Кто сталкивался?? если завозить выставочный экземпляр. соответственно - бесплатный. как отразить в учете? какие подводные камни? я не могу понять, если таможенная пошлина и НДС платиться с фирмы, как же потом закрывать все? или когда я оприходую этот экземпляр выставочный, я сразу становлюсь должна иностранной фирме? ну вот подскажите, пожалуйста
При таких налогах дышать удается только через дыры в законах (с)
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.