в моем главном управлении Статистики сказали сдавать по форме 1-м, 2-мвід Rita_yar - Бухгалтерська практика
п.3 П(С)БО 25 говорит, что уже за 2017 год нужно подавать согласно ПСБО 1. Доход для определения критериям смотрим в форме 2-м, код рядка 2280? А если численность не превышает 50 человек? Критерии должны же выполняться одновременно? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с данным вопросом.від Rita_yar - Бухгалтерська практика
подавали в течении года финотчет субъекта малого предпринимательства, П(С)БО 25, по итогу года доход получается больше 10 млн. евро, подскажите, пожалуйста, за 2017 год еще подается отчет по форме 1-м, 2-м, а с 1 кв. 18 квартала уже полный комплект?від Rita_yar - Бухгалтерська практика
да,кредит, и уменьшение. Спасибо.від Rita_yar - Бухгалтерська практика
можно вопрос по корректировке, Поставщик выписал нам Расчет корректировку дата 18.12.2017 г. на уменьшение стоимости, отправил нам на регистрацию 19.01.18, срок регистрации нарушен. В каком периоде нужно отображать такие РК в декларации за декабрь или январь?від Rita_yar - Бухгалтерська практика
а если ФОП ликвидационный ЕСВ в течении 30-ти дней не сдал, что в таком случае? подавать с опозданием, или вообще уже лучше не сдавать?від Rita_yar - Приватні підприємці
подскажите, пожалуйста, какая форма на сегодняшний день действительна? Отправила в налоговую форму, утвержденную Наказ Мінфіну від 11.04.2016 р. №441 (Наказ Мінфіну від 11.04.2016 р. №441), в налоговой сказали, что старый бланк, а новый бланк не могу найти.від Rita_yar - Бухгалтерська практика
спасибо. А если по итогу 9 мес. 17 прибыль уменьшилась, можно выплатить прибыль по итогу 16 года?від Rita_yar - Бухгалтерська практика
можно вопрос по дивидендам, за 2016 год была начислена сумма дивидендов во 2 кв. 17 года, нераспределенная прибыль еще осталась, можно начислить в 4-ом квартале 17 еще часть дивидендов за 16 год?від Rita_yar - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. если Вы выплачиваете дивиденды за 2017 год, то Вам необходимо сравнить форму 2 и декларацию по прибыли если сумма дивидендов больше прибыли по деке, то с разнице Вы платите авансовый внесок в день выплаты дивидендов если сумма дивидендов меньше задекларированной прибыли, то авансовый внесок платить не надо Получается , если дивиденты которые выплачиваются физлицу за текущий год, товід Rita_yar - Бухгалтерська практика
я так понимаю, что нужно за 2016 год сделать проводки: Дт 942 Кт 441, Дт 711 Кт 411, заполнить по новому баланс за 2016 год, и подать Приложение ВП с декларацией по прибыли за 9 мес.?від Rita_yar - Бухгалтерська практика
после перепроведения валютных документов на 31.12.2016г. появилось сальдо на 942 сч. и 711 сч., как правильно их закрыть, и исправить ошибку? подскажите, пожалуйставід Rita_yar - Бухгалтерська практика
в 2016 году в учете неправильно были учтены курсовые разницы, подскажите, пожалуйста, как правильно исправить ошибку? ошибка на финрезультат повлияла.від Rita_yar - Бухгалтерська практика
Natalka, акт получили 03.11. Спасибо Вам за ответ, понимаю, что все таки придется 25% штрафа заплатить.від Rita_yar - Бухгалтерська практика
Все таки сроки не нарушены. А можно не дожидаясь ППР подать уточненку и заплатить штраф 3%?від Rita_yar - Бухгалтерська практика
Не верно выразилась, написать возражение к акту, что нарушен 30ти дневный срок?від Rita_yar - Бухгалтерська практика
Коллеги, нужен совет, можно ли оспорить акт налоговой чтобы не платить штрафные санкции по п. 123.1 ? На основании камеральной проверки деки за август был выписан акт проверки, и сняли нн которые были включены в нк с просроченной регистрацией, на сумму недоплаты начисляют 25% штрафных санкций. Если они в 30-ть дней не вложилось и акт выписан 20.10., можно оспорить акт и подать уточненку?від Rita_yar - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Тестирование это пусконаладка, это формирование себестоимости Котег, можно комментарий по Вашему ответу?від Rita_yar - Бухгалтерська практика
да, а чем лучше?)від Rita_yar - Бухгалтерська практика
Коллеги, подскажите, пожалуйста, к чему нужно быть готовым, если нас с 2018 года включили в реестр крупных налогоплательщиков. Я так понимаю, что нужно будет перезаключить договор с ДФС в конце года. Реквизиты для уплаты налогов остаются старые? Что еще?від Rita_yar - Бухгалтерська практика
смотрела в перегляд звітності - пишет No data to displayвід Rita_yar - Бухгалтерська практика
а где в кабинете можно увидеть прошла/не прошла декл камералку?від Rita_yar - Бухгалтерська практика
Quotesection04luverscomua Да, буквально на днях мне тоже пришлось сдавать уточненку за 08/2017 по этому поводу. Была зарегистрирована ошибочная налоговая, к ней корректировка, все в одном периоде. Я соответственно, не включила их в деку ( раньше такие ситуации бывали, все проходило). На мой вопрос почему, инспектор ответил, что это была частная консультация. Я бросилась искать это письмо в ЗИР, твід Rita_yar - Бухгалтерська практика
Лист ДФС від 29.01.2016 № 1721/6/99-99-19-03-02-15 - это разъяснение в отношении одного налогоплательщика . А общего письма не было?від Rita_yar - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Фискалы идиоты... Не слушайте их. С каких это пор обязательства возникают не по 1 событию, а по регистрации ошибочного документа??? Blick, я тоже про это, вообще беспредел!!! мне инспекторша пригрозила актом)від Rita_yar - Бухгалтерська практика
не могу найти письмо ДФС, напишите, пожта, номервід Rita_yar - Бухгалтерська практика
Коллеги, подскажите, нн ошибочно выписанные и зарегистрированные должны отображаться в декл по НДС? Я раньше читала разъяснения по этому поводу, писалось, что нет. Звонит инспектор, и говорит, что мы должны включать все нн в декларацию. Что-то изменилось?від Rita_yar - Бухгалтерська практика
я подробностей не знаю, может там дело в другом было....від Rita_yar - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua