Михаил Автор рядків: ------------------------------------------------------- > и еще пацелуев нету почему то "kiss" Это, чтобы не халявили, а целовались по-настоящему.від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
151 - это капстроительство. 152 - приобретение. Исправленому верить.від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
ксюша 758, привет! Дт151 (152 - оборудование требующее монтажа) Кт631 - приобретение Дт104 Кт151(152) - зачислено на баланс, оформляется Приказ о вводе в эксплуатацию, Акт по форме ОЗ-1 (в 1С8 - есть) Амортизация в бухучете со следующего месяца, в НУ - со следующего квартала после ввода в эксплутацию. Автокран - 2 группа ОС, 104 счет. НУ - нет ВР НДС - НК отображаем, в 1С в Регистравід Parasol`ka - Бухгалтерська практика
В 1С 8.1 (не знаю как 7-ка) начисляется разными ведомостями, но формируется для печати один документ за МЕСЯЦ, правда, в нём отмечено сколько выплачено в текущем месяце.від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
Думала за транспортную перевозку товара на склад, так нужна фирма с лицензией (ПРАВИЛЬНО Я ДУМАЮ?) С лицензией и транспортом на балансе. Ищите. Вам нужны расходы. Может быть аренда помещения.від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
Ну, я захожу в эту тему через Бухгалтерский. И таки да, прыгающие смайлы на Бухгалтерском. А разговоры как на Бензиновом. Щас нас погонят. Отмодерируют, я надеюсь.від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
А мы где? На Бензиновом?від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
Исправилась. Без опечтаки, без смайлика в заголовке поста. Практически Мэри Поппинс.від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
Злоупотребляете, однако.від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
Инвалидам 1 и 2 группы устанавливается 6-ти часовой рабочий день (36 часов в неделю) п. 6 постановление Советов Министров СССР от 14.09.1973 №674 За полностью отработанное сокращенное рабочее время работнику выплачивается полная тарифная ставка (оклад).від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
Если неполный день, то зарплата остается как за 8-ми часовой, а если сокращенный, тогда пропорционально. Только наоборот.від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
Взаимозачету могут предшествовать акты сверок, но по акту сверки никто задолженность не списывает. Составляется дополнительный акт взаимозачета, мол, такая у вас такая задоложенность, у нас такая, давайте делать следующие проводки. Печать . Подпись.від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
Если есть уборщица в штатном расписании - можно. Можно подстраховаться приказом: производить уборку помещений моющими средствами.від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
НН - на головную организацию, Акт - на имя филиала. На практике часто встречается названия и юр.адреса через дробь: головное предприятие/филиалвід Parasol`ka - Бухгалтерська практика
Лу-Лу А что вы по сути экономите? Кроме как откровенно нарушаете.від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
Лу-Лу То есть вас не смущают слова: Договор подряда нельзя заключать, когда работа носит постоянный характер 2-3 месяца подряда - и уже готов постоянный характер.від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
В смысле указать что помощь беспроцентная. Иначе по умолчанию - с процентами.від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
pepe Червоне яблучко вам дуже личить "Платежки, например отказывались формироваться. " - проводятся, если не заполнен счет авансов или поставьте 361 ил 631 счет. Протестировала ваше предложение. Не понравилась красная линия - режет глаз. И самое главное - в приниципе от авансов не спасает. Всё равно же делает проводку ДТ631(аванс) А потом при поступлении Дт631 Кт631 - оборотвід Parasol`ka - 1С daily
Бука, у ФОПа на общей системe з/п наемных рабочих со всеми начислениями на ФОТ и отчислениями из з/п, при этом з/п и начисления на ФОT - затраты. Далее его чистый доход облагается 33,2% ПФ и 15% НДФЛ (см. ответет Kisulya)від Parasol`ka - Бухгалтерська практика
С вашего разрешения тоже послушаю ответы. У моих соседей те же вопросы Пока эксперты не спешат, поделюсь своими соображениями. Как я поняла из консультаций: Затраты считаются затратами у ЧП-шника, когда они и начислены и оплачены (2 события) + они должны быть не просто затратами, а затратами связанными с полученными доходами. Замечу, не прибыль, а чистый доход 4 пункт - верно. С првід Parasol`ka - Бухгалтерська практика
Я помучаю программу на работе и отвечу конкретней. Платежки, например отказывались формироваться.від Parasol`ka - 1С daily
Разрешите потупить. Зарплата выплачивается дважды в месяц. Аванс - в Зарплате к выплате - формируются платежки с сумами взносов и налогов в соответтвии с авнасом. Как сформировать эти платёжки при выплате очередной выплаты, уже с учётом выплаченных сумм?від Parasol`ka - 1С daily
pepe Спасибо за инфувід Parasol`ka - 1С daily
pepe И всё? Не получалось :no:від Parasol`ka - 1С daily
pepe Неужели отпускные (больничные) не только начислить, но и рассчитать можно? Вау!від Parasol`ka - 1С daily
Скажите, а вы разобрались с причиной образования хвостиков? Предполагаю, это фокус первого события "аванса". И вас ещё приятно удивят "обороты", после зачтения аванса. Кстати, на каком счете вы их ведете на 631 361 или 3771 и 6811 соответственно? Если это оно, тогда ответ очевиден, перепроводить необходимо каждый раз, когда банк разносится первым и засчитывается как первоевід Parasol`ka - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua