2 года работаю с импортом. А сейчас закралось подозрение, что делала не правильно.
Подскажите, кто знает.
24.05.13. Перечисляем нерезиденту 100 000 руб.(курс НБУ 0,256) за 100 шт. Это 25 600грн.
03.06.13. Растамаживаем эти 100 шт. В ВТД начисление НДС из расчета стоимости 120 000 руб. (курс НБУ 0,257). Т.е. база начисления-30840грн., НДС-6168грн.
По какой цене я должна оприходовать эти 100шт. материалов?
Я приходовала по оплате, т.е. по 256грн. (25600/100).
А НДС 6168грн. ставила в нал. кредит, 2 раздел декларации.
Правильно ли я делала?
И что такое митна вартість в моем случае? если я продам часть материалов? не ниже какой цены это можно сделать?