Альонка, спасибо за ответ! Этот вопрос я уже со многими обсуждала и решили оформлять как представительские расходы. Отправляем в Польшу приглашение на встречу, от иностранного представителя положительный ответ в виде письма + приказ по предприятию. Налогов никаких не должно быть (18 %+1,5%). Возможно будет тур сбор, если в гостинице посчитают, что мало подтверждающих документов. Кстати, завтравід let_natali - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, коллеги! Буду благодарна за помощь в моем вопросе. Перелопатила кучу информации, но до сих пор не уверена. Наша фирма является импортером. Товар получаем из Польши, например от фирмы Энергия. К нам в Одессу едет директор фирмы Энергия. Его проживание в гостинице, официально с расчетного счета, будет оплачивать наша фирма. Как это правильно оформить с нашей стороны? Нужен ли приквід let_natali - Бухгалтерська практика
QuoteOksana в строке 11.1 - колонка А- указываете сумму с таможенным сбором, в колонке В - НДС по ГТД а при чем здесь таможенный сбор?від let_natali - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, коллеги! Я решила пройти комплексный курс финансового директора на сайте , чтобы расширить карьерные перспективы, добиться большего успеха, признания среди руководства и т.д и т.п. Обучение длится около года. По результатам обучения я могу получить 5 дипломов IPFM по МСФО, управленческому учету, внутреннему аудиту и стратегическому менеджменту с профессиональной квалификацией Явід let_natali - Бухгалтерська практика
Спасибо, Blick ! )від let_natali - Бухгалтерська практика
Всем коллегам огроменное спасибо за помощь!!! ))))від let_natali - Бухгалтерська практика
INNA1970 , спасибо большое! )від let_natali - Бухгалтерська практика
можно еще один вопрос- не знаю на какой счет платить ВС, просто "Військовий збір" или "Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування". В налоговой трубку не берут...від let_natali - Бухгалтерська практика
Спасибо ) а отчет по ЕСВ сдавать за март? или отразить все в годом отчете 2020?від let_natali - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, коллеги! Очень нужна помощь в нестандартной ситуации. ФОП не имеет наемных лиц, но для определенной ситуации было привлечено физ лицо с лицензией (был заключен договор о предоставлении услуг). Допустим вознаграждение 2000,00 грн. В день выплаты вознаграждения физ лицу ФОП должен заплатить НДФЛ 18% и ВС 1,5% (и сдать 1ДФ). Это я знаю. Но что делать в ЕСВ? В этом случае фирмы еще плавід let_natali - Бухгалтерська практика
Cпасибо большое всем за советы!від let_natali - Бухгалтерська практика
QuoteBlick И еще штраф 25% с НДФЛ и 20% с ЕСВ. не факт, что выявят при проверкевід let_natali - Бухгалтерська практика
Подскажите, есть ли ограничения - сколько денег предприниматель может внести за раз на свой счет? Тут вопрос не в доходах, которые возможно возникнут. Я уже пробила этот вопрос. Можно в назначении платежа указать, что это "выручка за 4 кв. 2018" при условии, что этот доход отражен в книге за прошлый год. Но меня интересует именно сумма денег за раз. Может ли ФОП внести, например, 200 твід let_natali - Бухгалтерська практика
спасибо, alex! Вроде при переходе с 2 в 3-тью надо сдавать деклар за полугодие, а вот при переходе с 1 группы на 2-ю не надо, так в моей налоговой сказали. Кстати, они же сказали - не сдавать деклар за полугодие (2 гр в 3), потом за 9 месяцев показать обороты и по 2 группе и по 3-тьей. У меня такое впечатление, что в разных налоговых разные вариантывід let_natali - Бухгалтерська практика
я перевела одного из своих ФОПов с 01.07.18 со 2-рой группы ЕН на 3-тью. И теперь просто застопорила - надо ли сдавать за него отчет по ЕН на 2-рой группе за 1 полугодие? Вроде не надо, в годовом отчете покажу обороты по 2-рой и 3-й группе. Но ведь по сути это разные отчеты, если формировать их через "Єдине вікно", в одном указывается, что сдается 1 раз в год (1 и 2 группа), а повід let_natali - Бухгалтерська практика
чревато штрафами за неуплату НДФЛ за аренду. Как показывает практика, правильный код 11010400 не сыграет роли У меня один раз было, указала все правильные данные, название и код моей налоговой, но ошиблась в одной цифре в расчетном счете и деньги ушли в другую налоговую, возвращала потом. Так вот, вернемся к нашим баранам. У Вас аренда чего? я под кодом 102 указываю аренду машин Вам нвід let_natali - Бухгалтерська практика
Коллега по несчастью У меня такие корректировки постоянно, уже просто нет сил. На след неделе по Эпицентру мне надо сделать корр-ки к 38 накл на минус, а по Новой линии к 25 накладным. И это притом, что на 24.05 и 31.05 я по ним уже делала корректировки на плюс, просто по другим позициям. Что тут сказать, делаю вручную Уже наконец освоила принцип выписки корректировок с причиной "Усвід let_natali - Бухгалтерська практика
Спасибо большое Глянувід let_natali - Бухгалтерська практика
Коллеги, буду очень благодарна на помощь. Ситуация не стандартная и у меня просто что-то не складывается в голове, возможно надо просто мнение со стороны. Вчера обнаружила, что в 2-х корректировках я сделала одинаковую ошибку. Понимаю, что надо исправлять с причиной "Усунення неоднозначностей", но вот как… Ситуация, была продажа 10 товаров, вопрос касается 4 позиций, например порявід let_natali - Бухгалтерська практика
QuoteBuh2018 Мне на другом форуме писали, что в этом случае надо 2 корр-ки, т.к. тут должны быть 2 причины: "Зміна номенклатури" и "Зміна ціни". Типа корректировка с двумя разными причинами не проходит (не регистрируется). А как Вы делали? Одновременное изменение цены и количества - пишут одной строкой и указываем "Змина номеклатуры". а почему одной строкой? дввід let_natali - Бухгалтерська практика
Мне на другом форуме писали, что в этом случае надо 2 корр-ки, т.к. тут должны быть 2 причины: "Зміна номенклатури" и "Зміна ціни". Типа корректировка с двумя разными причинами не проходит (не регистрируется). А как Вы делали?від let_natali - Бухгалтерська практика
Девочки, помогите! Я не могу зарегистрировать корректировки, меняется и цена и кол-во. Что-то не то делаю, но что-то не въезжаю. Подскажите, может кто-то проводил такие корр-ки. Заранее благодарнавід let_natali - Бухгалтерська практика
Quotebuh! при отправке коректировок к налоговым накладным теперь нужно смотреть, что пишите в причине. Просто "повернення товару" при возврате уже не проходит. теперь только такой перечень причин:"повернення товару або авансових платежів", " зміна кількості". "зміна ціни", "зміна номенклатури", " "усунення неоднозначностей". свід let_natali - Бухгалтерська практика
Фекла, попробуйте сегодня заново отправить Что-то там меняетсявід let_natali - Бухгалтерська практика
Еще одна корр-ка сегодня и новая причина отказа ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина коригування" містить неприпустиме значення. Дозволені значення: - "Зміна кількості" - "Зміна ціни" - "Зміна номенклатури" - "Поверневід let_natali - Бухгалтерська практика
QuoteNatala_N В январе регистрировала возврат с причиной " Зменшення обсягу" я регистрировала корр-ки с причиной "поверенення товару" буквально 2 недели назад. Тогда все было ОК. А сейчас что-то непонятное происходитвід let_natali - Бухгалтерська практика
QuoteBlick А попробуйте в причине написать - зміна кількості, вдруг поможет. Blick, Вы как в воду глядите! ХА! Это была моя третья корр-ка, с указанием такой причины Но результат такой же - блокировка и отказ Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: у графівід let_natali - Бухгалтерська практика
Quoteradchenkoolha Ви її зареєстрували з кодом "02" на неплатника і тепер відмітка "реєстрація продавцем" ?? вони тепер заморочуються в нумерації рядків. Ви номер рядка той же поставили, що в ПН? номера рядков правильные, было 3 позиции в НН, то же возвращаетсявід let_natali - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua