Подскажите плиз, товар был продан за наличку и теперь висит на 281 счете. как правильно его списать в 1С, на какой счет списания и какая статья затрат должны быть
Згоден з Алексою. Якщо ж продали за "чорний нал", то Дт947 Кт28 за наслідками інвентаризації (!!!), без права на витрати і з донарахуванням ПЗ по ПДВ, якщо користувались кредитом
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- "В течении длительного времени повторяем монотонные движения..."
а можно товары с помощью документа "премещения товаров" поставить на 209 и списать тогда? товары эти например стикеры,конверты,значки,наклейки,полотенце.....
Можно, но по-моему, тогда уже уместнее 22, Посмотрите на сумму, не вызовет ли это вопросов и не забудьте учесть эту сумму 1 раз в деке по прибыли. А то можно с разгона и к-т 281 туда отправить и к-т 209 (22)
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.