Поскольку сия тема была мне ранее очень близка (сейчас менее) ...хочу уточнить вопрос налогообложения ндс у ныне практикующих бухгалтеров эксп. компаний. Узагальннючу консультацію від гнау читала...но
Экспедиция по тер. Украины
Есть клиент - плательщик НДС, есть экспедитор - плательщик НДС, и для организации и выполнения перевозк по Украине он привлек, допустим, СПД-ФО - неплательщика НДС. При перевыставлении счета клиенту, я так понимаю, 20% с экспедиционного вознаграждения (1 строчка...я сильно детализирую..), и самое интересное - 2 - я строчка - собственно услуги по тер. Укр. без НДС (т.к. перевозчик неплательщик ндс...и вроде как такая мысль читается в узагаль. конс. от гнау)....либо 2-я строчка и облагаем НДС (т.к экспедитор, хоть и купил безНДС-ные суммы, но будучи плательщиком НДС обязан перевыставить транзитную сумму с НДС....конечно, в данном случае, он заплпатит НДС за счет своего вознаграждения+ в НКУ по посредническим договорам чего-то такое прописано ...)....Как думаете, как правильно. А то при первом варианте, получается, что клиент имеет НК только на эксп. вознагр., а вся перевозка без НДС.....а второй вариант не подтвержден мнением гнау, а оно это изменчивое мнение портит налоговую жизнь нам....
Спасибо за отклики.