Добрый день, вы берете какие-либо документы у ФОПов при покупке у них товаров/услуг, подтверждающие его регистрацию и виды деятельности? Многие отказываются предоставлять документы (Вытяг или Выписку). На сайте налоговой в консультации написано, что необходимо проверить на сайте минюста регистрацию такого и ФОПа и соответствие его видов деятельности с теми, которые покупаете. Как доказать черезвід Musja - Бухгалтерська практика
Подскажите, кто разобрался, какой ТП в налоговой на поставку услуг нерезу, место поставки за пределами тер. Укр (без ндс)?від Musja - Бухгалтерська практика
Добрый день, ситуация - ФОП 3 группы прописан по адресу, там же он ведет свою деятельность. Произошло переименование улицы. Должны ли мы вносить изменения госрегистратору или в налоговую? Звонила в консультацию - там сказали, если у вас меняется прописка - то надо. Тоесть надо идти сначала в паспортный стол?від Musja - Приватні підприємці
Мне понятно, за что оплаты, поскольку сотрудники расшифровывают свои затраты на украинском языке. Я тоже склоняюсь к тому, чтобы переводить по запросу.від Musja - Бухгалтерська практика
Добрый день, сотрудники ездят в командировки по разным странам, привозят документы на проживание, страны например Грузия, Турция, Казахстан иногда дают чеки на местном языке, понять за что оплата - нереально. Как поступить в такой ситуации (чтобы налоговой при проверке было понятно, за что оплачено)? Делать перевод? Где и как? Раньше в НК была фраза, что могут затребовать перевод документов.від Musja - Бухгалтерська практика
Друзья! У кого получилось сдать уточненку за 2014г., напишите пжлста код отчета в медке!! Вроде все правильно делаю: период 2014, создаю в нем деку, код J0108101, ставлю галочку уточнена, пишу звитний период 2014, период що уточнюется - 2014. Итого - Документ не може бути прийнятий - закінчення дії форми - березень 2015 р. для періоду подання 'Рік,2014 р.'.від Musja - Звітність
Спасибо!!!!від Musja - Бухгалтерська практика
Сдала сегодня Нову звитну по ПДВ, так как нашла ошибку в деке за декабрь. И опять нашла ошибку уже в Новой звитной((. Это уже только уточнека? И если срок оплаты еще не наступил - я могу заплатить сумму как в уточненке? (она будет меньше, чем в новой звитной) Спасибо!від Musja - Бухгалтерська практика
Подскажите еще пожалуйста, для налоговых, которые были выписаны "на себя" с 01.07., для их корректировки, я использую коэфициент, который я расчитала за период янв-июнь 2015?.від Musja - Бухгалтерська практика
Добрый день, Люди, кто разобрался с этим додатком? Как сделать перерасчет за 2015 год? Ведь в июле 15 строка пропала, и мы начали себе НН выписывать. Как теперь посчитать процент? Начала заполнять колоку 3 додатка и застопорилась. Помогите пожалуйста!від Musja - Бухгалтерська практика
Добрый день, кто ведет представительство украинского предприятия в другой стране, помогите! Хотим открыть представительство в Молдове, без хоз. деятельности, пока только там будет находиться представитель. Из расходов - аренда, связь, ЗП. Какая процедура перечисления средств на содержание пр-ва? Мы регистрируем пр-во и получаем лицензию НБУ? Перечисляем валюту на содержание согласно лицензии? Квід Musja - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите, не могу сориентироваться, что в итоге приняли для размера ЕСВ "за себя" ФОПам на 2016г? 22% с мин. ЗП? В каком законе это можно прочитать? (мне именно цитата нужна из Закона, для руководства). Спасибо.від Musja - Приватні підприємці
Всем добрый день! Местонахождение уже не является обязательным реквизитом, но все-равно переживаю( Предприятие сменило юр.адрес, и в некоторых НН (где мы - покупатель) указан старый юр. адрес. Не будет ли в дальнейшем проблем с тем, что налоговая заполнена с ошибками? Просить продавцов делать корректировки на реквизиты или оставить все как есть?від Musja - Бухгалтерська практика
Ой, ошиблась, имела ввиду без налога. Я за 1 и 2 кв вообще ничего не указала, а в уточненке хочу указать ИНН, доход, начисленно и выплачено. Будет штраф за такое?від Musja - Бухгалтерська практика
Добрый день, за 2015г 1 и 2 квартал забыли указать получателя алиментов, просто сумма, без дохода. Как думаете, подавать уточненки? Это считается смена плательщика налога со штрафом? 119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь плвід Musja - Бухгалтерська практика
