Вообщем, правдами и неправдами нашла!!!!!! Напишу, может кому пригодится
1) Если подавался УР по НДС, то при подаче декларации в отчетном периоде, нужно в реестре указать ВСЕ налоговые накладные из УР, с "-" и "+", с пометкой Вид документа - ПНУ (обычные налоговые стоят с пометкой ПН) и галочкой в колонке "УточРозш"
2) Чтобы суммы по ранее сданой уточненки отразились в строке "з них включено до уточнюючих розрахунків", нужно в Медке зайти в Правку - Включено до уточнюючих розрахункив и выбрать строки, которые нужно, номера граф с печатной формы реестра
3) В самой Деке ничего не нужно указывать
Ну как-то так, Если что не правильно, жду комментариев