Поділіться секретом, як добитися позитивного результату? досвіду бракує для таких ситуаційвід Ejka - Бухгалтерська практика
Прочитала статтю і ДК КТ 42 - якщо інвестор-фізособа відступає свій майновий внесок іншому інвестору-фізособі - це обкладається ПДВ. В мене така була ситуація: засновано приватне підприємство - 2 учасники (генеральний директор, він же голова зборів) та директор. потім директор відмовився від своєї частки і став просто найманим працівником, а власником стала 1 особа. виходить на суму відмови відвід Ejka - Бухгалтерська практика
і я так себе оцінюю... але реальність зовсім не така - 2000. тому в процесі пошуку. а щодо моральної компенсації - то взагалі нереально (треба ж людині спочатку довести, що вона дурна )від Ejka - Бухгалтерська практика
А якщо повний робочий день, загальна система оподаткування, 7 чол і тупий директор?від Ejka - Бухгалтерська практика
в мене інше питання по ВВ : в який рядок декларації можна включити невраховані в минулому періоді ВВ? (не врахувались, щоб обєкт оподаткування не був відємним)???від Ejka - Бухгалтерська практика
leanto Автор рядків: > попросить перевозчика переделать договор и акт на > экспедиторские услуги. А якщо в ТТН залишиться в графі Автопідприємство назва експедитора? Я ще добавила графу водій - там фактичне пізвище водія, з яким договір у еспедитора.від Ejka - Бухгалтерська практика
Дякую за консультацію! Напишу в наказі - винести догану (наскільки я розумію - це просто негативна оцінка без наслідків)від Ejka - Бухгалтерська практика
А точніше? чим мотивувати?від Ejka - Бухгалтерська практика
Скажіть, будь ласка, чи має право підприємство накладати штрафні санкції на власного працівника за неналежне виконання роботи, які розміри цих санкцій допустимі, чим регулюються і як оформляються?від Ejka - Бухгалтерська практика
Наскільки я розумію, скільки зустрічала інформації, то ТТН потрібна для підтвердження транспортних витрат. Якщо ви такі вказуєте, то обовязково оформляти ТТН, щоб потім не виникло питань... В мене виникло суміжне питання: якщо транспортні послуги надає ФОП на єдиному податку, при заключенні договору надав лише свідоцтво про держреєстацію, договір було укладено як з перевізником, підписані акти вивід Ejka - Бухгалтерська практика
Якщо заповнюєш 16.1, то потрібен уточнюючий за серпень (якщо ПН серпнева)?від Ejka - Бухгалтерська практика
Я все ж таки не зрозуміла - потрібне уточнення, якщо ПН попадають в 16.1, чи ні?від Ejka - Бухгалтерська практика
Якщо включати старі ПН через додаток із вказанням номерів, то як проходить камеральна перевірка по додатку 5 по контрагентам? чи до кожної вказаної старої ПН потрібно робити уточнюючий за місяць її виписки? - то ж чокнутися, якщо сума мала - краще викинутивід Ejka - Бухгалтерська практика
Скажіть, плз, чи правильно я зрозуміла із прочитаного:щоб включити в декларацію за вересень серпневі ПН, їх потрібно проводити через 16.1? чи все-таки через додаток 5?від Ejka - Бухгалтерська практика
Розтлумачте, будь ласка, для непонятливих.... Якщо сума ПН менше 1 млн. грн, то цей реєстр ігнорувати?від Ejka - Бухгалтерська практика
В честь чого такий ажіотаж? в 1 С все є. Чи кінець кварталу?від Ejka - Бухгалтерська практика
Еще вопрос.... подпадает ли под пунк 4.5.3 б) "при перегляді цін, пов'язаних з гарантійними замінами товарів" возврат товара покупателем неплательщиком, если его не устроила цена или срок годности (молочная продукция)??від Ejka - Бухгалтерська практика
Перечитала все сообщения темы..... и запуталась еще больше: можно объяснить по конкретному примеру? Покупатель неплательщик возвращает товар - оплаты не было, нужно ли делать коректировку НДС? Аналогично, если оплата была, но зачисляется в счет аванса следующих поставок?від Ejka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua