QuoteАльонка ИМХО, но я плату за банковские гарантии отношу сразу на расходы- в НК ничего про это не написано, а такая плата- это стоимость услуги полученной. Не думаю, что потребление этой услуги нужно сопоставлять со сроком действия самой гарантии- ведь без наличия гарантии вы не сможете участвовать в тендере. справочно- разбиваю только подписку и страховки, Альонка, а Вы в расходы беретевід solotaty - Бухгалтерська практика
нам головное предприятие давало письмо,где указывало сумму пополнения оборотных средств. В платежке мы так и писали: пополнение оборотных средств,согласно письма № дата , Без НДС.від solotaty - Бухгалтерська практика
Может кому пригодиться. Сегодня методом проб и ошибок сдала 3 уточненки за 2010г. (у меня была ошибка в ИНН контрагента) Уточняющий расчет подавала как самостійний документ за 10.2011г.,но уточняющий указывала 04.2010 (Если набираете в 1С (у меня 7.70.288) тогда в самом конце таблицы обязательно должен стоять СТАН звіту 1. Уточняющий у меня ПУСТОЙ так как ошибка только в ИНН. Уточнвід solotaty - Звітність
Quotevaleribuh зайдите в 6 додаток и руками забейте фио (вы наверное экспортируете из 1 с и потом втягиваете в бест звит ? ) я делаю так в бесте есть справочник сотрудников там забиваю фио и потом уже по ИНН меняю фио после экспорта да именно так и делаю,сейчас попробуювід solotaty - Про все комп'ютерне, крім 1С
ewro ,спасибо. Но НЕТ ТАМ у меня неукраинских букв ,например из рядка 1 и 2 . Алєксєєв Анатолій Іванович Боєв Сергій Дмитрович и т.д. Но он мне выдает такую ошибку по всем сотрудникам,(даже если на русском и украинском одинаковые буквы) Ведь в предыдущих месяцах все было в порядке и я не меняла ФИО в справочнике Может в чем то еще дело?від solotaty - Про все комп'ютерне, крім 1С
Все время отправляла отчет по ЕСВ ч\з Бест,предварительно загрузив его из 1С все было хорошо до сегодня При загрузке в Бест выдает Імпорт скасовано Таблиця 6, Рядок 1 : Поле "LN", в тексті "Lы¦ъё¦¦т" присутні неукраїнські літери 'L' 0x4c. Таблиця 6, Рядок 1 : Поле "NM", в тексті "LэрЄюы¦щ" присутні неукраїнські літери 'L' 0x4c.від solotaty - Про все комп'ютерне, крім 1С
Спасибо. Подскажите, а в новом УР где отображать показатели строк 08 и 16 декларации за 2010 . Я что-то не нахожу им там меставід solotaty - Звітність
Я правильно понимаю,что если неверно указан ИНН контрагета (в нескольких периодах в Деке по НДС за 2010г. ) ,тогда 1. Подаю несколько уточняющих расчетов уже октябрем 2011 за каждый период отдельно. Необходимо подать пустой или нужно продублировать строки с декларации в колонку 4 и в колонку 5,в итоге все-равно будет ноль ? 2. Вместе с УР подаю уточняющий Додаток 5,только по непвід solotaty - Звітність
у меня Демо версия Беста,обновила до 9.07.02. В июле я забыла в додатке 5 указато,что сотрудник уволился.Сейчас можно подать дополнительный додаток 5 + ярлык за 07.2011. Но в программе СТВОРИТИ ДОДАТКОВУ неактиво. Это для Демо версии или у всех? Кому несложно,посмотрите,пож-ста.від solotaty - Звітність
Спасибо,за помощь. Индосамент (передаточная надпись) на векселе в моем случае при передаче пр-ю "А" будет "платити наказу Пр-ю "А" дата,роспись и печать ?від solotaty - Бухгалтерська практика
спасибо,отправила в личкувід solotaty - Бухгалтерська практика
к сожалению, с векселями ранее не сталкивалась. Ситуация в следующем 1. Мы предприятие "М" приобрели продукцию у предприятия "А" , но не оплатили, т.о. имеется Кт задолженность в сумме 100тыс. 2. Предприятие "А" выдало простой вексель предприятию "Б" на 100тыс.(не знаю за что). 3. Теперь предприятие "Б" по договору передает нам этот вевід solotaty - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Установила 288 релиз. Бух амортизация стала равняться налоговой. 131=Н131. Молодцы. Но не заполняется додаток СВ. Вообще. Все остальные - с горем по полам, а СВ - пустой совершенно. У меня не равны. Цветик,так Вы приняли решение в БУ считать от остаточной стоимости? СВ у меня подтянуло только себестоимость реализованных покупных запасов.від solotaty - 1С daily
компенсацию рассчитываете исходя из оклада действующего на момент увольнения (29.07.2011г)від solotaty - Бухгалтерська практика
Свет-Лана, может быть от №560 от 11.05.2011, другого в Лиге не нашла КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 травня 2011 р. N 560 Київ Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України Відповідно до частини другої статті 31 Закону України "Про регулюввід solotaty - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Да, матсоставляющая пойдет в расходы. Quoteамортизация,аренда, з\плата - я так понимаю это все теперь нужно списать за счет прибыли А это уже было включено в валовые расходы до 1 апреля 2011 г., поэтому "за счет прибыли" ничего никуда не списывается. Спасибо, уточню при формировании калькуляции я списываю остатки по 23 счету - амортизация,аренда, з\плата. Новід solotaty - Бухгалтерська практика
можно ли после 01.04.2011 взять в расходы то что осталось по 23 счету в разрезе мат.составляющей как незавер. производство В К1/1 они участвовали в 1 квартале 2011г. Еще остались отстатки по 23 на 01.04.2011 амортизация,аренда, з\плата - я так понимаю это все теперь нужно списать за счет прибыли?від solotaty - Бухгалтерська практика
Цветик, Ольга-Ди проясните,совсем теперь ничего не пойму Например, Ну пусть будет , забор ранее в БУ применялся налоговый метод В БУ первоначальная 4685 износ 935,11 остаточная 3749,89 срок использования 180 месяцев ( стоит в карточке ОС) амортизация 4685/180=26,03 В НУ первоначальная будет 3749,89 осталось использовать 1від solotaty - 1С daily
Вопрос снимаю, разобралась.від solotaty - 1С daily
QuoteOlga_Di QuoteЦветик Quotepepe Рекомендую посмотреть статьи по ОС - это для всех. Ничего не поняла. Это какая-то доработка к программе или что? И скачать не даёт, просит регистрацию. ага я зарегистрировалась и скачала, думала там статьи, но куда ее эту программу. pepe, спасибо за ссылку У меня файл, заполнить,выбираю "ОсновныеСредства2011_3.ert" выдает таблицу и пишетвід solotaty - 1С daily
Бухгалтерский учет для Украины (7.70.287) При проведении документа фин.результаты "закрытие общепроизводственных затрат" зарплату и начисления закрывает Дт901 Кт 91, амортизацию Дт 23 КТ 91. Получается что с 91 одно идет на 901 ,а другое на 23 ... Я так понимаю,что все должно идти или на 901 или на 23 .подскажите, где что исправить?від solotaty - 1С daily
Проверила еще раз. у меня программа считает так например, начислена в бух учете амортизация 100,00 в налоговом учете 120,00 23 131 120 ( берет амотриз с НУ) 791 131 -20 (разница м\у БУ и НУ) Получается суммы с минусом по 791 счету формирует только как разница амортизаций по 23 счету.від solotaty - 1С daily
QuoteЦветик Теперь возникает вопрос: в в счета закрытия должен закрываться какой учёт? Налоговый или бухгалтерский? У меня в 23 счёте закрывается налоговая амортизация, а в 92 - бухгалтерская. В соседней теме уже спрашивала: или это я напартачила, или программа? А у Вас как? У меня тоже самое на 23 счет идет амортизация с налогового учета а на 92 и 91 тянет бухгалтерскую амортизацию..від solotaty - 1С daily
QuoteЦветик QuoteЦветик Quotesolotaty Цветик,не пойму откуда у Вас взялось 472,55грн в налоговом учете? Вот сейчас сама себя перечитала и тоже не пойму откуда 472.55? Завтра на работе посмотрю. Оказалось, что не туда глянула, когда писала про износ. Начальная и остаточная правильные. а по 791 у Вас тоже с минусом получается? не пойму это так должно быть или нужно операцией убирвід solotaty - 1С daily
Цветик [ Відповісти приватно ] Re: Вышли новые обновления для 1С 7.7А я, кажется поняла, как программа начисляет износ. Если сформировать ведомость по 131 счёту, то износ за месяц = начальной стоимости, поделеной на количество месяцев, проставленных в карточке ОС. Корректировка нужна именно для того, чтобы это количество месяцев подогнать под учёт. ЧТобы оно было не меньше, чем в НКУ и, если ествід solotaty - 1С daily
Спасибо,все получилось.від solotaty - 1С daily
QuoteNatali27 1С сравнивает остаточную в налоговом учете на 01.01.2011 с остаточной в бух учете на 01.04.11 , то есть амортизацию ЗА 1-Й КВАРТАЛ НЕ УЧИТЫВАЕТ! Может, как вариант сумму амортизации ввести проводкой 31.03.2011?? 31.03.2011 уже не получиться,а если 01.04.2011 будет ли правильно считатьвід solotaty - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua