценили, привели к рыночной, новая стоимость - 9 092 347,13грн. В связи с этим амортизация в НУ осуществляется от начальной стоимости 1 272498,32 грн.,а в БУ - от 9 092 347,13грн. Т.е амортизция в налоговом учете существенно меньше чем в бухгалтерском. Ввід juju_sh - Бухгалтерська практика
А не подскажете по дод.8 (никогда не подвала) Я заполняю 2ю часть "Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про порушення продавцем порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних." Там где "подакова накладна" для первого случая вписываю налоговую на сумму 70000,00 и в примечании пишу "неправильная дата?&quвід juju_sh - Бухгалтерська практика
Ой, это я чета в зиму ушла мартом выписала конечно.від juju_sh - Бухгалтерська практика
Поставщик должен был выписать 3 налоговые На сумму 40 000,00 от 22.03.13 (предоплата, акт закрыли 31.03.13, договор 1) На сумму 30 000,00 от 26.03.13 (предоплата, акт закрыли 31.03.13, договор 1) На сумму 89 000,00 от 31.03.13 (оплаты небыло, акт закрыли 31.03.13, договор 2) У поставщика сменился бухгалтер, и девочка начудила - выписала мне НН № 68 от 31.01.13 на сумму 70000,00 (не выписвід juju_sh - Бухгалтерська практика
QuoteSP тут есть момент: 170.5.4 и 168.1.5: 170.5.4. Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок. /вроде бы прямая норма, НО: 168.1.5. Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бвід juju_sh - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста по дивидендам.Фирма единоналожник. Протоколом в марте решили выплатить дивиденды учасникам (физлицам). Денег пока нет, но в процессе работы будут поступать, тогда будем выплачивать, на весь год растянется....а может и на следующий тоже. Первый вопрос - налог 5% я плачу именно в момент выплаты? Т.е. начислила в марте 100 000,00, пока ничего не выплачиваю, ПДФО не плачу (иливід juju_sh - Бухгалтерська практика
Очень нужна помощь, никогда с таким не сталкивалась, и не могу особо и информации найти чтоб почитать. Не могу понять как будет с НДС и прибылью в такой ситуации. Мы реконструируем наше здание, цена вопроса достаточно большая, поэтому привлекаем дружественную фирму, которая нам даст часть часть суммы,а в обмен будет потом иметь долю в нашем здании (когда доделаем). Юристы принесли договор, мы -від juju_sh - Бухгалтерська практика
Ну и у меня тоже квитанция пришла, принято, номер есть, вместо буха стоит директор, стан - не прийнято.від juju_sh - Звітність
QuoteTanyaOdessa Позвонила на гар линию - Сказали , что по всей Украине нет 2 квитанции, ждите до 20 числа. Я тоже дозвонилась, сказали официальных разьяснений нет, и когда "починят" тоже сказать не могутвід juju_sh - Звітність
Quotematurka д631 к717 в звіті про фін. рез. - інший операційний дохід Спасибо!від juju_sh - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, списание кредиторки в балансе отражаем? В декларацию по прибыли конечно ставлю, а с балансом как? Это ж не доход на самом деле? Ее нужно в 530 строчке баланса и 40 финрезультата показывать, или вычитать оттуда?від juju_sh - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, первый раз столкнулась с выплатой нерезиденту (выплачивала в 4 квартале юрлицу % по кредиту), какие отчеты нужно сдавать?від juju_sh - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua