Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Продажа без НДС-го товара ниже себестоимости

Відправлено користувачем alexsa 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Подскажите, если мы согласно
п. 39.15 НКУ У разі відхилення договірних цін у податковому обліку
платника податків у бік збільшення або зменшення від звичайних цін
менше ніж на 20 відсотків, таке відхилення не може бути підставою
для визначення (нарахування) податкового зобов'язання, коригування
від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників
податкової звітності.
продали товар на 10% ниже себестоимости, то нам не донажислят ВД???
этот пункт действует с 01.01.13..правильно?
верно понял, хотите продать товар дешевле, чем купили?


кто то сталкивался с продажей ниже приобретения ( не брак, не уценка, не порча), последствия????
с 1 января 2013 года если хотите продавать ниже обычной цены ( в рамках 20%) делайте условную продажу и доначисляйте налоговую прибыль , а до вступления в силу п. 39.15 НКУ этого делать не обязательно было, хотя многие делали.
Доначислять прибыль?? Даже если мы не переходим 20%, что то я тогда не поняла этого пункта, там же написано :
не може бути підставою
для визначення (нарахування) податкового зобов'язання, коригування
від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників
податкової звітності.
всё таки, кто то продаёт ниже цены приобретения??? доначисляете себе???
Quote
alexsa
всё таки, кто то продаёт ниже цены приобретения??? доначисляете себе???

Я доначисляю.
Подскажите пожалуйста!
Купили товар в декабре 2012г в суме 500 грн и продали в декабре 2012 в суме 600 грн. Первое событие реализация.
Но деньги от продажи не платили, так как не понравилось качество товара, и сказали что уменшайтесь в цене. Пришлось уменшится и уже в мае 2013г. была зделана коректировка до НН за декабрь.Выходя с этого проданый товар получился по цене ниже купленого.
Вопрос! Нужно ли доначислять НО в мае на разницу 200 грн (например купили по 500 , а в итоге продали по 300) ? И надо ли регистрировать такую накладную в реэстре? Если НДС не превышает 10 тис грн.?

спасибо.
Quote
meraba2006
Подскажите пожалуйста!
Купили товар в декабре 2012г в суме 500 грн и продали в декабре 2012 в суме 600 грн. Первое событие реализация.
Но деньги от продажи не платили, так как не понравилось качество товара, и сказали что уменшайтесь в цене. Пришлось уменшится и уже в мае 2013г. была зделана коректировка до НН за декабрь.Выходя с этого проданый товар получился по цене ниже купленого.
Вопрос! Нужно ли доначислять НО в мае на разницу 200 грн (например купили по 500 , а в итоге продали по 300) ? И надо ли регистрировать такую накладную в реэстре? Если НДС не превышает 10 тис грн.?

спасибо.

имхо, вам надо было доначислить себе НО в мае
НН, которая не выдается покупателю в ЕРНН не регистрируется

Quote
alexsa
Доначислять прибыль?? Даже если мы не переходим 20%, что то я тогда не поняла этого пункта, там же написано :
не може бути підставою
для визначення (нарахування) податкового зобов'язання, коригування
від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників
податкової звітності.

Я з Вами повністю згідна!!! Я так як і Ви розумію даний пункт!

В нас ситуація була трохи "специфічна". В грудні ще 2012 року ДПІ зацікавилась нашими цінами реалізації: вони вирахували що при придбанні товару з 20% ПДВ ціна реалізації товару на експорт з 0% ПДВ є нижчою. Звернулися до нас з листом про обгрунтування цін реалізації і вказали що ми мали би виписувати накладні (донараховувати собі ПЗ). Ну ми і обгрунтували >grinning smiley< (зіслались на пункт закону про ПнП аналогічний п.39.15 НКУ (оскільки він ще не був чинний) про межу в 20%; на важку економічну ситуацію, та неможливість пробитися на іноземні ринки збуту, конкуренцію; на те що ми не продаємо товар нижче собівартості (якщо відкинути ПДВ); і на те що навіть якщо донарахують ПЗ, то всерівно по 0% ставці ПДВ (так як 100% експорт).
Незнаю який аргумент на них подіяв найбільше, але більше це питання ДПІ не піднімалось...
Спасибо, а как быть с прибылью, нужно также доначислить доход?
На линии налоговой консультации ответа нет.

Спасибо.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00052000000000002