Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Подскажите по переплате от заказчика

Відправлено користувачем Лимуррка 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Как побезболезнее поступить в ситуации. Зависла частичная проплата от заказчика по счету, который позже был изменен в сторону уменьшения суммы. В результате получился аванс по непонятно чему ( я про номенклатуру). Заказчик постоянный. Работаем с ним и дальше, но других счетов в том периоде, по которым он должен платить нет. Вернее есть один уже отгруженный, но не оплаченный счет, но по нему все события показаны по отгрузке , а очень не хотелось бы трогать деку по НДС.
Вопрос - как скорректировать формулировку в платежке и в налоговых накладных, если события прошли в прошлом периоде? Могу ли я в них ссылаться на будующий счет ?
Понимаю, что абсурд smiling smiley
Спасибо

потрібно було робити коригування податкової накладної (додаток №2) з приводу зменшення ціни.
Сашко, так цены не умеьшались, убрали с поставки одну позицию и то частично.



у такому випадку теж саме, але з приводу коригування кількості...
Сашко , дело в том, что по этому счету было несколько частичных оплат и одна отгрузка. И только по одной часте одной из проплаты идет сейчас речь. Как ее переоформить на счет, который будет выписан и оплачен в будующем?

На пальцах это выглядит так:

Оплатили 5
Отгрузили на 10
Доплатили 5,5

И больше отгрузок по этому счетку не будет.
Как теперь оформить накладную на 0,5 излишне уплаченных ?

Выписать НН на предоплату и написать письмо с просьбой зачестьэти 0,5 в счет будущих платежей

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Юля, разве в накладной такая формулировка в налоговой катит?


С ув.

поставте будь-яку номенклатуру, потім при наступному відвантаженні відкорегуєте: додаток №2 мінус, нова податкова - плюс...
нет, конечно smiling smiley А что, у вас ни разу не выписывали НН на предоплату?

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Почему не выписывали, выписывали. Но обычно заказчик платит на основании ему выставленного счета, а тут оплошали, лажанулись тобиш, вот и вылезли по сути копейти, но что с ними поделать, как правильно это хрень в фантик вложить ?
Будет ли огромной ошибкой , если в налдоговой от апреля будет фигурировать счет от июня?

С ув.

То есть?
Что написать в письме на корректировку формулдировки в платежке, а гланое, в самой налоговой?



С ув.

Пусть напишут письмо на возврат этих копеек а потом правильно платят...
Выпиши им нн на сумму с переплатой и верните деньгии и корректировку наваяйте...... Или им не хочется морочиться с письмами и возвратами?
Ванилька, рада тебя видеть smiling smiley

Какой возврат, поезд ушел, все в позапрошлом периоде. Корректировать из-за 370,00 деку ... бррр, не хацю! Мне самой интереснее перебросить на другой пусть и будующий счет. Вот и спрашиваю, прокатит?

С ув.

Лимуррка Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Будет ли огромной ошибкой , если в налдоговой от
> апреля будет фигурировать счет от июня?
>
> С ув.


це, вибачте, фігня якась. порушення документообігу. випишіть рахунок датою податкової, якщо до нього прив'язуєтесь...
Да, Сашко, наверное это самое простое.
Спасибо.


С ув.

Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00046199999999996