если 1С - 8-ка, то при закрытии периода, уберите птички с пересчета валюты, оставьте их только в третьем месяце кварала, и все посчитается верно. Как в 7-ке не скажу, давно в ней не работалавід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Поднимаю тему "На манеже все те же...." Люди, помогите разобраться в налоговом учете стандартный случай: повредили авто, страховая составила акт, в заяве указали что страховое возмещение просим перечислить на СТО, получили от СТО акт в/р, от страховой акт про страх.случай. Перечитала все что смогла нарыть, два уважаемых источника по разному консультируют: первый источник. по пвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Leda, может поможет вам чем-то... Документ 509-12, чинний, остання версія - Редакція від 06.08.2011, підстава 3609-17 З А К О Н У К Р А Ї Н И Про державну податкову службу в Україні Стаття 4. Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавід Olga_Di - Бухгалтерська практика
инструкцию отправила на попрошайку. по коду не подскажу у меня не компьютерывід Olga_Di - Бухгалтерська практика
я требую витяг у СПД ФЛ, чтобы не было проблем у меня при проверке пенсионного фонда.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
У нас НН выписывают и подписывают менеджеры, у них у каждого есть ключ, и они же регистрируют в медке. Мы так сразу сделали, чтобы у наших покупателей не было проблем в случае новых придумок проверяющих.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Если кому-то будет интересно, отправила на попрошайку статью из Лиги по поводу питевой воды.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
reo, а почему копии, они же оригиналы обычно берут? Уменя выемка была по решению суда, так все оригинальное забрали....від Olga_Di - Бухгалтерська практика
сама читала конечно, причем до конца в любом случае ни кого ни к чему не призываю, человек волен сам принимать решениявід Olga_Di - Бухгалтерська практика
не знаю как в России, но у нас такое быловід Olga_Di - Бухгалтерська практика
reo, извините что в этой теме marlboro для Вас Смена бухгалтера на предприятии Нормативная база • Закон о бухучете – Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.99 г. № 996-XIV. Общие положения Главный бухгалтер, как и любой другой работник предприятия, имеет право уволиться по различным причинам и в соответствии с законодательными норвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Quotemarlboro QuoteOlga_Diпри смене главбуха должны были передаваться дела по актамніхто нікому нічого не винен доки за 2008 рік мали зберігатися 3 роки, а це 09,10,11. в даному разі автор мав право їх знищити период не проверен, уничтожать нельзя, если не права дайте ссылочку где указано что можно их уничтожить? а по правилам дела между главными бухгалтерами должны все таки передаваться, провід Olga_Di - Бухгалтерська практика
а если в кол.договоре это затраты на охрану труда? или вода для клиентов действующих, потенциальных и тд., чтобы им чаи и кофе готовить? хотя у себя я тоже в затраты не включаю, цена вопроса у меня мизерная, особо затраты не увеличит, в любом случае не думаю что все так категорично, могут быть варианты и с затратами.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
я про передачу дел к тому написала, что по мнению налоговиков в любом случае ваш проблем.... к сожалению, и какую тут отмазку придумать можно....? а сказать им что вы не готовы прямо сейчас выдать их, сослаться на то, что они хранятся в другом помещении например? а в это время юр.консультацию получить может кто-то более опытный и грамотный вам что-то посоветут.... удачи вам и малой кровивід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Quotemalinka Нет а почему нет? а если она для хоз.целей преобретается, например? Оля, для чего воду покупаете?від Olga_Di - Бухгалтерська практика
нда, ситуевина. имхо, по идее, при смене главбуха должны были передаваться дела по актам, если не оказалось каких-то доков, все это нужно было фиксировать, находить виновных, потом восстанавливать, делать дубликаты..... в любом случае вам документы прямо сейчас выдать нужно? у вас же должны быть сколько то дней на сбор всего этого добра? проконсультируетесь у юристов как с малой кровью выйтивід Olga_Di - Бухгалтерська практика
а сколько по законодательству такие доки должны хранится? по идее если у вас была проверка за тот период, и это не кадровая документация, может их можно было уничтожить?від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Quotesampo Olga_Di Спасибо, огромное!!! не за что, лишь бы во благовід Olga_Di - Бухгалтерська практика
нет не возмещают, потому что я прошу не на расчетный счет а в счет уменьшения налоговых обязательств (строка 23,2)від Olga_Di - Бухгалтерська практика
никак, там же 0,00, только в додатке 1 ее видновід Olga_Di - Бухгалтерська практика
24 строки у меня нет, вся разница в 23.2 в додатке 2 у меня заполнены графа 3 и 4, в графе 5 прочерки в додатке 3 у меня заполнены все строки 1,2 и 3від Olga_Di - Бухгалтерська практика
я так делаю и в додатке 1 и в реестре фиксирую эти документы, но они с нулевым значением.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
я выписываю налоговую накладную на разницу с кодом 01. по прибыли: если это реклама, и все оформлено красиво, в доход не ставлю. Если это просто продажа ниже с/с - включаю в доход разницу между с/с и ценой продаживід Olga_Di - Бухгалтерська практика
если там хранятся товары, которые вы продаете - сбыт. Вы можете создать приказ по предприятию, что до использования объекта в производственных целях, используем его в целях для сбыта и тд и тп. я бы так сделала, если ничего больше не смущает.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
отнесите в зависимости от того для чего предполагается этот объект: если офис - в администртивные, если склад - на сбыт и тд. в конце концов если не знаете где этот объект будет участвовать, отнесите на 94 имхо.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Aleksa_, спасибо за помощь, даже и не подумала перезвонить в статистику. Они также ответили, если не будете корректировать годовой баланс, напишите объяснительную записку.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
To sampo я делаю так когда образовалась строка 20,2 в отчетном периоде, в следующем отношу эту сумму в 21.1 если не хватает покрыть прошлый минус строкой 18, разницу переношу в 22 и 23,2, соответственно заполняю додаток 2 и 3 мы тоже импортеры, была проверка, все прошло нормально,т.к. этот минус из-за НДС уплаченного на таможне.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
А если начислить резервный фонд в конце этого года за прошлый? В любом случае ошибка и так и так, но хоть на протяжении года все будет верно? Как думаете?від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Коллеги, помогите плиззз, не проходите мимо... по Уставу я должна создать резервный капитал если есть прибыль. скажу честно профтыкала, потому проводку на 43 сделала в этом году в феврале, датой когда сдала баланс. теперь делаю квартал, сравниваю 350 строку с фин.результатом в итоге: баланс 350 строка на начало +46 на конец -3 фин.рез. -47 если сопоставить 46-47 = -1 рвет на сумму созданнвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua