В 1С по одному контрагенту числится дебетовый и кредитовый остаток по ссч. 644 по разным договорам, что соответствует предоплате и поставке товара с последующей оплатой. Должны ли эти суммы сворачиваться в отчетности?
Да, отсроченный НК и без налоговой накладной. При этом Дт 644 идет в "Прочие оборотные активы", а Кт в "Прочие текущие обязательства". Смущает, что Д-т сложился по контрагентам, а не договорам
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.