Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Придбання у неплатника ПДВ

Відправлено користувачем torgmax 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 2    Сторінки: Попередні12
БОПН, ставится только если бы Вы покупали у плательщика НДС, определенную улсугу, на которую бы Вам не дали налоговой, а если дали, но без НДС, то тогда ПНП
Quote
RAT
ссылка в реестре и деке на операции, которые являются или не являются облагаемыми - это ссылка не на их операции, а ваши.
если вы будете покупать что-то с НДС, но это будет использоваться и в облагаемых и необлагаемых операциях у вас, на вашем предприятии, то тогда в реестре появятся цифры в 11 и 12 графах. если вы купите что-то с НДС, но не будете это использовать в хоздеятельности, то будут заполнены графы 13 и 14. в общем случае ваши НДСные и безНДСные покупки все равно попадут в графы 9 и 10

СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
Кто-то сталкивался с отражением услуг по аренде у физ. лица не предпринимателя в реестре НН. Как их правильно отобразить? Какие суммы где писать? Если к примеру у нас оренда 500 грн в месяц, в т.ч. НДФЛ - 75 грн.


Quote
RAT
ссылка в реестре и деке на операции, которые являются или не являются облагаемыми - это ссылка не на их операции, а ваши.
если вы будете покупать что-то с НДС, но это будет использоваться и в облагаемых и необлагаемых операциях у вас, на вашем предприятии, то тогда в реестре появятся цифры в 11 и 12 графах. если вы купите что-то с НДС, но не будете это использовать в хоздеятельности, то будут заполнены графы 13 и 14. в общем случае ваши НДСные и безНДСные покупки все равно попадут в графы 9 и 10

виходить якщо, наприклад, придбаний чай з ПДВ, який не використовується у господарській діяльності, то його вартість відображати у графі 13 без ПДВ та 14 суму ПДВ?
і таке іще питання:
1)якщо придбаний товар по чеку використовується і в господарській діяльності і не використовується в ній, то як відобразити такі суми у реєстрі? думаю, що у гр.9 і 10 окремим рядком відобразити товар для господарської діяльності, а в окремому рядку у гр.13 і 14 - товари не для гос.д. відповідно із зазначенням сум пдв та без ПДВ
2) оплата послуг зв'язку - як показати внески у ПФ, які включені у суму оплати і відображені у под.н.?
і у який рядок декрації потрапить сума відображена у гр. 13 і 14?
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 Про податок на додану вартість

Відповідно до пункту 201.111 статті 201 розділу V Кодексу, починаючи з 1 січня 2015 року, платник податку повинен вести реєстр документів, зазначених у підпунктах “а” – “в” пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу. Оскільки наказ Міністерства доходів і зборів України від 22.09.2014 № 958 “Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.10.2014 за № 1228/26005, залишається чинним, платники податку можуть за власним бажанням обліковувати зазначені документи, використовуючи форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.
При цьому, як Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, який платником податку ведеться за власним бажанням, так і реєстр документів, зазначених у підпунктах “а” – “в” пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, якщо такий реєстр ведеться платником окремо від Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, до контролюючого органу, починаючи із звітності за січень 2015 року, не подається.
главное. что вовремя...........все через ж.........
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 2    Сторінки: Попередні12
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00115