Добрый день, мы исполнитель услуг на терит. Украины, услуги с НДС, заказчик нерезидент. Можем ли мы в договоре написать стоимость услуг 1000 евро в тч НДС 166,67 евро? Заказчик оплачивает нам 1000 евро и мы платим 166,67 евро в бюджет. Если мы укажем просто стоимость услуг 1000 евро без указания НДС, то НДС прийдется начислить сверху, тоесть 200 евро. Можно ли применить вариант 1000 евро в тчвід Musja - Бухгалтерська практика
и еще, НДС в любом случае на НК идет?від Musja - Бухгалтерська практика
Добрый день, отремонтировали своими силами офис, заменили ковролин и покрасили стены. Куда отнести эти расходы? 1. На материалы, а потом списать? 2. На 1532, а потом на 117? какая группа по амортизации и какой срок использования? (мы через 2 года опять будем менять ковролин) Мне больше нравиться вариант 1, поскольку вариант 2 не очень подходит, мы ведь не получим от этого экономической выгодвід Musja - Бухгалтерська практика
Хотела бы уточнить, (возможно я некорректно задала вопрос), тоесть НН можно и не выписывать, но эти операции попадают в строку 4 деки по ндс и потом влияют на распределение НК между облагаемыми и необлагаемыми операциями, я правильно поняла?від Musja - Бухгалтерська практика
Спасибо! я делала все как Вы описали, теперь спокойна что правильно.від Musja - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ. А если такая ситуация: экспорт услуг, наши инженеры поехали на территорию нерезидента делать монтаж, операция тоже без ндс. пункт 186.2.2. фактичне місцезнаходження нерухомого майна, у тому числі що будується, для тих послуг, які пов'язані з нерухомим майном: в) інших послуг за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі що будується; на такую операцию надо ввід Musja - Бухгалтерська практика
Ситуация следующая: мы заказываем ремонт оборудования у производителя-нерезидента на его территории, вывозим и ввозим оборудование, есть гтд-шки. Эти операции без ндс, подпадают под п. 186.2. Місцем постачання послуг є: 186.2.1. місце фактичного постачання послуг, пов'язаних з рухомим майном, а саме: г) послуг із виконання ремонтних робіт і послуг із переробки сировини, а також іншихвід Musja - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ! Теперь все понятно, а то я даже в вопросе все попутала)від Musja - Бухгалтерська практика
Добрый день, пропустила новость об "отмене распределения НК", используемого в облагаемых и необлагаемых операциях. Хочу сейчас сдать уточненку за июль, есть вопросы: 1. Сводную НН с обязательством регистрируем, включаем в 10.1.1.и в додаток 5? 2. Строку 15.2 убираем вообще, а все что подлежало распределению, включаем в 15.1? 3. Что указывать в номенклатуре сводной НН? или без разницвід Musja - Бухгалтерська практика
В том и дело, что в договоре ничего не указано об этом. Заказчик менять ничего не будет. Мы можем только составить свой внутренний акт на списание, его подпишут инженеры, которые выполняли работы, как-то так. Достаточно ли этого?від Musja - Бухгалтерська практика
Добрый день, ситуация следующая: необходимо оказать услуги "модернизация оборудования связи". В ходе оказания услуг будет установлена новая станция. Саму станцию (железо) мы импортируем. Заказчик (гос. структура, диктует свои требования) хочет на это все просто акт выполненных работ "модернизация оборудования связи". О том, что именно такая станция будет установлена, нигде невід Musja - Бухгалтерська практика
У нас за пол года около 8,5 млн. оборот. Вот Ваше сообщение прочитала и до меня дошло) действительно, зачем подавать деку за полгода. За пол года у нас убыток - не подаем. Ждем до конца года, и тогда уже решаем. Так же?від Musja - Бухгалтерська практика
Добрый день, как сейчас обстоят дела с убыточными деками по прибыли? Мы импортеры, и по остаткам задолженности 632 огромные курсовые в расходы, с ними мы залезли глубоко в убыток. За 2014г подали деку с убытком, пока тишина. Вот сейчас надо думать по поводу полугодия, или сдавать за полгода вымышлинную прибыль или сдавать по итогам года опять убыток (речь идет о 4-5 миллионах грн). Помнитьсявід Musja - Бухгалтерська практика
Добрый день, провожу первую МД с доп. сбором 022, есть вопросы: 1. Брокер говорит, что эти деньги списываются из суммы ПДВ уплаченной на таможню. Тоесть мы заплатили одной платежкой и ПДВ и доп. сбор - это правильно? (думаю что правильно, иначе нам бы не оформили импорт, но хочу уточнить) 2. Куда учитывать доп. сбор? В себестоимость товара или ставить в НК? спасибовід Musja - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua