сделайте положение о премировании обязательно. У нас есть положение про оплату труда к нему положение о годовом вознаграждении. Кол.договора у нас нет, но есть протокол о том что коллектив решил кол.договор не делать, т.у. у каждого сотрудника индивидуальный договор имеется. У меня было вознаграждение, но годовое. Оформляла приказ с обоснованием, расчет делала. Начисляли и выплачивали в деквід Olga_Di - Бухгалтерська практика
мы регистрируем по-старому, и мое мнение что отсебятина хуже, чем действовать по письму налоговой. никого к своей т.з. не призываю. надеюсь что отменят, думаю гарант может себя явить аки спаситель, чтобы бухгалтера стройной колоной за ПР пошли голосовать.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
и я такая жевід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Quotecvetochek2830 А чинність коли набрали????? что то совсем запутали? не набрали еще. внесли изменения в ПКУ изменений в форму НН нет, для этого есть три месяцавід Olga_Di - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Я так понимаю, что все ждут ответа, КУДА вписывать дату и номер ГТД, а налогововая вроде родила письмо, что это нужно будет начинать делать, когда выйдет новая форма самой налоговой накладной. Так? А вопрос ЧТО вписывать, если НН на аванс никого не интересует? Или я не дочитала? Цветик, из горящего конечно интересует куда все это добро вписать и вписывать ли вообще до выхода новой фовід Olga_Di - Бухгалтерська практика
QuoteНат Вот якобы № письма налоговиков. Лист ДПСУ від 21.08.2012р № 1272/0/71-12/15-3117. Типа об отсрочке указания данных ГТД-шек в НН но на сайте налоговой его нет. Говорят, что сервер их перегружен точно такой ответ только что получила позвонив по номеру 461-77-00.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
все кто в этой теме ждут когда же кто-то поделится этим письмом это пока еще только слухи, увывід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Quotewhy111 Все прочитал, ниче не понял) Чего теперя делать с єтими долбанными накладными? пока ничего не делать, ждать хоть каких-то официальных разъяснений. имхо.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
у меня еще был один вариант, пока отгрузок не оформлять, конечно со всеми так не получится, но с некоторыми очень даже может бытьвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
конечно помню про наше с Вами сотрудничество, дай Бог еще долгое Можем созвониться - поговорить , всегда приятно общаться с Вами и адекватными коллегами Просто я по существу то и не отвечу ничего, сама сижу и жду, что ж родят наши регуляторы.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
QuoteZhoraLoopatbIu Убедительная просьба!!! Ребята, кто читает этот форум и бухгалтер 911, и потом звонит и начинает в истерике биться, что бы мы переделывали налоговую, так, как кто то думает, или написал. Идите в сад, Вы уже надоели!!! Налоговую, если официально скажут где писать, будем писать. Если не устраивает, в додаток 8 относите, хотя не понятно как ВЫ укажите причину, так как даже официавід Olga_Di - Бухгалтерська практика
что за очередной бред. nikon, извините, ткните пальцем где там про формат даты в столбике 2? без точек формат даты в шапке пишетсявід Olga_Di - Бухгалтерська практика
из источника свалился только что письмо Хомутыннику отправила. Сижу и думаю мож поспешила, надо было внести предложение о внесении изменеий в пукт 201 дополнить подпунктом Ъ про отпечаток правого мизинца выписывающего в голографическом изображении, и чтоб бланки эти только в одной конторе купить можно было, вот где клондайквід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Quotecv НН их нельзя, это икона. Как все таки мы скудно жили до нихвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Quotepetrof УХХХХХ!!!!! вроде отменили ??від Olga_Di - Бухгалтерська практика
QuoteFyDD у меня еще вопрос возник: Неплательщик НДС возвращает мне импор.товар, если я в корр-ке не укажу ГТД -могут ведь придраться и не дать уменьшить НО ??? по идее могут. имхо. а Вы корректируете, если товар оплачен Вашим покупателем-неплательщиком?від Olga_Di - Бухгалтерська практика
деньги нужны в бюджет, поиздержались наши маленькие. Аппетиты то растут. Думаю они прекрасно понимают, что тот кто не работал из этой категории (и не только) работать не станут. А тот кто работать хочет - вегда найдет где. Ну а тех, кого брать не хотят (бывших заключенных например), так и не будут хотеть брать - значит штрафы, а это пополнение в бюджет. Если б они хотели проблему занятости решитвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Quotelet_natali QuoteМарусик [Но нервничать из-за номеров ГТД еще и дома-это явно перебор! А я тоже нервничаю дома из-за этого и не считаю, что это перебор Вы просто наверное очень молоденькая, если из-за такого нервничаете а в принципе, пусть это будут самые большие Ваши огорчения извините за оффтоп, умолкаювід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Quotecv зафлудили темку, перестаем ныть, у нас все хорошо, народ, вы че, впервой шоле. Главное чтоб все живы здоровы были, а работа то такое +1000 ! и это пройдет... переживем, но будем интуитивнее и профессиональнеевід Olga_Di - Бухгалтерська практика
? Как быть в связи с введением нового реквизита (дата и номер таможенной декларации) в налоговую накладную: ведь ее форма осталась неизменной? Действительно, Закон № 5083 дополнил перечень обязательных реквизитов налоговой накладной новым реквизитом «номер и дата таможенной декларации, по которой было осуществлено таможенное оформление товара, ввезенного на таможенную территорию в Украинувід Olga_Di - Бухгалтерська практика
QuoteМаришечка отож, теперь надо расписки с проверяющих брать, типа пришел без повреждений и ушел в таком же состоянии короче протокол принял-сдал тогда на предприятии должен быть штатный суд.мед.эксперт, а то мало ли что там у инспектора не обнаружили, потом доказывать что со зрением все хорошо и ты в доброй памяти находишься.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Quotenatali2011 Вероятнее всего, указание номера и даты таможенной декларации в налоговой накладной облегчит работникам ГНИ работу по проверке правильности определения поставщиком базы налогообложения. не согласна, ничего нельзя определить, пока не сделать проверку. Если импортер и продает товар по цене ниже входной, он доначисляет себе НО по ОЦ, и та вторая налоговая остается у него. А ее невід Olga_Di - Бухгалтерська практика
проблема одна - никаких официальных разъяснений.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
когда-то обсуждалось по-моему здесь на форуме, что если есть изменения от первоначального состояния, и это изменение происходит в Украине, то получается что кодов нет. У Вас что-то вроде производства получилось. Когда из разных деталей сделали что-то одно. Мое мнение, если можно доказать что Вы своими силами сделали из двух одно, сделали это здесь, у Вас все оформлено документально, т.е. фактвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Коллеги, спасибо еще раз!!! Мозги встали на место Всем удачи!від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Я числа условные писала, извините за дезу. А вообще у нас поток большой накладные и все с кодами, мы регистрируем день в день, максимум задержка в днях 2-3.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
QuoteSvetik а если вы не делаете отгрузку , то и не выписываете НДС? выписываем, платят же за конкретный товар, в данном случае так точно, по счету платили где есть вся номенклатура с ценой. QuoteМаришечкаэто если еще НН не зарегистрировали, то да такое можно провернуть)) а иначе-только через корректировку.. да все зарегистрировано, т.к. этот неприятный факт обнаружился через неделю.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Я относила в БУ на год, в налоговом тоже. для группы 5 НМА в графе "строк дії права користування" написано " відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки" На карточке с антивирусом указано, что она год действительна. Если не ошибаюсь, на последнем семинаре ДтКт, говорили что сроки для амортизации максимальные тогда, когда нельзя определить сроки в доквід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Маришечка, спасибо Svetik, а почему Вы считаете что не нужна была корректировка? Там же цена поменялась, а зависшая разница уже закроет расходку с совсем другой номенклатурой. Получилось бы что номенклатура и цена в расходных (обеих) не сходиться с номенклатурой и ценой в налоговых? или я что-то туплю.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Коллеги, у меня такая ситуация, все в одном периоде. 5.07. Пришла предоплата от покупателя 100000, в т.ч. НДС 16666,67. Выписала налоговую. Оформили реализацию. Выяснилось что не верно оформили цену на товар. 7.07 Сделали документальный возврат на 100000 грн., выписала кор-ку. 7.07 Заново оформили реализацию уже на меньшую стоимость 90000 грн. в т.ч. НДС 15000. Выписала налоговую на 90000.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua