Пишите письмо в ту налоговую куда подали Декларации по ошибке , что б они её считали как "Прийнято до відома", т.к подана по ошибке и чтоб у вас не висела сумма налога к уплате по этой декларации.від KSV***** - Звітність
Питання по юрособі ЄП 3 група. В грудні 2017 сума доходу перевищила ліміт по цій групі. Десь я читала , що якщо по висновкам останньго кварталу відбулося перевищення , то потрібно подати заяву про відмову від ЄП до 20-го числа наступного місяця. Тобто в моєму випадку це до 20 січня 2018 року. Або не подавати і податкова автоматично анулює ЄП після поданої річної декларації? Що порадите , як поствід KSV***** - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна QuoteKSV***** "3. висновок - оформіть нотаріально і не матимете клопоту " - так в тому то і справа , що багато клопоту приоформлені у нотпріуса , зараз нові умови. Якщо Договір на два роки , тож нотаріусу потрібно сплатити 6000 грн. Ого Що це за ціни???? Не повірите , нотаріус давній друг , територіально це Борщагівка.від KSV***** - Бухгалтерська практика
"3. висновок - оформіть нотаріально і не матимете клопоту " - так в тому то і справа , що багато клопоту приоформлені у нотпріуса , зараз нові умови. Якщо Договір на два роки , тож нотаріусу потрібно сплатити 6000 грн.від KSV***** - Бухгалтерська практика
дякую за відповідь , порадую директора зараз)від KSV***** - Бухгалтерська практика
ФОП передає в оренду ТОВ своє авто для роботи , питання : 1. Чи обов'язково оформлювати такий договір нотаріально , якщо витрати на паливо та ремонт ТОВ не буде вокристовувати на свої витрати ? 2.Чи має право ТОВ суму оренди за авто зараховувати у свої витрата в разі , якщо договір оренди не зареєстовано нотаріально?від KSV***** - Бухгалтерська практика
Брокер передал ТД в бумажном виде и сказал , что в Медке нужно получить этот же документ. Как через вытяг это сделать не знаю . Подскажите кто в курсе вопроса.від KSV***** - M.E.довый
Ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу за такою структурою: (0031) - бюджетні установи; (0032) - громадські об’єднання; (0033) - політичні партії; (0034) - творчі спілки; (0035) - релігійні організації; (0036) - благодійні організації; (0037) - пенсвід KSV***** - Юридичний
добавить эти пункты , зарегистрировать новую редакцию Устава. И в связи с новой кодировкой признака неприбыльности , проде нужно подать заново заявление форма 1-РН в месте с копией нового устава.від KSV***** - Юридичний
народ , про звіт ЄСВ за червень 2016 року у кого не прийшла 2 квитанція може скластися так , що звіт до бази пенсійного фонду просто не надійшов. Вчора я по своїй організації виясняла в ДПІ Шевченківського району (каб. 104) , чому мого звіту немає в базі ПФУ. Виявилось , що список організацій у кого звіт не завантажився близько тисячі. Рекомендовано працівником ПФУ написати лист до ДПІ , щоб унивід KSV***** - Приватні підприємці
краще б ДФС найняли професійних програмістів , щоб їх сайт не зависав від перевантаження при реєстрації документів.від KSV***** - Бухгалтерська практика
я трохи в шоці від такого проекту скороченя часу на реєстрацію ПН. Мало того що шлюз сайту ДФС частенько висить і не працює , ще таким скороченням часу ще більше навантаження зроблять. Ну де розум у розробників проекту.від KSV***** - Бухгалтерська практика
ДФСУ оприлюднила проект постанови КМУ, яким пропонується встановити тривалість операційного дня для реєстрації податкових накладних з 8 до 19 години Проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних»» розроблено ДФС у зв’язку з необхідністю: - забезпечення безперебійної роботи інформаційних систем ДФС, - проведення технічних та регламентних робвід KSV***** - Бухгалтерська практика
у мене теж прийшла квитанція№1 через 13 годин післа отримання повідомлення про доставку накладної. І що тепер з цим робити , якщо в мене вчора був останній день реєстрації? Вимагати у ДФС якихось роз'яснень по збою роботи їх сайту ? Народ , яка ваша думка.від KSV***** - Бухгалтерська практика
перечитала попередні коментарі в темі , то сайт ДФС дає збій ще з 25 серпня. Просто не має слів для вираження негативних емоцій (((від KSV***** - Бухгалтерська практика
за 2 вересня бачу не тільки у мене не має квитанцій по реєстрації накладних. Народ , а хто через яку програму реєстрував накладні ? У мене через Сонату , квитанцій за 2 вересня не має і досі .від KSV***** - Бухгалтерська практика
народ , потребую вашого підтвердження з розрахунку ЄП 3% для юрособи 3 група (платник ПДВ). Юрособа займається оптовою торгівлею запчастин. За 2 кв-л було продано товару на 900 000 грн + пдв 180 000 грн. = 1 080 000 грн. за цей період було повернення товару 20 000 грн + пдв 4000 грн.= 24 000 грн. Чи вірно я роблю розрахунок ЄП : 900 000 -20 000=880 000 х 3% = 26400від KSV***** - Звітність
Рекомендация из налоговой : Отчёт по фин.результатам уже не пройдёт через единое окно, он принимается через медок только единожды. Соответственно, если я и подам уточнёнку по прибыли, то данные будут не соответствовать с данными по первому фин. отчёту. Соответственно, нужно делать отчёт новый по фин.результатам, исправлять данные по стандарту 6му, и делать уточнёнку по прибыли, с сопроводительнвід KSV***** - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля и что Вам там посоветовали? Уточненку в Дпи а в статистику - новый баланс с письмом объяснениемвід KSV***** - Бухгалтерська практика
так в своем банке это и узнайте.від KSV***** - Бухгалтерська практика
Народ , у кого какое мнение по поводу подачи уточненки прибыли если и баланс тогда нужно уточнять.від KSV***** - Бухгалтерська практика
рекомендую все-таки доверенность сделать на сдачу отчетоввід KSV***** - Звітність
До уваги роботодавців! Повідомляємо, Відомость розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2015 рік необхідно подати до 25 січня 2016 року за формою згідно з додатком 3 до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності.від KSV***** - Звітність
в податкову подається звіт по неприбутковим організаціям ,а баланс не подається. Але в статистику потрібно подати баланс . В ФССНВ (соцстрах по травматизму) начеб-то за 2015 рік ще подається, а за 2016 вже не потрібно буде.від KSV***** - Звітність
в бухгалтерській групі на фейсбук скоріше відповіли на моє запитання . Дублюю відповідь може кому згодиться : "Продавать товары юрлицам ФЛП на 2-ой группе могут безболезненно, проблемы только с улугами. А Предприятию в принципе все равно, обязательство платить налоги (по единой схеме или по 15%) лижет сугубо на ФЛП."від KSV***** - Бухгалтерська практика
Ми ТОВ хочимо закупити для подальшого продажу автозапчастини у ФОП (2 гр ЄП) який їх виготовив. Чи має право ТОВ здійснювати таку операцію ? Допоможіть з відповіддю , будь ласка.від KSV***** - Бухгалтерська практика
в налоговую Соломянскую дозвониться не реально , время уплаты на казначейский НДСный счет уже подходит . Наслышена , что Уточнёнки по НДс могут и через месяц или через два только провести. У меня пока вариант - оплатить сумму НДС по декларации за апрель как указано в 25 строке , а в начале июня получить вытяг из системы элктронного администрирования НДС у проверить провели сумму НДС с учетомвід KSV***** - Бухгалтерська практика
QuoteOxi правильно, через уточненку по итогам декларации за март у Вас 24 или 25 строка? после поданой уточнёнки за март в Декларации за март остается сумма НДС в 25 строке. Было за март НДС 31000 грн к уплате , после уточнёнки должно было к уплате 24000 грн.від KSV***** - Бухгалтерська практика
QuoteOxi а почему Вы в апрельской деке не использовали мартовский НК 7000? так насколько я поняла , что непроведённые налоговые накладные нужно проводить теперь только через уточнёнку , т.к. мы реестры по налоговым накладным не подаем.від KSV***** - Бухгалтерська практика
Народ , подскажите пожалуйста!!!! В апреле подала Уточнёнку за март ( допровела НН по налоговому кредиту ) , т.е. за март увеличился налоговый кредит на 7000 грн . Подала Декларацию по НДС за апрель с суммой к оплате в 20000 грн. Теперь не знаю как быть дальше с уплатой НДС или платить на эти 7000 грн меньше или звонить инспектору уточнять провелили мою Уточнёнку или эти 7000 нужно быловід KSV***** - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua