любаша Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Получила документы за сентябрь 08г. Товар.
> Проплаты по нему не было. В НДС и прибыли по
> пункту 5.9 не учитывался. Что если я поставлю на
> накладной "получено 12.11.08г." и оприходую
> сегодняшним? Или уточненку по прибыли сдавать
> надо?
ви вважаєте правильно. Тобто приходуєте 12.11.08 і все. На мою думку відображати такі речі як помилки минулих періодів не варто, тому що це не помилка. Якби ви відобразили у вересні, то цей товар зробив би вам приріст, разом нуль. А так відображаєте вартість у 04.1 та показуєте вже у деці за 11 місяців. У деці з ПДВ за листопад треба вказати реальнй період виписки податковї накладної, тобто 09.2008