Не правильно указали ИНН поставщика в корректировках на "минус", хочу исправить.Исходя из разъяснения налоговой следует:
".....якщо така помилка не вплинула на вартісні показники податкової декларації з ПДВ, то виправлення помилок у Розрахунку коригування сум ПДВ проводиться способом коригування.
Наприклад, для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номеру отримувача/постачальника в уточнюючому Розрахунку коригування сум ПДВ:
1) повторюється помилковий запис індивідуального податкового номера, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком "–" (тобто сторнуються);
2) вказується правильний запис по операції з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники);
3) вказується нульова сума у підсумковому рядку "Усього: рядки 8.1 та 8.1.1 (+ чи -)".
А как это на практике выглядит? МИНУС на не правильный ИНН (хотя реально приложение и было уже с минусом) и минус на правильный ИНН? Как-то не очень красивенько получается. Помогите советом пожалуйста!!!