Подскажите, пожалуйста. Впервые здаю НДС декл. с импортным НДС и хочу заполнить строку 12.1 колонки А. Вопрос: 1.) сюда попадает цена товара *ставку НБУ (код 42 ГТД) 2.) сумма с учетом затрат на транспорт ( код 45 ГТД) 3.) код 45 ГТД + тамож. зброр (020) - естественно при условии, что на 020 был начислен НДС на таможне.
Или просто уплаченный НДС на таможне х 5 = колонка А стр.12.1
Спасибо! Соответственно налоговую накладную от транспортников с "0" НДС мы не проводим, что-бы не было двойной базы налогобложения (т.к. ее учли в ГТД), правильно?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.